酒店采购制度共15篇
在我们平凡的日常里,制度的使用频率逐渐增多,制度是指一定的规格或法令礼俗。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编精心整理的酒店采购制度,希望对大家有所帮助。

酒店采购制度1
酒店现金管理制度的重要性不容忽视:
1.风险防控:有效预防和减少盗窃、欺诈等财务风险。
2.提高效率:标准化流程能减少错误,提高财务处理速度。
3.财务规划:准确的现金流预测有助于制定预算和投资策略。
4.法规遵守:符合会计准则和税务法规,避免法律纠纷。
5.提升信誉:透明的财务管理增强供应商、客户和合作伙伴的`信任。
酒店采购制度2
酒店保管理制度是确保酒店日常运营秩序、保护资产安全和提升服务质量的重要框架。它涵盖了人力资源管理、财务管理、设施设备管理、客户服务和风险管理等多个方面。
内容概述:
1. 人力资源管理:设定员工职责、培训程序、考勤制度、绩效评估和激励机制。
2. 财务管理:制定预算控制、成本核算、收入审计和财务报告流程。
3. 设施设备管理:规定设备维护保养、故障报修、更新替换和能源管理规则。
4. 客户服务:设定服务标准、投诉处理程序、客户满意度调查和反馈机制。
5. 风险管理:建立应急预案、安全管理规定、保险政策和法律合规性检查。
酒店采购制度3
一、目的
为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理,更好地开源节流、降本增效,特制定以下物资管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。
三、职责
1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。
2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。
3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资(物品)的申购、领用。
四、程序
1、采购计划
(1)公司各职能部门或所属管理项目,应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后,由公司行政部进行采购。
(2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后,按采购物资的轻重缓急、价值大小,按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价,实行货比三家。
(3)行政部在确定物资采购价格后,应报财务部进行价格核定后,报总经理室审批、执行。
2、物资采购
(1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。
(2)临时急用的物资采购,须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况,在征得公司副总经理批准后,由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置,需列入下月采购计划,同时作相应说明。
(3)采购物资到货后,公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进行核对验收,无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施,则应在安装完毕,并试运行正常后方可签字确认。
(4)采购物资验收后,行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续,建立库存物资台帐。
(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。
在办理报销手续时,应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时,按财务管理要求,一律使用签字笔或钢笔。
3、物资的领用发放
(1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。
(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用,必须有领用部门或项目负责人签字认可,行政部方可发放。
(3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐,并做到帐物相符。
(4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点,并填制盘点表。
4、公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款约定,由甲方支付物品采购费用的,相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间,如甲方有异议或投诉,则由项目负责人承担相关责任。
一、设备物资采购的审批
各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的,则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处,由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批,300元以上报服务中心审批,1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的采购
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况,要“货比三家”,真正做到价廉物美。
(一)临时采购
“临时采购”又称“程序采购”,因每一项物资的采购都按一定的程序进行。
1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的,其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超过1000元的'要求提交总务处集体讨论确定,并填写询价表。
2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品,节能灯、开关等电器用品)。
(二)集中采购
做好集中采购有利于工作安排,减少审批环节,提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划,并在规定时间内报总务处以便及时汇报。
1、每学期一次到服务中心集中领货。
2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等),由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等),到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处,每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
(三)大宗设备物资采购
每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告,按照服务中心大宗物资采购程序进行。
三、设备物资的验收
(一)学校设备物资采购招标验收小组职责
1、全面负责学校各类物资的验收工作,并接待上级验收小组的验收工作检查;
2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);
3、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。
(二)学校设备物资验收标准
1、数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。
2、质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符;采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好,能够正常使用。
(三)学校设备物资验收报告的填写
1、一般物资,填写完整审批表(附件1)即可;
2、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);
3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品,须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收,并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。
四、设备物资的入库
采购的设备物资到校当天,学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收,验收合格后出具验收报告,办理入库手续;验收不合格不得入库,无入库手续不得办理财务付款、报销业务。
(一)一般物资的入库:由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库(见附件1或2)。
(二)固定资产(教学设备)的入库:由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库,同时需交归档资料于仓库保管(见附件3)。
五、设备物资的出库
(一)一般物资的出库要由物资使用者提出申请,经总务主任签字批准后,凭“实验中学物品领单”到仓库领物。
(二)固定资产设备物资的出库管理
1、固定资产设备物资的出库
固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请,填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单(附件3),经总务主任、主管副校长或校长签字批准后,才能办理出库手续。
2、固定资产设备物资的填卡记账
(1)购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据,办理固定资产入账,由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签,卡片由总务处和使用部门各保存一份。
(2)各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账,负责将设备标签贴在仪器设备上。
六、设备物资盘存报损
对校内所有物资一年盘存清点一次及以上,实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账,出要报损”,使之物尽其用,去向明确,帐物相符。
(一)一般物资报损:总负责人张追红
具体管理人员如下:教师办公用品(黄进)、水电维修零件(俞树勇)、卫生工具(张启星)。
(二)教学用品报损:总负责人黄占宁
具体管理人员如下:体育器材(黄爱宵)、实验耗材(张民强等实验员)。
(三)固定资产报损:总负责人楼美胜
具体管理人员如下:电教仪器(吴金良)、办公设备(徐时亮、张追红、陈剑明)
七、食堂、服务部物资管理
食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货,确保价格、质量和卫生。
(一)采购:由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单,直接向供货单位、服务中心申报。
(二)验收:由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人(或店员)共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退,并做好记录。
(三)出库:食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字,并在使用前进行质量检验,以防变质食品食用,发现问题及时报告。
酒店采购制度4
物品采购管理制度是企业运营中的关键环节,旨在确保采购流程的高效、透明和合规。其主要内容涵盖了以下几个方面:
1. 采购策略与计划:制定明确的采购策略,包括供应商选择、需求预测和预算设定。
2. 采购流程管理:规定从需求提出到合同签订、货物验收的全过程步骤和责任分配。
3. 供应商管理:包括供应商评估、合作条款、绩效考核等。
4. 合同管理:规范合同的起草、审批、执行和纠纷处理。
5. 库存控制:确保库存水平适中,防止过度采购或缺货。
6. 质量控制:建立质量检验标准和程序,保证采购物品的'质量。
7. 成本控制与审计:监控采购成本,定期进行内部审计,防止浪费和欺诈。
内容概述:
1. 策略规划:确定采购目标,分析市场动态,制定采购策略。
2. 供应商选择:评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购执行:明确采购申请、询价、比价、订购、收货和付款的流程。
4. 合同管理:规定合同条款,确保合同的法律效力,处理合同变更和终止。
5. 质量监控:设立质量标准,执行质量检验,处理质量问题。
6. 内部控制:设定内部控制机制,确保采购活动的合规性。
7. 信息管理:维护供应商数据库,记录采购历史,实现信息透明化。
酒店采购制度5
酒店采购制度是管理酒店运营成本、保证服务质量的关键环节,它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到库存管理等多个方面。
内容概述:
1. 需求预测:根据历史数据、季节因素和预定情况,预估酒店日常运营所需的物资和服务。
2. 供应商管理:建立合格供应商名录,评估供应商资质、价格、交货时间、服务质量和信誉。
3. 采购流程:制定明确的采购程序,包括询价、比价、下单、验收和付款等步骤。
4. 质量控制:设立标准,确保采购物品符合酒店的'服务品质要求。
5. 库存管理:合理控制库存水平,防止过度采购导致的资金占用和浪费。
6. 合同管理:规范合同签订、执行和终止的流程,保障酒店权益。
7. 成本控制:通过数据分析,优化采购策略,降低运营成本。
酒店采购制度6
物资采购部管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它涵盖了物资需求预测、供应商管理、采购流程、合同签订、质量控制、库存管理等多个环节。这个制度旨在确保企业资源的有效利用,降低采购成本,提高供应链效率。
内容概述:
1. 需求预测与计划:制定科学的'物资需求预测方法,结合生产计划与销售预测,确保采购计划的准确性。
2. 供应商评估与选择:建立供应商数据库,定期进行绩效评估,选择信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。
3. 采购流程:明确从询价、比价、谈判到下单的流程,保证采购活动的透明度和合规性。
4. 合同管理:规范合同起草、审批、执行和终止的流程,确保合同条款符合法规要求,保护企业利益。
5. 质量控制:设定物资质量标准,进行入厂检验,确保采购物资满足生产需求。
6. 库存管理:实施合理的库存策略,防止过度库存造成的资金占用,同时保证供应的连续性。
7. 风险防控:识别并应对市场波动、供应商风险、物流风险等,建立应急响应机制。
酒店采购制度7
酒店营销管理制度是确保酒店经营目标实现的关键,它涵盖了市场研究、产品开发、定价策略、销售渠道管理、促销活动策划、客户关系维护等多个方面。这些内容旨在提升酒店的'品牌形象,吸引并保留客户,提高市场份额,以及优化运营效率。
内容概述:
1. 市场分析:定期进行市场调研,了解客户需求,识别竞争对手的动态。
2. 产品设计:依据市场研究结果,创新并优化酒店服务和产品。
3. 定价策略:制定合理的房价政策,平衡收益与市场需求。
4. 销售渠道:建立多元化的销售渠道,如线上预订平台、旅行社合作、直接销售等。
5. 促销活动:策划吸引人的营销活动,如优惠套餐、会员计划、合作伙伴推广等。
6. 客户关系管理:实施crm策略,提高客户满意度和忠诚度。
7. 数据分析:收集和分析销售数据,为决策提供依据。
8. 品牌建设:塑造和维护酒店品牌形象,提升品牌知名度。
酒店采购制度8
酒店采购部管理制度是确保酒店运营效率和成本控制的关键环节,它旨在规范采购流程,提升资源利用率,保障服务质量,同时防止浪费和不正当行为。通过科学的管理制度,可以提高采购透明度,降低风险,维护酒店的经济利益。
内容概述:
1. 供应商管理:建立合格供应商名录,定期评估供应商的'信誉、质量、价格和服务。
2. 采购计划:制定详实的采购计划,考虑库存需求、季节因素和预算限制。
3. 采购流程:明确从需求提出到验收付款的每一步骤,确保流程合规。
4. 合同管理:规范合同签订、执行和终止的程序,保障酒店权益。
5. 库存控制:设定合理的库存水平,避免过度积压或短缺。
6. 成本控制:监控采购成本,寻找降低成本的策略和机会。
7. 质量控制:确保采购物品符合酒店标准,保证服务质量。
酒店采购制度9
采购流程管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它旨在规范采购行为,确保资源的有效利用,降低运营成本,提升企业的竞争力。通过明确的流程,企业可以有效控制采购风险,提高采购效率,保证产品质量,同时也有利于维护供应商关系,实现供应链的稳定。
内容概述:
1. 需求确定:明确采购物品或服务的具体需求,包括规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择:评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素,建立合格供应商名录。
3. 询价比价:对多家供应商进行询价,对比分析,以获取最优性价比的'产品或服务。
4. 合同签订:明确采购条款,如价格、付款方式、交货日期等,并签订正式合同。
5. 订单管理:下单、跟踪订单执行情况,确保供应商按时按质交付。
6. 验收与入库:对采购物品进行验收,合格后入库,不合格则退回供应商。
7. 付款审批:根据合同条款和验收结果,进行付款审批,确保资金流向的合理合规。
8. 绩效评估:定期评估供应商表现,作为后续合作的依据。
酒店采购制度10
酒店采购部管理制度的重要性体现在以下几个方面:
1. 提升效率:标准化流程减少决策延误,提高采购效率。
2. 控制成本:有效管理能降低采购成本,提高盈利空间。
3. 风险防范:制度化管理有助于预防采购舞弊,保护酒店资产安全。
4. 保障品质:确保物资质量,提升客户满意度,维护酒店声誉。
酒店采购制度11
一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家,性价比最优”的原则,采购物美价廉的材料。
二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣,暗箱操作),一经发现扣除当月工资和全年奖金,情节严重者予以开除。
三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命,以诚为本”的原则,必须保证100%合格,若因材料不合格造成公司损失的,公司追究其责任,给以从重处罚。
四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格,以确保公司生产所需,控制降低采购成本。
五、 公司所有的`材料采购必须先以书面形式提交采购计划,填写采购通知单,财务签字确认交总经理签字后方可采购。
六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报,经总经理签字批准,在交由财务签字方可付款。
七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核,报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价,目前所欠的款项等)。
八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据,交由财务做账,以确定月末财务与采购部门账账相符。
九、 采购的付款方式,原则上采取转帐方式,尽量避免用现金购买。
十、 若采购中用现金购买的物品,必须三天之内报帐并清帐。
十一、 采购人员所采购的物质材料,若数量、金额等与实际不相符,造成的损失由采购人员自行负责。
十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标,应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标,从而制定相应的产品材料采购标准,形成文件,交于办公室归档。
十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露,原则上只能财务和总经理知道,否则视为泄露公司机密处理。
十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息,否则视为泄露公司机密处置。
十五、 采购员因公误餐,公司给予10元/天的生活补助。
酒店采购制度12
制度名称:采购员工作制度
第1条目的。
为规范本酒店采购员的采购行为,提高采购工作效率,控制采购成本,特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于对采购员的管理工作。
第3条采购员不准弄虚作假,伪填或涂改发票。
第4条采购员应该时刻维护酒店形象,保守商业秘密。
第5条采购员应该爱惜并节约使用酒店的一切财产物资。
第6条采购员应该恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。
第7条采购员应该主动学习业务知识与技能,提高自身的工作能力。
第8条不按规定进行询价的,酒店按照相关规定对其予以处罚。
第9条紧急采购且需酒店总经理批准的,可先进行采购,后补办相关手续。
第10条采购员应按采购单保质、保量地进行采购,并协助收货员按照酒店有关规定进行验收。
第11条凭相关领导审批的`采购单,采购员按酒店规定批准权限和相关程序实施采购。
第12条所有的采购员必须对酒店的各种经营管理信息保密,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得将文件和资料带出酒店。
第13条上班时应保持良好的精神状态,认真接受领导的指示和命令,对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。
第14条凡单批采购金额在万元以上的采购,采购员应至少向家供应商询价,争取最低的采购成本,并将相关询价资料报采购主管审核。
第15条各组采购主管应对采购信息进行核实,确认采购员报价属实及最低时,核准采购申请单。
第16条若采购主管发现自己的询价比采购员的报价低于%时,应展开相应的调查,并将调查结果报相关领导处理。
第17条本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。
第18条本制度自颁布之日起执行。
酒店采购制度13
酒店宾馆管理制度的.重要性在于:
1.提升效率:通过标准化流程,减少工作混乱,提高工作效率。
2.保障质量:确保服务和设施的质量,满足客户期望,提升口碑。
3.控制成本:有效管理财务,降低成本,提高盈利能力。
4.防范风险:预防和应对各种问题,降低运营风险。
5.塑造文化:塑造积极的企业文化,增强员工归属感和团队凝聚力。
酒店采购制度14
1.制定采购计划:
(1)由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测,要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核:
(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2.审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的'预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3.物资采购:
(1)采购员根据核准的采购,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应;
(2)大宗用品或长期需用的物资,要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进采购,以保证供应:
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用
4.物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收:
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
5.报销及付款:
(1)付款
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款:
②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票,若由采购员领空白支票与对方结账,金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度规定,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款;
④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须控制在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单,经出纳申核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销;
②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收的证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
酒店采购制度15
1. 提升安全性:监控系统能有效预防和发现潜在的安全威胁,如盗窃、火灾等,为客人和员工提供安全保障。
2. 提高效率:监控画面可以帮助管理层快速了解酒店运营状况,及时解决服务问题,提升客户满意度。
3. 遵守法规:严格的监控管理制度有助于避免因不当操作引发的.法律纠纷,保护酒店声誉。
4. 财产保护:通过监控,可以防止财产损失,降低运营成本。
5. 证据留存:监控记录可作为处理投诉、调查事件的重要依据,维护酒店权益。
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