酒店采购制度

时间:2025-11-07 10:58:30 服务业/酒店/餐饮 我要投稿

酒店采购制度优秀[15篇]

  在现在社会,接触到制度的地方越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家收集的酒店采购制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

酒店采购制度优秀[15篇]

酒店采购制度1

  酒店采购管理制度的重要性不容忽视。

  一方面,良好的采购管理能够优化资源配置,减少浪费,提高酒店的`整体运营效率。

  另一方面,它有助于维护酒店的品牌形象,通过提供优质的产品和服务,增强客户的忠诚度。

  此外,严格的采购管理还能有效防止腐败和欺诈,保护酒店的经济利益。

酒店采购制度2

  采购流程管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它旨在规范采购行为,确保资源的有效利用,降低运营成本,提升企业的竞争力。通过明确的流程,企业可以有效控制采购风险,提高采购效率,保证产品质量,同时也有利于维护供应商关系,实现供应链的稳定。

  内容概述:

  1. 需求确定:明确采购物品或服务的.具体需求,包括规格、数量、质量标准等。

  2. 供应商选择:评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素,建立合格供应商名录。

  3. 询价比价:对多家供应商进行询价,对比分析,以获取最优性价比的产品或服务。

  4. 合同签订:明确采购条款,如价格、付款方式、交货日期等,并签订正式合同。

  5. 订单管理:下单、跟踪订单执行情况,确保供应商按时按质交付。

  6. 验收与入库:对采购物品进行验收,合格后入库,不合格则退回供应商。

  7. 付款审批:根据合同条款和验收结果,进行付款审批,确保资金流向的合理合规。

  8. 绩效评估:定期评估供应商表现,作为后续合作的依据。

酒店采购制度3

  酒店会议制度的重要性体现在以下几个方面:

  1、 提高效率:清晰的.流程和责任分配可以减少混乱,提高会议筹备和执行的效率。

  2、 保障质量:通过标准化服务,确保每次会议都能达到预期的质量标准,提升客户满意度。

  3、 风险控制:应急预案可以帮助酒店迅速应对突发情况,降低潜在损失。

  4、 资源优化:合理的预订和费用结算制度能有效利用酒店资源,提高收益。

酒店采购制度4

  一、目的

  为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理,更好地开源节流、降本增效,特制定以下物资管理制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。

  三、职责

  1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。

  2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

  3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资(物品)的申购、领用。

  四、程序

  1、采购计划

  (1)公司各职能部门或所属管理项目,应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后,由公司行政部进行采购。

  (2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后,按采购物资的轻重缓急、价值大小,按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价,实行货比三家。

  (3)行政部在确定物资采购价格后,应报财务部进行价格核定后,报总经理室审批、执行。

  2、物资采购

  (1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

  (2)临时急用的物资采购,须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况,在征得公司副总经理批准后,由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置,需列入下月采购计划,同时作相应说明。

  (3)采购物资到货后,公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进行核对验收,无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施,则应在安装完毕,并试运行正常后方可签字确认。

  (4)采购物资验收后,行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续,建立库存物资台帐。

  (5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。

  在办理报销手续时,应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时,按财务管理要求,一律使用签字笔或钢笔。

  3、物资的领用发放

  (1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

  (2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用,必须有领用部门或项目负责人签字认可,行政部方可发放。

  (3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐,并做到帐物相符。

  (4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点,并填制盘点表。

  4、公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款约定,由甲方支付物品采购费用的,相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间,如甲方有异议或投诉,则由项目负责人承担相关责任。

  一、设备物资采购的审批

  各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的,则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处,由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批,300元以上报服务中心审批,1000元以上报教育局审批。

  二、设备物资的采购

  采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况,要“货比三家”,真正做到价廉物美。

  (一)临时采购

  “临时采购”又称“程序采购”,因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

  1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的',其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定,并填写询价表。

  2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品,节能灯、开关等电器用品)。

  (二)集中采购

  做好集中采购有利于工作安排,减少审批环节,提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划,并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

  1、每学期一次到服务中心集中领货。

  2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等),由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等),到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处,每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

  (三)大宗设备物资采购

  每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告,按照服务中心大宗物资采购程序进行。

  三、设备物资的验收

  (一)学校设备物资采购招标验收小组职责

  1、全面负责学校各类物资的验收工作,并接待上级验收小组的验收工作检查;

  2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);

  3、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。

  (二)学校设备物资验收标准

  1、数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。

  2、质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符;采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好,能够正常使用。

  (三)学校设备物资验收报告的填写

  1、一般物资,填写完整审批表(附件1)即可;

  2、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

  3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品,须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收,并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。

  四、设备物资的入库

  采购的设备物资到校当天,学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收,验收合格后出具验收报告,办理入库手续;验收不合格不得入库,无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

  (一)一般物资的入库:由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库(见附件1或2)。

  (二)固定资产(教学设备)的入库:由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库,同时需交归档资料于仓库保管(见附件3)。

  五、设备物资的出库

  (一)一般物资的出库要由物资使用者提出申请,经总务主任签字批准后,凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

  (二)固定资产设备物资的出库管理

  1、固定资产设备物资的出库

  固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请,填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单(附件3),经总务主任、主管副校长或校长签字批准后,才能办理出库手续。

  2、固定资产设备物资的填卡记账

  (1)购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据,办理固定资产入账,由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签,卡片由总务处和使用部门各保存一份。

  (2)各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账,负责将设备标签贴在仪器设备上。

  六、设备物资盘存报损

  对校内所有物资一年盘存清点一次及以上,实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账,出要报损”,使之物尽其用,去向明确,帐物相符。

  (一)一般物资报损:总负责人张追红

  具体管理人员如下:教师办公用品(黄进)、水电维修零件(俞树勇)、卫生工具(张启星)。

  (二)教学用品报损:总负责人黄占宁

  具体管理人员如下:体育器材(黄爱宵)、实验耗材(张民强等实验员)。

  (三)固定资产报损:总负责人楼美胜

  具体管理人员如下:电教仪器(吴金良)、办公设备(徐时亮、张追红、陈剑明)

  七、食堂、服务部物资管理

  食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货,确保价格、质量和卫生。

  (一)采购:由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单,直接向供货单位、服务中心申报。

  (二)验收:由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人(或店员)共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退,并做好记录。

  (三)出库:食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字,并在使用前进行质量检验,以防变质食品食用,发现问题及时报告。

酒店采购制度5

  良好的酒店管理制度对于公司的`运营至关重要。它能:

  1、 提升效率:通过标准化流程减少混乱,提高工作效率。

  2、 保障质量:统一的服务标准确保客户满意度,增强口碑。

  3、 控制风险:预防财务和法律风险,保护公司资产。

  4、 培养人才:通过培训和发展机制,建立稳定的员工队伍。

  5、 创造利润:有效的成本管理和市场营销策略,增加盈利。

酒店采购制度6

  1.制定采购计划:

  (1)由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测,要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

  (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核:

  (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

  2.审批采购计划:

  (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

  (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;

  (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批

  (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

  3.物资采购:

  (1)采购员根据核准的采购,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应;

  (2)大宗用品或长期需用的物资,要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;

  (3)餐饮部用的`食品、餐料、油味料、酒、饮品等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进采购,以保证供应:

  (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用

  4.物资验收入库:

  (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收:

  (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

  5.报销及付款:

  (1)付款

  ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款:

  ②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票,若由采购员领空白支票与对方结账,金额必须限制在一定的范围内;

  ③按酒店财务制度规定,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款;

  ④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须控制在一定的范围内。

  (2)报销:

  ①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单,经出纳申核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销;

  ②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收的证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

酒店采购制度7

  酒店餐饮部安全管理制度的重要性不言而喻,它:

  1. 保护客人和员工的.生命安全,降低事故风险,维护酒店声誉。

  2. 遵守法律法规,避免因违规操作导致的罚款或诉讼。

  3. 提升客户满意度,增强客户忠诚度,促进业务增长。

  4. 创建稳定的工作环境,提高员工工作效率,减少因事故造成的损失。

酒店采购制度8

  酒店销售管理制度的重要性不言而喻。它不仅有助于提高销售效率,降低运营成本,还能提升客户满意度,增强品牌竞争力。一个健全的销售制度能够:

  1.保证销售活动的.有序进行,减少错误和纠纷。

  2.提升销售团队的专业素养和服务水平,增加客户忠诚度。

  3.通过对市场的深度理解,抓住机遇,应对挑战,实现持续增长。

  4.通过合理的激励机制,激发员工潜能,促进团队凝聚力和创新力。

酒店采购制度9

  酒店例会管理制度的重要性在于:

  1. 提升沟通效率:例会是各部门交流信息、协调工作的重要平台,有效避免信息孤岛。

  2. 促进团队协作:通过共同讨论问题,增进团队间的`理解和合作。

  3. 问题解决:及时发现并处理运营中的问题,防止小问题升级为大麻烦。

  4. 目标达成:通过定期评估进度,确保酒店战略目标的顺利推进。

酒店采购制度10

  酒店员工管理制度是确保酒店运营效率和提供优质服务的关键。它涵盖了员工的行为规范、职责分配、工作流程、绩效评估、奖惩机制以及培训发展等多个方面。

  内容概述:

  1、员工行为准则:明确员工的职业道德、仪态仪表、客户服务标准以及处理客户投诉的程序。

  2、 职责与权限:详细定义各部门及岗位的职责范围,确保职责清晰,避免工作重叠或遗漏。

  3、工作流程:设定日常工作流程,包括接待、清洁、餐饮服务等环节的操作规程。

  4、绩效管理:制定公正的.绩效评价体系,定期进行评估,以激励员工提升工作效率和服务质量。

  5、培训与发展:设立新员工入职培训及在职员工技能提升计划,促进员工专业成长。

  6、奖惩制度:设立奖励机制以表彰优秀表现,同时设定纪律处分规则,规范员工行为。

  7、福利待遇:明确员工的薪酬结构、福利政策及假期安排,保障员工权益。

  8、沟通机制:建立有效的沟通渠道,鼓励员工提出建议和反馈,促进团队协作。

酒店采购制度11

  酒店库管理制度的.重要性体现在以下几个方面:

  1.成本控制:通过有效的库存管理,减少过度采购,避免资金占用,降低运营成本。

  2.服务质量:保证物资供应,确保客房服务和餐饮运营的正常进行,提升客户满意度。

  3.风险防范:通过安全规定和应急预案,防止库存损失,维护酒店运营稳定。

  4.决策支持:库存数据分析为管理层提供决策依据,优化采购策略,提升运营效率。

酒店采购制度12

  物资采购部管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它涵盖了物资需求预测、供应商管理、采购流程、合同签订、质量控制、库存管理等多个环节。这个制度旨在确保企业资源的有效利用,降低采购成本,提高供应链效率。

  内容概述:

  1. 需求预测与计划:制定科学的物资需求预测方法,结合生产计划与销售预测,确保采购计划的'准确性。

  2. 供应商评估与选择:建立供应商数据库,定期进行绩效评估,选择信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。

  3. 采购流程:明确从询价、比价、谈判到下单的流程,保证采购活动的透明度和合规性。

  4. 合同管理:规范合同起草、审批、执行和终止的流程,确保合同条款符合法规要求,保护企业利益。

  5. 质量控制:设定物资质量标准,进行入厂检验,确保采购物资满足生产需求。

  6. 库存管理:实施合理的库存策略,防止过度库存造成的资金占用,同时保证供应的连续性。

  7. 风险防控:识别并应对市场波动、供应商风险、物流风险等,建立应急响应机制。

酒店采购制度13

  酒店卫生管理制度的重要性不言而喻,它直接关系到:

  1. 客户体验:干净整洁的环境能提升客户满意度,促进口碑传播和复购率。

  2. 品牌形象:良好的卫生状况是酒店品质的`体现,有助于树立品牌形象。

  3. 法规遵守:遵守相关卫生法规,避免罚款和法律纠纷。

  4. 员工健康:保证员工在清洁环境中工作,降低职业病风险。

  5. 食品安全:防止食品污染,确保客人食品安全,降低食物中毒风险。

酒店采购制度14

  酒店垃圾管理制度的重要性体现在以下几个方面:

  1、 环境责任:酒店作为公众场所,有义务履行社会责任,减少垃圾对环境的影响。

  2、 资源效率:通过垃圾分类和回收,可以提高资源利用率,降低运营成本。

  3、 客户体验:良好的垃圾管理能提升酒店清洁度,提高客户满意度。

  4、 法规遵守:符合国家和地方的环保法规,避免因违规而产生的罚款或其他法律风险。

  5、 品牌形象:体现酒店的`绿色理念,有助于塑造良好的品牌形象。

酒店采购制度15

  酒店采购部管理制度的重要性体现在以下几个方面:

  1. 提升效率:标准化流程减少决策延误,提高采购效率。

  2. 控制成本:有效管理能降低采购成本,提高盈利空间。

  3. 风险防范:制度化管理有助于预防采购舞弊,保护酒店资产安全。

  4. 保障品质:确保物资质量,提升客户满意度,维护酒店声誉。

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