酒店管理制度

时间:2026-02-25 02:23:24 服务业/酒店/餐饮

酒店管理制度15篇【经典】

  在充满活力,日益开放的今天,制度在生活中的使用越来越广泛,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢?下面是小编为大家收集的酒店管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

酒店管理制度15篇【经典】

酒店管理制度1

  茶餐厅管理制度是一套全面规范茶餐厅日常运营的规则体系,旨在提升服务质量,保障食品安全,优化员工管理,提高经营效率。

  内容概述:

  1. 员工管理:涵盖员工招聘、培训、考核、福利等方面,确保团队的'专业性和稳定性。

  2. 服务标准:定义服务流程,明确服务态度和质量要求,提升顾客满意度。

  3. 食品安全:制定食材采购、存储、加工、出品的规范,保证食品安全卫生。

  4. 设施设备管理:维护设备正常运行,定期检查保养,减少故障影响。

  5. 营业时间与排班:合理安排营业时间和员工工作时间,平衡效率与休息。

  6. 财务管理:控制成本,提高盈利,确保财务透明。

  7. 应急处理:制定各类突发事件的应对预案,确保危机有效管理。

酒店管理制度2

  采购合同管理制度是企业运营的核心组成部分,它确保了企业资源的有效利用,降低了采购风险,维护了企业的合法权益。通过规范化的'合同管理,企业可以实现以下目标:

  1、提高采购效率,降低交易成本

  2、保障产品质量与服务标准

  3、防范法律风险,避免合同纠纷

  4、增强供应链稳定性,提升业务连续性

  5、促进供应商关系管理,实现共赢合作

酒店管理制度3

  宾馆客房管理制度是确保宾馆日常运营秩序、提升服务质量、保障客人满意度及维护企业形象的重要文件。它涵盖了房间清洁、设施维护、安全管理、客户服务等多个方面。

  内容概述:

  1.房间清洁与整理:规定每日清扫时间、标准和流程,确保房间整洁舒适。

  2.设施设备管理:设定设施检查与维修周期,保证设施正常运行。

  3.客户服务:明确接待、退房、投诉处理等环节的服务标准和程序。

  4.安全管理:制定防火、防盗等应急预案,确保客人安全。

  5.资源管理:控制能耗,减少浪费,优化成本。

  6.员工培训与考核:定期培训员工,提升服务质量,通过考核激励员工表现。

酒店管理制度4

  广告合同管理制度的重要性体现在以下几个方面:

  1、保障权益:通过规范合同管理,保护企业免受不公正交易的'损害。

  2、控制风险:减少因合同纠纷导致的经济损失和声誉损害。

  3、提高效率:明确流程,提升合同执行的效率和效果。

  4、增强合规性:遵守法律法规,维护企业良好形象。

  5、促进合作:通过公平透明的合同,增强合作伙伴的信任。

酒店管理制度5

  酒店培训管理制度的.重要性体现在:

  1.提升服务质量:通过专业培训,确保员工能够提供一致的高品质服务。

  2.降低员工流动率:良好的培训能增强员工的职业认同感,降低人才流失。

  3.适应市场变化:及时更新知识和技能,应对行业竞争和客户需求变化。

  4.保障酒店安全:通过安全培训,预防事故,保障酒店和客户的安全。

  5.促进团队建设:培训活动有助于建立团队精神,提高协同效率。

酒店管理制度6

  1. 制度建设:制定详细的收入管理制度,涵盖上述各个方面,明确责任部门和人员。

  2. 培训教育:对员工进行制度培训,确保理解和执行到位。

  3. 系统支持:引入现代化的财务管理系统,自动化处理收入流程,减少人为错误。

  4. 内外部审计:定期进行内部审计,必要时聘请外部审计机构,保证财务真实性。

  5. 反馈与改进:根据实际运行情况,定期评估制度效果,及时调整和完善。

  6. 沟通与公示:向业主公开收入管理制度,增强透明度,接受公众监督。

  以上方案旨在构建一个健全的物业收入管理体系,以专业、严谨的'态度保障物业公司的财务健康,同时也为业主提供高质量的服务环境。

酒店管理制度7

  酒店总经理管理制度的重要性在于:

  1. 提高效率:通过标准化流程,减少工作混乱,提高运营效率。

  2. 保障质量:设定服务标准,确保客户满意度,提升酒店口碑。

  3. 控制风险:规范操作,预防潜在问题,降低运营风险。

  4. 促进发展:为决策提供依据,指导酒店长期战略规划。

酒店管理制度8

  前厅服务管理制度主要涵盖以下几个核心领域:

  1. 员工行为规范

  2. 客户接待流程

  3. 服务质量标准

  4. 问题处理与投诉管理

  5. 卫生与环境维护

  6. 培训与发展

  7. 绩效评估与激励

  内容概述:

  1. 员工行为规范:包括着装、仪态、礼貌用语、沟通技巧等方面的规定。

  2. 客户接待流程:从客户进门到离店的`全程服务流程,包括迎接、引导、预订、结账等环节。

  3. 服务质量标准:设定服务响应时间、服务态度、服务效率等衡量指标。

  4. 问题处理与投诉管理:建立有效的投诉处理机制,确保问题得到及时解决。

  5. 卫生与环境维护:规定清洁频率、卫生标准,保持前厅环境整洁。

  6. 培训与发展:定期进行服务技能和产品知识的培训,提升员工素质。

  7. 绩效评估与激励:设立考核标准,通过奖励制度激励员工提高服务质量。

酒店管理制度9

  业务员薪酬管理制度是企业对销售团队进行激励和管理的重要工具,它涵盖了业务员的工资构成、绩效考核标准、奖金制度以及福利待遇等多个方面。该制度旨在通过科学合理的薪酬设计,激发业务员的工作积极性,提升销售业绩,同时也确保公司的成本控制和市场竞争力。

  内容概述:

  1.基本工资:设定业务员的基本收入,作为稳定的生活保障。

  2.销售提成:根据业务员的销售额计算,体现业绩与收入的.直接关联。

  3.绩效奖金:根据业务员的工作表现和完成任务的情况发放,鼓励优秀表现。

  4.福利待遇:包括保险、假期、补贴等,增强员工的归属感。

  5.考核机制:设定明确的业绩目标和评估标准,定期进行业绩评价。

  6.晋升通道:为业务员提供职业发展路径,鼓励长期投入和专业提升。

酒店管理制度10

  制定福利薪酬管理制度时,应遵循以下方案:

  1.市场调研:定期进行薪酬市场调查,了解行业水平,确保薪酬的竞争力。

  2.员工参与:邀请员工参与制度设计,增加制度的.接受度和执行力度。

  3.定期评估:每年至少进行一次薪酬福利评估,根据反馈调整政策。

  4.结构化设计:将薪酬分为基础、绩效和激励三部分,明确各自占比。

  5.公开透明:公开薪酬制度,让员工清楚了解如何获取更高的报酬。

  6.培训和沟通:提供培训,确保员工理解薪酬福利制度,及时解答疑问。

  通过以上方案,企业可以建立一套既符合法规要求,又能满足员工需求的福利薪酬管理制度,从而实现企业与员工的共赢,推动企业持续健康发展。

酒店管理制度11

  人员考勤管理制度是企业运营中不可或缺的一部分,它旨在确保员工按时出勤,提高工作效率,维护正常的工作秩序,并为薪酬计算、绩效评估等人力资源管理活动提供准确依据。

  内容概述:

  1.出勤规定:明确工作时间、休息日、迟到早退的定义和处理方式。

  2.请假制度:涵盖事假、病假、年假等各种假期的'申请流程和审批权限。

  3.考勤记录:规定考勤记录的方式(如打卡、签到等)和周期,以及异常情况的处理。

  4.缺勤处罚:设定未按规定出勤的惩罚措施,如罚款、警告、记过等。

  5.考勤监督:设立考勤监督机制,保证考勤制度的公正执行。

  6.数据管理:规定考勤数据的存储、更新和查阅规则。

  7.员工权益:确保员工的合法权益不受侵害,如合理休假、加班补偿等。

酒店管理制度12

  酒店收入管理制度规程是管理酒店运营的核心机制之一,其主要目的是确保酒店的财务稳定性和盈利能力。它通过规范收入的获取、确认、记录和报告流程,提高财务透明度,防止收入流失,并为管理层提供准确的`决策依据。

  内容概述:

  1. 销售政策:定义房间定价策略,包括旺季、淡季的价格调整,以及特殊活动的促销政策。

  2. 预订和取消政策:设定预订规则,如预付、押金和取消费用,以降低空房风险。

  3. 收款流程:明确支付方式,如现金、信用卡、电子支付等,以及账单结算和退款处理规定。

  4. 财务报告:规定收入报告的周期、格式和内容,确保数据准确无误。

  5. 内部控制:设立审计和监控机制,防止欺诈和错误,确保收入的完整性和准确性。

  6. 系统管理:规定预订系统、pos系统和其他相关软件的使用和维护,以支持收入管理。

酒店管理制度13

  良好的服务员管理制度对于餐厅运营至关重要。它能:

  1. 提升顾客体验:一致的服务标准和专业态度有助于塑造餐厅的良好口碑。

  2. 保持团队稳定:明确的职责和公平的`绩效评估可以激发员工的积极性,减少人员流动。

  3. 优化运营效率:通过培训和反馈机制,不断改进服务流程,提高工作效率。

  4. 塑造品牌形象:服务员是餐厅对外的窗口,他们的行为直接影响到顾客对餐厅的印象。

酒店管理制度14

  一、厅面收银工作程序

  餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

  (一)班前准备工作

  1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

  2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

  3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

  4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

  5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

  (二)正常操作工作程序

  1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

  2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

  (三)结帐工作流程

  1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

  2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

  3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

  4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

  5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

  6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

  7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

  8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

  9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。

  (四)单、总班结帐

  在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

  (五)当日、历史帐目查询

  “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。

  “历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上。

  (六)发票管理

  1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

  2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

  3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。

  4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

  (七)作废帐单的管理

  收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。

  (八)现金、支票、信用卡的收款程序

  1、现金

  1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

  2)除人民币外,其他币别的硬币不接收。

  2、信用卡

  1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

  2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

  3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

  (九)下班时现金及帐单交接程序

  1、现金交接程序

  餐厅收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签名,A,B,C,D班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止。

  2、客帐单交接程序

  客帐单交接程序分为两类:一类是已使用的,将已使用过的客帐单按顺序号排好,用客帐单分配表包捆好,放到指定位置,供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的,要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号,无误后,办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续,当天工作结束时,应将未使用的客帐单退回主管处,并办理退回签字手续。

  二、前厅收银工作程序

  前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:

  (一)班前准备工作

  1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。

  2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。

  3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。

  4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。

  (二)原始单据的使用:

  1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金)。

  2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

  3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联,则需统一保存在会议帐单内)。

  4、结帐单:

  (1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

  (2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。

  6、信用卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

  7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,及时退出个人操作号。

  (三)、配合计算机操作时的规定

  接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态,由当班领班抽查。如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。

  1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限),特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信息。

  2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续住手续。

  3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

  5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单,通知到客人本人,此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人,早班领班出具名单,交大堂付理报保卫部进行封门处理。

  (四)、发票、兑换水单作废帐单的管理

  1、发票管理

  1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。

  2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附在发票副联的后面。

  3)核销发票时,如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管人除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;

  4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部,丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

  2、兑换水单管理

  1)兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

  2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

  3)作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

  3、作废帐单管理

  1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因。

  2)如事后发现有差错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因。

  (五)、现金、信用卡、支票的收受程序

  1、现金

  1)收现金时,应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民币外,其他币别硬币不接受;

  2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外,其它只接受汇率表范围内的外币。

  2、信用卡

  1)收授信用卡时,应先检查卡的`有效期和是否在接受使用范围内的信用卡,查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

  2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期,签名应与信用卡一致。正确无误后,撕下持卡人存根联,随同帐单交客人。

  3)代他人付款,而持卡人没有入住本宾馆或先离店,须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

  5)签购金额如超过授权金额10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。

  3、支票

  1)收银员当班接收客人使用的支票时,应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期),填上“××酒店”的收银人名称,其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。

  2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。

  3)小写金额前一位必须写上币号“¥”,以防涂改;

  4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写,不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止,在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改,印鉴不可重复,一经涂改,该支票即刻作废;如因收银员填错支票的,一律由收银员负责催换支票,直至收到款为止。

  5)收取支票时,应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受的支票,该支票出现问题时,由担保人承担一切责任。

  (六)、下班前现金及未使用收据交接程序

  前厅收银员结帐工作完毕后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致,并在现金收入交接记录簿上签字,办理现金交接手续,并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时,由接班人一一清点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签字。A,B,C,D班依次类推,手续不变,直到第二天总出纳清点前为止。

  (七)、客房订金处理程序

  宾馆对于已签合同的长住户,根据合同的具体内容,预收半年至一年的房租订金,作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则,将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人入住时,以月为核算期,按照房租金额将预付订金转入在客房帐上,由此房租费用与订金相互抵消,使房租客帐单为零。

  (八)、外币兑换工作程序

  1、兑换周转金出入库程序

  根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,准确无误。

  2、兑换前准备工作程序

  1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价,及时更改当天的外汇牌价表。

  2)领用当天所使用的兑换水单,检查是否连号,是否有短号现象,并办理领用手续。

  3)领用并配备大小面值的兑换周转金,办理出库手续。

  3、外币兑换及承付现金程序

  1)问候:先生/小姐/女士,您好!请问您换钱吗?

  2)当客人兑换时,首先请客人出示护照或其他证件,方可填写水单。

  3)经办人接到客人填好的水单时,应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全,判断识别真假外币,凡是旅行支票,都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后,由经办人根据中国银行卖价或现钞价,核算成外汇人民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,即可承付现金交经办人。经办人接现金后,复核承付现金是否正确,无误后连同水单一起呈交客人。

  4)问候:先生/小姐/女士,请您查收,欢迎您下次再来。

  4、外币兑换营业日报表的编制程序

  当一笔兑换业务完毕时,由复核员将水单号码,兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上,编表要求是:

  1)按照水单顺序号码一一填写;

  2)外币现金、支票分别填写;

  3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

  5、兑换员下班前,外币及周转金交接程序:

  1)外币交接程序:兑换营业日报表编制完毕后,兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好,并在口袋封口处签上自己的名字,放在指定保险箱内,待第二天领班查处、清点、汇总。

  2)兑换周转金的交接程序:当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员,并办理交接签字手续。当B班工作结束时,将兑换周转金余额清点好装入现金袋内,袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致,与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

  (九)、超定额客房挂帐催款程序

  按照宾馆规定,对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房,每星期要进行两次催款。催款程序为:

  1、打印一份超定额客房挂帐清单。

  2、在明细清单上注明客人离店日期。

  3、取消长住户超定额挂帐,待月结帐一次发单催款。

  4、对持信用卡的客人,如费用发生额超出该信用卡最高限额,应与信用卡公司联系要授权号码,此客人不列为发单催款之内。

  5、编制宾客欠款明细表,转交前厅部经理查阅宾客欠款表,前厅经理根据客人的情况,决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书,如果客人仍不付款,则由财务经理签发催款通知书。

  (十)、客人保险箱使用程序

  首先由客人填写保险箱记录卡,将房间号码及姓名填写在该卡上,经前厅收银员检查无误后,将保险箱钥匙号码填写在该卡内,待客人把钱、物放入保险箱之后,立即锁好箱门,将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时,要在登记卡背后栏内逐项登记,登记内容:开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致,方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时,立即注销登记卡。

酒店管理制度15

  为了加强与规范前厅管理,切实的提高前厅部的服务水平,营造星级酒店的氛围, 制定制度如下:

  一、仪容仪表

  1、员工上班期间一律按酒店的规定着装,按指定位置佩戴工牌,着装必须整齐干净。

  2、工装衣扣如有缺失,要尽快补齐。不穿脏或有褶皱的衣服。

  3、男员工不留长发,胡须、鬓角、头发前不盖眉,侧不过耳,后不超领。女员工留长发要盘起并用发夹夹好,不得披散,头上不能夹饰物。头发不能油腻或有头屑。

  4、员工应勤修剪指甲,不能留长指甲,不能染彩色指甲,指甲内不能藏有污垢。除手表、结婚戒指外,不能戴其他饰物。

  5、男员工不能蓄须,脸部要清爽宜人,口气清新。女员工要保持淡雅清装,不使用浓味的化妆品(必须化妆后上岗)上班前不吃带异味的食品。

  6、男员工每日上班要穿清洁的鞋袜,要把皮鞋擦亮。女员工不穿有色袜子,要穿酒店规定袜色,鞋子每日上班前要擦亮。

  7、男员工保持身体气味清新,不能有异味。女员工不能用气味浓烈的香水。

  二、行为举止

  1、员工站立姿势要端正,得体,背不靠物,手不叉腰、抱胸,不插衣袋,不趴在柜台上。

  2、员工在大堂,碰见客人要靠右,要问好,或止步让行,迎客走在前侧,送客走在后侧。

  3、员工为客人引路时,应走在客人前侧,手心微向上,五指并拢前伸,与客人保持一定的距离。

  4、员工在酒店不能大声喧哗或放声大笑,更不能打闹玩耍。

  5、不得边走边吃东西或乱扔果皮纸屑等杂物。

  6、工作时,时常保持微笑,表现和气可亲的态度,让客人觉得容易接近。

  7、不能故作小动作,打哈欠要掩住口部,不能做出搔痒,挖鼻、掏耳,剔牙可不雅动作。

  8、走路时不能奔跑,脚步应轻快无声,不能做怪动作。

  9、尽量牢记客人的姓氏,见面时能称呼客人“x先生/小姐,您好!”

  10、不能表现懒散情绪,面部表情自然得体,不能做鬼脸或扮怪动作。

  三、礼貌礼节

  1、客人到店要微笑迎接、并主动问候,称呼客人时要使用敬语。

  2、员工在酒店任何地方碰见客人都应主动跟客人打招呼说:“您好!”或点头微笑致意。

  3、客人离店时要问候客人、并致离别语:“您走好,欢迎下次光临”

  4、任何员工对客人的询问都是第一责任人,有义务耐心为客人解答,使用礼貌用语。若因语气生硬引起客人投诉,按相关规定进行惩罚。

  5、结账后、预订后、送行时必须使用邀请用语:“您走好,欢迎下次再来”、“期待您的光临”等。

  6、按酒店的标准接听电话,接电话时要说:“您好,xxx国际酒店,有什么可以帮您?”

  7、对客服务,语言简洁明白,声音清晰,客人听不懂时,要耐心解答,不能取笑。

  四、工作纪律

  1、严禁携带私人物品到工作区域。

  2、严禁携带酒店物品出店。

  3、严禁在酒店范围内粗言秽语,散布虚假或诽谤言论,影响酒店、客人或其他员工声誉。

  4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守,下班后不得擅安闲工作岗位逗留。

  5、上班时间严禁打私人电话,干与工作无关的事情。

  6、严格根据规定时间换饭,除用餐时间外,不得在当值期间吃东西。

  7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。

  8、上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。

  9、严禁使用客梯及其他客用设备。

  10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追赶、玩耍。

  11、严禁私自开房,随便带客人进房间。

  12、除行李员外,其余人员不得擅自到客房、餐饮、康乐区域。

  13、当班期间要专心仔细,各种营业表格严禁出现错误。

  14、不得与客人发生争吵,出现问题准时报告领班或部门经理,由其处理。

  15、听从领导的工作安排,保质保量完成各项工作。

  16、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务,使来宾感觉亲切、平安。

  17、乐观参加部位班组例会及各项培训工作,努力提高自身素养和业务水平。

  18、工作中严格根据各项服务规程、标准进行服务。

  19、专心做好各项工作记录、填写各项工作表格。

  20、自觉爱惜保养各项设备设施。

  21、工作中要留意相互协作、理解、沟通,严禁出现推委现象。

  22、严禁出现打架、吵架等违纪行为。

  23、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。

  24、工作中要有良好的工作态度,上班时间不得打电脑游戏、听音乐。

  25、当班时间不能打瞌睡或睡觉,保持清醒的头脑。

  26、员工不得在岗位上、办公室打扑克、字牌、麻将。

  27、严禁员工搭乘客梯(行李员除外)或上、下班从正门通过,不走指定的员工通道。

  28、班前班后做好工作交接,卫生工作必须一班一清。

  29、对客服务要将一般话,禁止讲方言。

  30、严禁出现吵架、打架、欺侮、漫骂、恐吓、威胁他人等违纪行为。

  31、严格正确的交接班,如由于交接班不清晰,导致客人不满的对当值员工进行责罚。

  五、操作规范

  1、严格根据岗位操作规范进行操作,前厅各岗位操作程序不当,造成的损失由责任人赔付。

  2、礼宾部工作用具必须摆放整齐,定期维护,做好交接班记录。

  3、为客人办理业务快速正确,房卡制作不能有误。

  4、房卡套、登记单填写内容齐全,反应身份及金额必须真实,且有据可查。违者造成的损失由责任人赔付。

  5、PoS机银行进账单上,身份证号、签名齐全。

  6、做好房态掌握,电脑操作失误退错房间,造成损失由当事人赔付。

  7、收银员为顾客结账时必须专心核算,客人走后发现的落单,造成损失由当事人赔付。

  8、接待员开重房者,造成客人损失的,由当事人赔付损失,并向客人真诚赔礼。并做好自我检讨。

  9、私自篡改房价、折扣、没有签字的,由当事人补齐

  10、收银员漏收、少收房费、各种消费,或收假币者,由当事人负责赔补

  11、礼宾、接待员妥善保管好所寄存的.物品,应有登记、有签字、有存取记录,不按要求操作,造成损失由当事人赔偿。

  12、住宿客人要进行身份证件登记,要一房一证,不能一证开多个房间。

  13、各分部之间做好沟通,齐心协力,保证完善的服务。

  六、考勤制度

  1、提前十分钟到岗。按时上下班签到、签离,做到不迟到,不早退。

  2、事假必须提前一天通知部门,说明原因,经部门批准后方可休假。

  3、病假须持医务室或医院证明,经批准后方可休假。

  4、严禁私自换班,换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。

  5、严禁代人签到、请假。

  6、详细请假制度根据人力资源部制定标准执行。

  七、嘉奖制度

  1、每月根据员工的日常表现,评比出“明星员工”“微笑大使”等荣誉称号,并给予相当的嘉奖。

  2、对客服务表现出色的,给与物质或口头表扬。

  3、设立全勤奖及零投诉员工奖

  4、对每月销售业绩突出的员工进行嘉奖。

  八、补充内容

  本规定需不断的完善,在日常工作中要根据实际情况进行增删,需大家多提建议。并在日常工作中,相互监督,不断提高服务水平,把工作提高到一个新的水平。

【酒店管理制度】相关文章:

酒店管理制度(精选)11-02

[经典]酒店管理制度09-07

酒店管理制度(经典)05-16

【经典】酒店的管理制度02-24

酒店管理制度(经典)09-08

酒店管理制度09-06

(精选)酒店管理制度08-10

酒店管理制度02-23

(经典)酒店管理制度02-24

酒店的管理制度02-24