行政管理制度

时间:2024-08-09 15:08:56 行政 我要投稿

(实用)行政管理制度15篇

  在充满活力,日益开放的今天,越来越多地方需要用到制度,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是小编帮大家整理的行政管理制度,希望能够帮助到大家。

(实用)行政管理制度15篇

行政管理制度1

  1. 提升效率:清晰的职责划分和流程规范可以提高工作效率,减少误解和冲突。

  2. 保证质量:通过培训和考核,确保教职工的专业能力和教育质量。

  3. 激励员工:公正的薪酬和晋升制度能激发员工的积极性和忠诚度。

  4. 维护和谐:良好的`员工关系有助于形成积极的工作氛围,增强团队凝聚力。

  5. 法规遵守:确保幼儿园遵守劳动法规,避免法律风险。

行政管理制度2

  单位人员管理制度旨在规范员工行为,提升团队效率,确保组织目标的顺利实现。它涵盖了招聘选拔、岗位职责、绩效评估、培训发展、奖惩机制、劳动纪律、福利待遇等多个方面。

  内容概述:

  1. 招聘选拔:明确招聘流程,设定岗位要求,确保公平公正地选拔人才。

  2. 岗位职责:定义每个职位的工作内容、职责和期望结果,以便员工明确工作目标。

  3. 绩效评估:建立客观、量化的.考核标准,定期评估员工表现,为晋升、调薪提供依据。

  4. 培训发展:规划员工职业发展路径,提供培训机会,促进个人能力提升。

  5. 奖惩机制:设立激励措施,表彰优秀表现,对违规行为进行适当处罚。

  6. 劳动纪律:规定工作时间和休息制度,强调职业道德和行为规范。

  7. 福利待遇:明确薪酬结构、福利政策,确保员工权益。

行政管理制度3

  第一章办公物品的购买

  第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。

  第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理室主任报告,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向管理主任提出。调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。

  第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。

  第四条在各部门申请的.办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购。办公用品管理部门,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

  第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否。

  第六条所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。然后,在订购进度控制卡上作好登记,写明到货日期、数量等等。

  第七条收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交出纳室负责支付或结算。

  第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

  第二章办公物品的申请

  第九条各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品;另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

  第十条分发手续

  1.接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上作好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室。

  2.发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

  3.用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理室记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。

  第十一条对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

行政管理制度4

  1.制定详细的操作手册:编写全面的销售部行政管理手册,涵盖所有政策和流程,供员工参考。

  2.建立培训体系:定期组织内部培训,邀请行业专家进行指导,提升员工专业技能。

  3.实施绩效考核:设定季度和年度销售目标,以实现目标的'程度作为绩效评估的重要依据。

  4.强化客户服务:设立客户满意度调查,及时收集反馈,优化服务流程。

  5.定期审查和更新制度:根据业务发展和市场变化,定期审视并调整管理制度,保持其有效性。

  销售部行政管理制度的实施需要全员参与,管理层需积极引导,员工需严格执行,共同营造一个高效、有序的销售环境。

行政管理制度5

  酒店食堂管理制度旨在确保餐饮服务的安全、卫生、高效,以满足酒店员工及客人的'用餐需求,主要包括以下几个方面:

  1.食品采购管理

  2.食品储存与处理

  3.厨房设备维护

  4.卫生清洁标准

  5.员工培训与行为规范

  6.应急处理与食品安全预案

  内容概述:

  1.食品采购管理:规定食品来源,要求供应商提供合格证明,定期审核供应商资质,确保食材新鲜、无污染。

  2. 食品储存与处理:设定存储条件,如温度、湿度控制,明确食品分类储存,严格遵守食品加工流程,防止交叉污染。

  3.厨房设备维护:制定设备保养计划,确保设备正常运行,降低故障率,提高工作效率。

  4.卫生清洁标准:设定每日、每周、每月的清洁计划,规定清洁工具的使用和清洁剂的选择,确保厨房环境整洁。

  5.员工培训与行为规范:定期进行食品安全培训,规定员工着装、个人卫生习惯,强调团队协作和专业精神。

  6.应急处理与食品安全预案:设立应对食物中毒、设备故障等突发事件的预案,确保快速响应,减少影响。

行政管理制度6

  行政管理工作管理制度是对企业内部行政事务进行有序管理的一套规则和程序,旨在提高工作效率,确保企业运营的顺畅。它涵盖了日常办公流程、人力资源管理、财务管理、资产管理、会议组织、文档管理等多个方面。

  内容概述:

  1. 日常办公流程:规定员工的工作时间、请假制度、考勤管理、通讯规范等,以保证工作秩序。

  2. 人力资源管理:涵盖招聘、培训、绩效评估、员工福利、劳动关系等方面,确保人力资源的有效配置和激励。

  3. 财务管理:设定预算审批、报销流程、账目审计等规则,以维护财务健康和透明。

  4. 资产管理:包括设备采购、维护、报废等,确保资产的合理使用和保值增值。

  5. 会议组织:规定会议的申请、准备、执行和记录流程,提升会议效率。

  6. 文档管理:制定文件分类、存储、检索和销毁的.标准,保障信息的安全和可追溯性。

行政管理制度7

  1.制度完善:定期审视和更新财务行政管理制度,确保其适应企业发展需求。

  2.培训教育:定期组织财务和行政管理培训,强化员工制度意识。

  3.技术升级:引入先进的`财务管理软件,实现自动化和信息化管理。

  4.内部审计:加强内部审计,定期检查制度执行情况,提出改进建议。

  5.沟通协调:加强内外部沟通,确保信息畅通,及时解决管理问题。

  6. 评价反馈:建立制度执行效果评价机制,根据反馈调整和完善制度。

  通过上述方案的实施,财务行政管理制度将在企业中发挥更大的作用,推动企业健康稳定发展。

行政管理制度8

  第一章、总则

  第一条、目的:适应公司管理需要,规范行政管理行为。

  第二条、本制度规定了行政事务活动中公文管理、会议、接待、办公用品、后勤保障、档案、保密、车辆管理等的工作程序与行为规范。

  第二章、公文管理

  第三条管理部是公司文件处理的管理机构,负责公司文件的管理工作,并指导各部门文件处理工作。

  第一节、公文拟制

  第四条、公司文件由公司领导亲自拟制或由管理部根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。

  第五条、文件拟制的基本要求:

  1、准确反映公司决策和领导意图。

  2、观点鲜明、条理清楚、层次分明,结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当,人名、地名、时间、数字、引文要准确。

  3、合理使用文种。

  4、联合行文,要征求各联合部门的意见或由各联名部门共同起草。

  第六条管理部对文件印制质量、行文的文种与格式负责。

  第七条拟稿人负责校核文件。对外文件由管理部负责审核。文件校核主要有以下几方面内容:

  1是否确需行文。

  2内容是否符合公司决策及有关的规章和规程,是否同已发布的相关文件相衔接。

  3提出的措施和办法是否符合实际,切实可行。

  4内容涉及的部门是否经过协调、会签,意见是否一致。

  5文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范,打印有无错误。

  6文件格式是否符合要求,文种的选择是否适当,编号是否正确,发布范围是否合理。

  第二节文件审批、发放

  第八条文件发文前均应送相关主管领导审批,明确发文范围。文稿一经领导审批,一般不得再行修改。如确需修改的,需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存,以备查阅。

  第九条根据公司领导工作职责分工,文件审批权限为:

  1一般日常生产营运事务的文件,由总经理签发;部门文件由管理部复核后发放;

  2凡政策性强、涉及的问题比较敏感,涉及到公司内部重大政策的财务、预算、计划、人事任免(依据干部任免权限)、机构设置及编制、经济合同、协议以及以公司名义发布、上报的等方面的文件,由总经理审批;

  3凡公司的重大决策、重大项目、重要人事(部门经理及以上)调整等,对公司产生重大影响的文件,送总经理审阅后,还需呈公司董事长签发。

  第十条管理部在缮印文件时,应按领导审批的范围份数进行印制,做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对复印的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。

  第十一条发文要登记,填写发文登记表。公司行文统一编号为:

  公司正式文件****文[2003]第××号

  公司会议纪要****会议纪要(××)号

  密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。

  第十二条收文应记录,并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。

  第十三条公司外来文件应由管理部负责登记、拟办、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实,管理部督办并汇报。

  第十四条领导批办文件时应具体明确:传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门,防止批办的工作因含糊而未及时落实。

  第十五条承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务,凡属本部门职权范围内的事项,应直接予以解决;涉及其它部门业务的事项,主办部门要主动会同有关部门办理;须报请公司领导审批的重要事项,应由主办部门提出处理意见,如涉及其它部门时应协商并取得一致意见,然后送请公司领导审批。办理完毕,通知管理部核验,文件移交管理部保存归档。

  第十六条利用传真系统传送文件时,必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件

  应复制后再行处理,以利长期保存。

  第三章印章管理

  第十七条管理部负责公司所有印章的管理工作,应建立印章管理台帐,对用印情况进行督导。公司各类印章均指定专人进行保管,暂定下列印章和相应保管人:

  1.公司行政章、合同专用章由管理部经理保管。

  2.公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。

  3.发票专用章由财务部出纳保管。

  第十八条印章保管人必须认真履行用印登记制度,注明用印人姓名、用印事由(内容)、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。

  第十九条凡以公司名义制发的文件,须有总经理签发的文稿,方予用印。文件用印后,文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求,监印人有责任向有关人员提出意见,经修正,送总经理签字后,方予用印并填写用印登记,第二十条合同(协议)的用印应经公司总经理签批,方可加盖我司合同专用章,并将公司领导的批示连同已盖章的合同(协议)的原件和复印件一起存档;并要求合同内容完整,经办人签字。

  第二十一条公司原则上不出具空白用印件。确需空白加印件时必须经公司总经理以上领导审批。

  第二十二条借用公司印章外出办事必须经公司总经理签批,并按所规定的时限交还。

  第二十三条对于私自使用印章或借出印章后使用超出签批范围的,要根据情节轻重予以处理。

  第二十四条印章保管人所属部门经理对印章保管人运用印章负有监督责任,并相应承担领导责任。

  第二十五条各部门如需使用印章,应向管理部申请刻制。如因部门变动停止使用时,应将原印章交管理部封存或销毁。

  第四章会议与接待

  第二十六条管理部负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。

  第二十七条准确了解领导的意图,掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等,及时通知到位,必要时留下通知记录。

  第二十八条会议期间,根据不同层次的会议要求,提供相应的会议服务:会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。

  第二十九条会后清理会场,打扫卫生,编制会议纪要等。

  第三十条公司来客通常由管理部负责接待。接待人员应热情大方,遵守员工文明礼仪规范,维护公

  司形象和利益;并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。

  第三十一条公司重要客人应安排好会客地点,供应茶水,并根据领导意图安排好生活。

  第五章办公用品管理

  第三十二条办公用品由管理部负责管理。

  第三十三条办公用品使用由需用部门造采购计划,管理部审核后报总经理审批。管理部负责采购。

  第三十四条单价20xx元以上、使用年限二年以上的物品或单价20xx元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类,管理部验收入库,经财务部做固定资产登记后,方可报销冲帐。

  第三十五条单价20xx元以下的物品为耐用低值易耗品。购入各类耐用低值易耗品,管理部做好耐用低值易耗品登记后,方可报销冲帐。

  第三十六条耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买管理部验收入库后方可报销冲帐。

  第三十七条管理部应逐步建立办公用品耗用量标准,做到有计划、有台帐、有控制、有考核。

  第六章档案管理

  第一节总则

  第三十八条为对公司的文件档案实行规范化管理,提高存档文件材料的质量,方便查寻和参阅,特制订本规定。

  第三十九条本规定所指之文件档案,为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。

  第二节文件资料的归档

  第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的,具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。

  第四十一条对拟归档的文件资料,在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门,进行准确分类。

  第四十二条为了方便查寻,对已经分类好的文件要登记、立卷,并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。

  第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则:

  1保持联系,便于查找;

  2按重要程度或形成时间排列;

  3批复、批示在前,请示、报告在后;

  4正件在前,附件在后;

  5正本在前,定稿在后;

  6转发件在前,被转发件在后;

  检查工作形成的调查报告等结论性材料在前,依据性材料在后。

  第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅,文件的签发件和印发件可分开存放。

  第四十五条归档资料应包括下列内容:

  公文资料:公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等;

  人事档案:履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等;

  财务档案:原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等;

  技术档案:企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等;

  设备档案:设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等;

  其它:公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。

  第三节档案资料的管理

  第四十六条公司的所有文书类档案资料由管理部集中收存管理,财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管,员工人事档案交由管理部统一保管,设备档案由工程部整理保存,技术资料由技术部整理保存。

  第四十七条公司员工因工作需要,需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的,须经总经理或管理部经理批准,机密文件应得到总经理批准,并办理登记手续。并必须在指定期限内归还;借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。

  第四十八条已归档的文件要定期清理,对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期

  已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿,在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。

  第七章保密制度

  第四十九条密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草,起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”,起草完毕后及时送交专职打字员打印;密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里,应妥善保管,集中销毁。

  第五十条打印密级件时,应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标注,无关人员不得站在周围观看;对于电子密级件要加密;密级件的校对,应由起草人负责,不得随便让他人帮忙校对。

  第五十一条文件交接由管理部文件专人或公司领导指定人员负责,交接后应及时采取保密措施,不得随便放置。严格按控制范围传递文件,不得让非批准承阅人员接触。

  第五十二条文件、资料的保管一方面要保证资料完整,不丢失、不损坏,同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责,下班或离开办公室时应锁好文件柜,把密级件妥善放好后才能离开;档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。

  第五十三条密级资料包括:重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。

  第五十四条密级文件的销毁应经总经理批准,销毁时不得随便扔进纸篓,须使用碎纸机或焚毁,由二人监销,并做好登记。

  第五十五条相关人员应树立高度保密意识,遵守公司的保密制度,严守公司机密;不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容;不得传播机密。

  第五十六条发现失密、泄密现象,要妥善处理,及时上报。

  第五十七条凡违反本规定者,视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。

  第八章车辆管理

  第五十八条叉车、小车由专人负责维护和保养及专人驾驶,不得随便让他人驾驶,如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的,由责任人负全部责任。

  第五十九条立健全车辆档案,车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。

  第六十条辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则,严禁酒后驾驶、带情绪驾驶车辆,杜绝交通事故的发生。

  第六十一条司机定期检查和维护保养,保证车况处于良好状况,可随时调派使用;

  第六十二条车辆不使用时应按规定停放在指定的停车位置;

  第六十三条车辆出现故障时,驾驶员应及时申请维护,填写“车辆维修表”,经核实后,进行维修,如途中发生故障就近修理,回厂后,立即补单。

  第十一条发文要登记,填写发文登记表。公司行文统一编号为:

  公司正式文件****文[2003]第××号

  公司会议纪要****会议纪要(××)号

  密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。

  第十二条收文应记录,并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。

  第十三条公司外来文件应由管理部负责登记、拟办、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实,管理部督办并汇报。

  第十四条领导批办文件时应具体明确:传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门,防止批办的工作因含糊而未及时落实。

  第十五条承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务,凡属本部门职权范围内的事项,应直接予以解决;涉及其它部门业务的事项,主办部门要主动会同有关部门办理;须报请公司领导审批的.重要事项,应由主办部门提出处理意见,如涉及其它部门时应协商并取得一致意见,然后送请公司领导审批。办理完毕,通知管理部核验,文件移交管理部保存归档。

  第十六条利用传真系统传送文件时,必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件

  应复制后再行处理,以利长期保存。

  第三章印章管理

  第十七条管理部负责公司所有印章的管理工作,应建立印章管理台帐,对用印情况进行督导。公司各类印章均指定专人进行保管,暂定下列印章和相应保管人:

  1.公司行政章、合同专用章由管理部经理保管。

  2.公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。

  3.发票专用章由财务部出纳保管。

  第十八条印章保管人必须认真履行用印登记制度,注明用印人姓名、用印事由(内容)、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。

  第十九条凡以公司名义制发的文件,须有总经理签发的文稿,方予用印。文件用印后,文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求,监印人有责任向有关人员提出意见,经修正,送总经理签字后,方予用印并填写用印登记,第二十条合同(协议)的用印应经公司总经理签批,方可加盖我司合同专用章,并将公司领导的批示连同已盖章的合同(协议)的原件和复印件一起存档;并要求合同内容完整,经办人签字。

  第二十一条公司原则上不出具空白用印件。确需空白加印件时必须经公司总经理以上领导审批。

  第二十二条借用公司印章外出办事必须经公司总经理签批,并按所规定的时限交还。

  第二十三条对于私自使用印章或借出印章后使用超出签批范围的,要根据情节轻重予以处理。

  第二十四条印章保管人所属部门经理对印章保管人运用印章负有监督责任,并相应承担领导责任。

  第二十五条各部门如需使用印章,应向管理部申请刻制。如因部门变动停止使用时,应将原印章交管理部封存或销毁。

  第四章会议与接待

  第二十六条管理部负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。

  第二十七条准确了解领导的意图,掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等,及时通知到位,必要时留下通知记录。

  第二十八条会议期间,根据不同层次的会议要求,提供相应的会议服务:会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。

  第二十九条会后清理会场,打扫卫生,编制会议纪要等。

  第三十条公司来客通常由管理部负责接待。接待人员应热情大方,遵守员工文明礼仪规范,维护公

  司形象和利益;并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。

  第三十一条公司重要客人应安排好会客地点,供应茶水,并根据领导意图安排好生活。

  第五章办公用品管理

  第三十二条办公用品由管理部负责管理。

  第三十三条办公用品使用由需用部门造采购计划,管理部审核后报总经理审批。管理部负责采购。

  第三十四条单价20xx元以上、使用年限二年以上的物品或单价20xx元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类,管理部验收入库,经财务部做固定资产登记后,方可报销冲帐。

  第三十五条单价20xx元以下的物品为耐用低值易耗品。购入各类耐用低值易耗品,管理部做好耐用低值易耗品登记后,方可报销冲帐。

  第三十六条耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买管理部验收入库后方可报销冲帐。

  第三十七条管理部应逐步建立办公用品耗用量标准,做到有计划、有台帐、有控制、有考核。

  第六章档案管理

  第一节总则

  第三十八条为对公司的文件档案实行规范化管理,提高存档文件材料的质量,方便查寻和参阅,特制订本规定。

  第三十九条本规定所指之文件档案,为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。

  第二节文件资料的归档

  第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的,具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。

  第四十一条对拟归档的文件资料,在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门,进行准确分类。

  第四十二条为了方便查寻,对已经分类好的文件要登记、立卷,并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。

  第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则:

  1保持联系,便于查找;

  2按重要程度或形成时间排列;

  3批复、批示在前,请示、报告在后;

  4正件在前,附件在后;

  5正本在前,定稿在后;

  6转发件在前,被转发件在后;

  检查工作形成的调查报告等结论性材料在前,依据性材料在后。

  第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅,文件的签发件和印发件可分开存放。

  第四十五条归档资料应包括下列内容:

  公文资料:公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等;

  人事档案:履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等;

  财务档案:原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等;

  技术档案:企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等;

  设备档案:设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等;

  其它:公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。

  第三节档案资料的管理

  第四十六条公司的所有文书类档案资料由管理部集中收存管理,财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管,员工人事档案交由管理部统一保管,设备档案由工程部整理保存,技术资料由技术部整理保存。

  第四十七条公司员工因工作需要,需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的,须经总经理或管理部经理批准,机密文件应得到总经理批准,并办理登记手续。并必须在指定期限内归还;借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。

  第四十八条已归档的文件要定期清理,对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期

  已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿,在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。

  第七章保密制度

  第四十九条密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草,起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”,起草完毕后及时送交专职打字员打印;密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里,应妥善保管,集中销毁。

  第五十条打印密级件时,应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标注,无关人员不得站在周围观看;对于电子密级件要加密;密级件的校对,应由起草人负责,不得随便让他人帮忙校对。

  第五十一条文件交接由管理部文件专人或公司领导指定人员负责,交接后应及时采取保密措施,不得随便放置。严格按控制范围传递文件,不得让非批准承阅人员接触。

  第五十二条文件、资料的保管一方面要保证资料完整,不丢失、不损坏,同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责,下班或离开办公室时应锁好文件柜,把密级件妥善放好后才能离开;档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。

  第五十三条密级资料包括:重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。

  第五十四条密级文件的销毁应经总经理批准,销毁时不得随便扔进纸篓,须使用碎纸机或焚毁,由二人监销,并做好登记。

  第五十五条相关人员应树立高度保密意识,遵守公司的保密制度,严守公司机密;不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容;不得传播机密。

  第五十六条发现失密、泄密现象,要妥善处理,及时上报。

  第五十七条凡违反本规定者,视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。

  第八章车辆管理

  第五十八条叉车、小车由专人负责维护和保养及专人驾驶,不得随便让他人驾驶,如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的,由责任人负全部责任。

  第五十九条立健全车辆档案,车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。

  第六十条辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则,严禁酒后驾驶、带情绪驾驶车辆,杜绝交通事故的发生。

  第六十一条司机定期检查和维护保养,保证车况处于良好状况,可随时调派使用;

  第六十二条车辆不使用时应按规定停放在指定的停车位置;

  第六十三条车辆出现故障时,驾驶员应及时申请维护,填写“车辆维修表”,经核实后,进行维修,如途中发生故障就近修理,回厂后,立即补单。

  第九章电话传真

  第六十四条使用电话,应注意简明扼要,提倡一分钟电话;上班时间,要尽量少打、短打私人电话。

  第六十五条当电话铃响时,听到的员工,均有义务接转电话。

  第六十六条长途电话管理:为降低成本,由管理部购买长话卡,限额发放,使用方法另行通知。

  第六十七条传真机设专人管理,传真件的收发由专人负责并登记,为保证传真机线路的畅通,配备传真机的电话一律禁止通话使用。

  第六十八条电话属公司公共财物,各位员工应自觉爱护、减少损坏。

  第六十九条通讯费的报销办法另行规定。

  第四章会议与接待

  第二十六条管理部负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。

  第二十七条准确了解领导的意图,掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等,及时通知到位,必要时留下通知记录。

  第二十八条会议期间,根据不同层次的会议要求,提供相应的会议服务:会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。

  第二十九条会后清理会场,打扫卫生,编制会议纪要等。

  第三十条公司来客通常由管理部负责接待。接待人员应热情大方,遵守员工文明礼仪规范,维护公

  司形象和利益;并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。

  第三十一条公司重要客人应安排好会客地点,供应茶水,并根据领导意图安排好生活。

  第五章办公用品管理

  第三十二条办公用品由管理部负责管理。

  第三十三条办公用品使用由需用部门造采购计划,管理部审核后报总经理审批。管理部负责采购。

  第三十四条单价20xx元以上、使用年限二年以上的物品或单价20xx元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类,管理部验收入库,经财务部做固定资产登记后,方可报销冲帐。

  第三十五条单价20xx元以下的物品为耐用低值易耗品。购入各类耐用低值易耗品,管理部做好耐用低值易耗品登记后,方可报销冲帐。

  第三十六条耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买管理部验收入库后方可报销冲帐。

  第三十七条管理部应逐步建立办公用品耗用量标准,做到有计划、有台帐、有控制、有考核。

  第六章档案管理

  第一节总则

  第三十八条为对公司的文件档案实行规范化管理,提高存档文件材料的质量,方便查寻和参阅,特制订本规定。

  第三十九条本规定所指之文件档案,为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。

  第二节文件资料的归档

  第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的,具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。

  第四十一条对拟归档的文件资料,在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门,进行准确分类。

  第四十二条为了方便查寻,对已经分类好的文件要登记、立卷,并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。

  第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则:

  1保持联系,便于查找;

  2按重要程度或形成时间排列;

  3批复、批示在前,请示、报告在后;

  4正件在前,附件在后;

  5正本在前,定稿在后;

  6转发件在前,被转发件在后;

  检查工作形成的调查报告等结论性材料在前,依据性材料在后。

  第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅,文件的签发件和印发件可分开存放。

  第四十五条归档资料应包括下列内容:

  公文资料:公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等;

  人事档案:履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等;

  财务档案:原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等;

  技术档案:企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等;

  设备档案:设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等;

  其它:公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。

  第三节档案资料的管理

  第四十六条公司的所有文书类档案资料由管理部集中收存管理,财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管,员工人事档案交由管理部统一保管,设备档案由工程部整理保存,技术资料由技术部整理保存。

  第四十七条公司员工因工作需要,需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的,须经总经理或管理部经理批准,机密文件应得到总经理批准,并办理登记手续。并必须在指定期限内归还;借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。

  第四十八条已归档的文件要定期清理,对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期

  已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿,在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。

  第七章保密制度

  第四十九条密级文件分“机密”和“绝密”两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草,起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”,起草完毕后及时送交专职打字员打印;密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里,应妥善保管,集中销毁。

  第五十条打印密级件时,应在材料封面打印上“机密”或“绝密”标注,无关人员不得站在周围观看;对于电子密级件要加密;密级件的校对,应由起草人负责,不得随便让他人帮忙校对。

  第五十一条文件交接由管理部文件专人或公司领导指定人员负责,交接后应及时采取保密措施,不得随便放置。严格按控制范围传递文件,不得让非批准承阅人员接触。

  第五十二条文件、资料的保管一方面要保证资料完整,不丢失、不损坏,同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责,下班或离开办公室时应锁好文件柜,把密级件妥善放好后才能离开;档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。

  第五十三条密级资料包括:重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。

  第五十四条密级文件的销毁应经总经理批准,销毁时不得随便扔进纸篓,须使用碎纸机或焚毁,由二人监销,并做好登记。

  第五十五条相关人员应树立高度保密意识,遵守公司的保密制度,严守公司机密;不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容;不得传播机密。

  第五十六条发现失密、泄密现象,要妥善处理,及时上报。

  第五十七条凡违反本规定者,视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等不同的处罚。

  第八章车辆管理

  第五十八条叉车、小车由专人负责维护和保养及专人驾驶,不得随便让他人驾驶,如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的,由责任人负全部责任。

  第五十九条立健全车辆档案,车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。

  第六十条辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则,严禁酒后驾驶、带情绪驾驶车辆,杜绝交通事故的发生。

  第六十一条司机定期检查和维护保养,保证车况处于良好状况,可随时调派使用;

  第六十二条车辆不使用时应按规定停放在指定的停车位置;

  第六十三条车辆出现故障时,驾驶员应及时申请维护,填写“车辆维修表”,经核实后,进行维修,如途中发生故障就近修理,回厂后,立即补单。

  第九章电话传真

  第六十四条使用电话,应注意简明扼要,提倡一分钟电话;上班时间,要尽量少打、短打私人电话。

  第六十五条当电话铃响时,听到的员工,均有义务接转电话。

  第六十六条长途电话管理:为降低成本,由管理部购买长话卡,限额发放,使用方法另行通知。

  第六十七条传真机设专人管理,传真件的收发由专人负责并登记,为保证传真机线路的畅通,配备传真机的电话一律禁止通话使用。

  第六十八条电话属公司公共财物,各位员工应自觉爱护、减少损坏。

  第六十九条通讯费的报销办法另行规定。

  第二节文件资料的归档

  第四十条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的,具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。

  第四十一条对拟归档的文件资料,在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门,进行准确分类。

  第四十二条为了方便查寻,对已经分类好的文件要登记、立卷,并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。

  第四十三条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则:

  1保持联系,便于查找;

  2按重要程度或形成时间排列;

  3批复、批示在前,请示、报告在后;

  4正件在前,附件在后;

  5正本在前,定稿在后;

  6转发件在前,被转发件在后;

  检查工作形成的调查报告等结论性材料在前,依据性材料在后。

  第四十四条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅,文件的签发件和印发件可分开存放。

  第四十五条归档资料应包括下列内容:

  公文资料:公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等;

  人事档案:履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等;

  财务档案:原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等;

  技术档案:企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等;

  设备档案:设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等;

  其它:公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。

  第三节档案资料的管理

  第四十六条公司的所有文书类档案资料

行政管理制度9

  为加强对车辆的管理,保证工作用车,最大限度地降低成本、减少支出,特制定本制度。

  车辆使用

  一、车辆公司统一管理,办公室具体安排分管人员负责。董事长、总经理及各位副总工作用车实行相对固定,特殊状况由办公室统一调配。

  二、车辆务必由专业驾驶员驾驶,原则上定人定车,严禁非专业驾驶员驾车。本单位和外单位驾驶员之间不得私自交换车辆驾驶。严禁私自将车借给他人使用。

  三、干部职工工作用车按下列程序办理:在市区内由办公室安排;出市境的由总经理或副总经理安排;出州境的董事长批准。

  四、用车号),原则上由专人驾驶。主要用于通勤、调研、视察等重要公务活动,其它状况原则上不予动用。若因特殊状况需要用车的,市内或市外州境内务必经董事长批准。

  五、除领导有明确要求外,下班后车辆原则上应停放在指定位置。驾驶员自行停放的,务必确保车辆安全,如有损失职责自负。

  驾驶员职责

  六、驾驶员应切实履行以下职责:

  (一)加强政治理论、交通法规及专业技术知识学习;

  (二)自觉遵守派车制度,强化安全意识,不得违反乘车范围私自出车;

  (三)自觉遵守作息制度,按时上下班;

  (四)驾驶员要经常对车况进行检查,确保安全运行。

  (五)办公室务必加强对车队的管理,坚持并督促执行派车制度,切实掌握好出车去向。办公室会同财务部要每半年对各车里程及油料核实统计上报一次。要切实做好车辆维修费用结算工作,掌握车况,检查车辆停放状况,切实履行车队管理职责。

  车辆维修

  七、所有车辆务必持续整洁,洗车实行定点。

  八、凡维修车辆和购置车内设施等务必先报告,经批准后方可实施。

  (一)车辆修理在确定的几家修理厂进行。修车由驾驶员填写“车辆维修报告单”,将应修理的事项和所需经费分项载明,由办公室签署审核意见,最后按相关负责人签署的审批意见到有关厂家维修。在维修过程中如有需要超出报告及审批范围的维修,务必再次填写“车辆维修报告单”,并按程序得到审批后方可连续维修。

  (二)修理过程中要有二人以上共同参与,办公室及分管负责人要加强对维修状况的检查和督办,最大限度缩短修理时间,降低修理成本。

  (三)所有维修工作均应遵循采购程序。涉及上述能在本地维修的各类事项,一律在本地进行。车辆出差前要搞好检修工作,出差中途车辆务必修理的,应及时向办公室分管负责人报告,按照审批权限经批准后可在特约维修站(厂)实行简单维修,维修务必附有清单,换件的务必交旧件。报销时随车领导务必在票据上签字。

  (四)车辆维修原则上不得突破定额标准。

  维修金额在500元以下的办公室分管人员审批;金额在20xx元以下的由办公室分管负责人审批;20xx元至5000元的由办公室请示主管领导研究决定;金额在10000元以董事长审批。

  (五)车辆不得超标准进行内部装饰。车辆设施购置应填写报告单,经批准后方可进行。

  车辆油耗

  九、车辆油耗按以下标准执行:

  黑年平均L/100km

  十、办公室统一给车辆充卡加油,发票由各驾驶员及办公室分管人员共同签字。车辆加油务必是油卡与车辆相对应,严禁给非本单位车辆加油,违者处以2倍经济损失赔偿。

  十一、驾驶员务必保证里程表正常运行,出现异常务必及时报告。办公室分管人员务必定时对里程表进行检测,做到车、卡、油、里程对应。

  有关奖惩

  十二、违反本管理制度或车辆管理有关规定,造成不良影响或损失,按有关规定给予处罚。

  (一)经交警部门仲裁认定:负全部职责的,按理赔职责比例赔偿损失的`5%;负主要职责的,赔偿损失的3%;负次要职责的,赔偿损失的1%。

  (二)不经交警和有关部门裁决,但又有车辆或其他损失而私了的,费用自理并不得在单位报修。

  (三)酒后出车造成的损失,均由驾驶员本人承担一切职责。

  (四)驾驶员擅自将车交给他人驾驶造成车辆损失,由驾驶员本人赔偿损失总额的50%,并作待岗处理。

  (五)驾驶员擅自出车造成的损失按《中华人民共和国道路交通安全法》执行,超出职责限额的部分,无论驾驶员有无过错均由驾驶员本人负责。

  (六)驾驶员本人非违规驾驶造成人身和财物损失的按《中华人民共和国道路交通安全法》执行。违规驾驶按《中华人民共和国道路交通安全法》规定赔偿后,余下部分由驾驶员负责。

  (七)不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项,所发生的一切费用由驾驶员自理。

  十三、本制度自印发之日起执行。

行政管理制度10

  依据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规,结合本店经营实际,制定食品安全管理制度。

  本单位法定代表人是食品第一负责人,对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责,统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

  员工食品安全学问培训制度

  依据《食品安全法》其次十三条的规定,食品经营企业应加强对职工食品安全学问的培训,制定以下制度:

  组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全学问,要求其娴熟把握相关法律法规学问,并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营,并建立培训档案。

  准时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训,对把握状况进行考核。

  食品进货查验制度

  依据《食品安全法》第三十九条的规定,食品经营者选购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

  一、公司严禁选购下列部分有何食品安全标准的食品。

  (一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料的食品;

  (二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

  (三)养分成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

  (四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状特别的食品;

  (五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

  (六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

  (七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

  (八)超过保质期的'食品;

  (九)无标签的预包装食品;

  (十)国家为防病等特别需要明令禁止经营的食品;

  (十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

  (十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

  (十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

  检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

  (一) 名称、规格、净含量、生产日期;

  (二)成分或者配料表;

  (三)生产者的名称、地址、联系方式;

  (四)保质期;

  (五)产品标准;

  (六)贮存条件;

  (七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

  (八)生产许可证编号;

  (九)法律、法规或者食品安全标准规定必需标明的其他事项。

  专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标签还应当标明主要养分成分及其含量。

  选购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。留意生产日期或保存期等食品标识,不应选购快要到期或者超期食品。禁止选购《食品安全法》规定的禁止选购的不合格食品。

  严格执行索证索票制度

  实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

  选购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求,载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的,不得进口。

  商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

  商场、超市经营的食品或用于食用的赠品,均需要根据保质期确定食品的允收期,到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内,超过允收期限的不予收货。

  食品允收期界限划分为:

  (一) 保质期16天以上的,允收期为保质期的50%;

  (二) 保质期8天以上15天以下,允收期为生产日期后3至4天;

  (三) 保质期少于7天的,允收期为生产日期后2至3天。

  (四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者根据保持品质的原则自行确定保质期,并依照前款规定确定允收期。

  (五) 进口食品可依据状况自行制度。

  食品进货查验记录制度(食品台账)

  依据《食品安全法》第三十九条的规定,食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

  (一) 照实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采纳计算机管理,须建立电子台账。进口食品确保照实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

  (二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜,根据供货商、进货时间、商品类别等不同内容,将供货凭证进行分类整理,定期装订成册,落实台账管理。

  (三) 食品进货查验记录或者票据应当真实,保存期限不得少于二年。

  从业人员健康检查制度和健康档案制度

  依据《食品安全法》第三十四条的规定,食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

  一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。

  二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查,取得健康证明后方可参与工作。

  三、从业人员体检合格证明应随身携带,以备检查。

  四、建立从业人员健康档案,由专人负责保存并随时更新。

  食品退市制度

  依据《食品安全法》第五十三条的规定,食品经营者发觉其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息,要马上停止经营,通知相关生产经营着和消费者,并记录停止经营和通知状况。

  商场、超市应当与其供货商在公平自愿、诚恳守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当根据合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务,并担当相应的违约责任。

  食品检查、贮存、运输制度

  依据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定:

  一、根据食品安全的要求存放食品,定期检查库存食品,准时清理变质或者超期的食品。

  二、贮存散装食品,应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品,要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

  三、依据《食品安全法》其次十七条的规定:贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度等特别要求,不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

行政管理制度11

  v工厂行政管理制度旨在规范日常运营,提升工作效率,确保公司的组织运行顺畅无阻。它通过明确各部门职责,设定工作流程,以及制定行为准则,为员工提供清晰的`工作指导,以促进团队协作,降低管理成本,提高企业效益。

  内容概述:

  v工厂的行政管理制度主要包括以下几个核心方面:

  1. 组织架构:定义各部门的职能和汇报关系,确保信息流通的有效性。

  2. 员工管理:涵盖招聘、培训、考核、晋升等人力资源管理环节。

  3. 工作流程:规定各项业务的处理流程,保证工作的标准化和规范化。

  4. 财务管理:确立财务审批、报销、预算控制等财务管理规则。

  5. 设施管理:涉及办公环境维护、设备管理、安全与卫生规定。

  6. 行政规章:包括员工行为规范、考勤制度、休假政策等。

  7. 应急处理:设立突发事件应对机制,保障企业正常运营。

行政管理制度12

  县机关事务管理局管理制度的重要性不容忽视。一方面,它能规范工作人员的行为,提高工作效率,减少行政失误;另一方面,通过科学的财务管理,可以防止资源浪费,确保公共资金的合理使用;此外,透明的`信息公开有助于增强公众对政府的信任,促进社会和谐稳定。

行政管理制度13

  办公场所是员工从事经营管理的劳动场所,公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境,员工应自觉维护良好的办公环境,特制定本制度。

  员工行为规范

  1、员工着装要求得体、大方、整洁。

  a)女员工上班时间不可着浓妆,勿佩戴过多饰品;领口过低,裙、裤过短的服装禁止穿着。

  b)男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。

  2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。

  a)上班时间保持良好的精神状态,精力充沛,乐观进取。

  b)对待上司要尊重,对待同事要礼貌,对待客户要热情,处理工作保持头脑清醒冷静,提倡微笑待人,微笑服务。

  c)保持良好坐姿、行姿,切勿高声呼叫他人。

  d)出入会议室或上司办公室,主动敲门示意;出入房间随手关门。

  3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。

  a)与他人交谈,要专心致志,面带微笑,言语平和,语意明确。

  b)严禁说脏话、忌语,使用文明用语。

  c)同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,平和。

  d)见到领导时应主动打招呼,向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

  员工日常工作行为规范

  1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静,禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

  2、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

  3、公司的'电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,须事先向人力资源部提出申请,经批准后方可使用。

  4、员工产生打印或传真后的稿件,应立即拿走,禁止堆放在传真机或复印机上。

  5、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话;上班时间如需接听或拨打私人手机,应做到言简意赅、长话短说,不允许长时间接听或拨打私人电话。

  6、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

  7、工作中未经他人许可,不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

  8、办公桌上应素雅、整齐、清洁,各类文件存放应注意保密,不得随意摆放;资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

  9、办公座椅不能随意摆放,离座后要将座椅推进办公桌下面。

  10、未经人力资源部同意,禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

  11、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪,禁止将私人情绪带入工作当中。

  12、工作中同事之间应本着以公司利益为重,团结合作、快捷高效为原则,应及时解决可能存在的矛盾和问题。

  办公室安全卫生管理规范

  (一)卫生管理

  办公室是大家日常工作的劳动场所,卫生情况能直接影响到个人的工作情绪,为使大家能够拥有一个舒畅、美好的办公心情,营造洁净、宜人的办公环境,制定本制度。

  1、公共卫生

  已由公司请专人打扫,每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下:

  公用设备:打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品,打印废纸需码整齐后放在打印机旁。

  会议室:使用过后需将桌面整理干净,杂志水杯各自归位,并将椅子推进会议桌下面,保持横面平行。

  休息区:沙发、茶几使用过后主动整理干净,不允许存放杂志和报纸等。

  卫生间:保持地面干净无水渍,便池、洗手池使用过后冲洗干净。

  地面:保持地面干净清洁、无污物,不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

  2、员工个人卫生

  员工个人工位卫生由个人负责整理干净,须做到:

  办公电脑:要定期清理,需做到表面干净、无污渍灰尘。

  资料:摆放整齐,堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

  桌面:保持干净、整洁、无污渍灰尘,不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

  3、软环境

  吸烟:公共、办公区域内严禁吸烟,需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。

  (二)安全管理

  为保证公司财产及员工人身安全,保障正常工作秩序,制定本安全管理制度。

  1、防盗意识

  重要文件:要做好重要资料保存工作,不得随意摆放保密文件,对于发明专利、软件、图纸要重点管理,不得随意泄露。

  公司钥匙:办公室钥匙由各个分公司指定人员配备,不得转交本室以外的人员使用,未经相关负责人同意不得私自配办公室钥匙。

  外来人员:员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留,如需外人来我公司等候,需向人力资源部申请,方可进入。严禁将外人单独留在办公室内。

  门窗:办公室门窗要牢固,人离时要关锁门窗,员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品,以防被盗。

  产品:公司的产品、样机,不得随意摆放,人机不在一处时要随时收起锁好,若有因个人疏忽大意而导致的产品、样机损坏或者丢失,由个人负责赔偿。

  2、安全意识

  危险品:员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。

  空调:开启空调时须按国家相关要求调整温度(夏季不得低于26℃,冬季不得高于20℃),人员长时间离开办公室时应关闭空调,下午下班后须关闭空调。

  水:用水后,要将水龙头关闭,如有发现渗漏立即报告人力资源部。电:要做到人离电停,下班后立即关闭计算机、个人工位上的插排以及办公室电灯,周五下班后,最后走的人需要将办公室总闸关掉。使用笔记本的员工,不得在无人状态下给笔记本电池充电,凡因充电而引起的事故和损失由当事人自负。

行政管理制度14

  1.目的

  为加强公司行政管理,规范公司办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理,保证公司财产、人员安全,为公司业务提供有力的行政及后勤保障,降低管理成本,不断规范公司内部管理,维护企业良好形象,特制定本管理制度。

  2.范围

  3.定义

  行政管理制度是企业管理的必要组成部分,是公司对办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理的标准及指引,以确保公司有效运转。

  4.权责

  4.4.1负责本制度的制定,并根据公司发展需要提出修改建议,逐步完善。

  4.4.2负责执行本制度及监督公司所有员工对本制度的执行情况。

  执行本制度,且部门负责人有责任和义务监督、引导部门员工遵守。

  5.管理流程、内容及相关要求

  5.1办公区域环境卫生管理制度

  5.1.1办公区域的维护:每位员工应保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物,不摆放与工作无关的个人物品;

  5.1.2办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施,应规范、合理、整齐并随时保持清洁;

  5.1.3使用文件柜的员工应保持文件柜外观干净,内部文件资料摆放整齐,原则上顶部不摆放物品,但因临时需要的可安全且整齐摆放,保持整体美观;

  5.1.4员工离开办公桌,长时间不使用电脑时(如:中午休息时间、外出办事等)应关闭电脑,显示屏不允许使用屏保模式,以保证电脑的使用寿命及节约用电;

  5.1.5员工按照值班表轮流将所在办公区域的地面清扫,办公擦拭、桌椅摆放整齐,并将垃圾桶的垃圾清理干净,每周对办公区域的门窗、打印设备及其他设备进行一次清洁;

  5.1.6员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生,不乱丢垃圾、不随地吐痰、不乱张贴、不乱写画;

  5.1.7厕所手纸丢入指定位置,不随意丢至蹲坑或地面;

  行政部不定期对各部门的办公环境卫生进行检查,对发现的环境卫生问题在公司微信群进行通报,并责令限期整改。

  每月环境卫生检查结果将与相关部门及当事人当月度绩效考核挂钩。

  为合理调配和使用好公司公务用车,保证行车安全,根据公司实际情况,特制定本制度。

  公司车辆均由行政部统一安排,统一管理,统一调配。

  公司车辆只能用于公司业务工作,未经批准不得用于办私事,严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。

  非公务不得在节假日和下班后使用公司车辆,确因特殊情况需用车的,应事先填写《用车申请表》(附表一),经报主管领导审批同意后方可使用。

  每车应设置《车辆行驶记录表》(附表二),使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,由司机登记行车来住地点,用车人员签名核实,每月交由公司统计行车情况。

  车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度,不得转借,车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。

  所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件,驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度,服从交通民警的指挥和检查,维护交通秩序,谦虚谨慎,文明驾车,确保行车安全。

  驾驶员应爱惜公司车辆,保持车况良好,车容整洁,平时注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。

  法定的节假日无出车任务时,车辆应按规定在指定地点停放,驾驶人员不得擅自私用,违者受罚。

  车辆的一切费用(修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等),必须先经公司办公室统一登记,再按程序办理报销手续。

  凡因违章被公安机关处理的,一切费用由当事人自行负担,不予报销;因路边违章停放而造成车身损坏,有关修理等费用由当事人自行负责。无证驾驶或未经许可将车借予他人使用的,发现情况即免职处理。

  车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生,除向附近警察机关报案外,并须即刻与公司联络,公司主管领导除即刻前往处理外,并即通知保险公司办理赔偿手续。

  注明检修内容及有关情况,经核准后方得送到定点修理厂进行检修。

  车辆执行任务时发生故障,需要修理时,应请示行政部领导后方可维修。

  车辆维修费,由公司统一按季结算,登记入册,年终统一公布。

  5.2.5车辆油费补助标准

  补助范围

  公司经理级及以上人员、因岗位原因需出长期出外勤的人员。特殊岗位需车辆补助的向公司提出申请。

  无车辆的油费补助按相应职位补贴标准的50%予以补贴。

  行政部提供公司享受油补人员信息至财务部,财务部办理相关手续,IC加油卡发放到个人,由个人自行保管;

  财务部每月发放工资时根据各人享受补贴标准,划拨相应金额至各人用油IC卡上,无车辆人员按相应系数折算现金随工资发放;

  为给员工创造干净、舒适、轻松的的办公环境,提高工作质量和工作效率,本着低碳办公、杜绝浪费的原则,同时根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑物空调温度控制标准的通知》(国办发〖2007〗42号)精神,特制订本规定。

  夏季室外温度高于32°C,室内气温高于30°C,可开空调制冷,制冷设置气温应不低于26°C;冬季气温低于10°C,可开空调取暖,取暖设置气温应不高于20°C。

  空调开启时间:办公室区域:8:00-17:30(需加班办公室根据实际加班时间另行申请延长空调关闭时间,员工食堂:10:30-12:30,16:30-18:30,员工宿舍:据各宿舍入住人员就寝时间开启。

  空调开启前,应先关闭门窗,人离开房间时关闭空调,做到“人离机停”,严禁开窗使用空调或无人时开启空调。

  雷雨天气应尽量关闭空调,切断电源,以免遭受雷击。

  不得随意改变空调的风叶方向、不得随意打开机壳、拆卸机件等;遇到空调使用异常应及时提交《维修申报单》到行政部,由行政部负责联系专业人员维修处理。

  5.3.3罚则

  全体人员离开办公室半小时及以上室内空调未关闭的,责任办公室每人每次扣款20元;全员下班后办公室空调未关闭的,责任办公室每人每次扣款50元;未达到空调使用条件或未到空调使用时间开启空调的,责任办公室每人每次扣款20元;使用空调期间打开门窗的,责任办公室每人每次扣款50元;空调设定温度不符合使用要求的,责任办公室每人每次扣款20元,另根据空调设定温度夏季每低出最低标准1°C或冬季每高于最高标准1°C时每人加罚20元/°C;扣款将直接从当月工资中扣除。

  因人为因素造成空调设备或遥控器损坏的,由损坏人全额承担维修更换费用;若无法查明损坏责任人,则由设备所在办公室全体人员均摊维修更换费用。

  5.4员工宿舍管理制度

  为给员工营造一个舒适、安静、安全的休息场所,特拟定本制度。

  5.4.1公司宿舍仅提供给本公司员工住宿。员工亲属如需入住宿舍,需经公司领导批准,并报行政部备案。

  5.4.2各宿舍指定室长负责管理宿舍的内务卫生,如宿舍设施有损坏时,需及时电话通知行政部。

  5.4.3住宿员工入住前需签订《员工宿舍住宿人员承诺书》(附件2)。

  安排并督导值日人员打扫室内、阳台及卫生间清洁卫生。

  安排并监督值日人员清洗房间地面,保持地面洁凈。

  负责落实住宿人员按行政部分配的床位住宿。

  监督其室员不得私自留宿非本宿舍人员。

  宿舍人员发生纠纷,室长尽力调解,调解无效的及时通知行政部。

  维护好本宿舍的安全,督导本宿舍人员节约用水、用电。

  住宿员工离职时,室长应收回其使用的公共物品。

  依照公司统一分配的房间或床位、衣柜对号使用,禁止私自更换。

  严格按照室长安排的《宿舍值日表》,打扫宿舍卫生,垃圾及时清理,保持地面干凈无积水,门窗无积尘等。

  宿舍内公共活动区域严禁摆放鞋子及晾晒衣物,被子等物品。宿舍内鞋子须摆放整齐。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜内或指定区域,行李箱摆放整齐。

  住宿人员离职,须交回公共物品,由室长在离职单上签字确认。

  住宿人员外出不能按时回宿舍就寝时,应提前通知室长。

  5.4.6行政部每周对宿舍卫生状况进行检查,对卫生状况不达标的,通报批评并责令整改。

  公司免费提供宿舍,给予住宿员工50元/月的水电费补贴,随每月工资发放。

  公司安排在外租房的,水电、物业费及其他费用由住宿人员自行承担。

  公共区域门锁钥匙、办公区域门锁钥匙、车辆钥匙、宿舍门钥匙

  由行政部在防范安全的前提下,按工作需要将钥匙分为专管匙和个人分管匙。

  专管钥匙由行政部设立钥匙柜,按不同功能贴上标签,由当值人员负责管理。

  个人分管匙由行政部在员工入职时按工作需要,视同工具一样分配给工作需要的员工,在员工离职时清点归还。

  个人分管匙分管人必须随身携带,不准任意乱放,以防丢失或被无关人员使用,当有关人员需使用钥匙时,当班人要亲自持钥匙开门。

  业务专用钥匙由分管人员管理,有关人员需使用钥匙时,须经主管领导批准。

  所有钥匙的领用与归还地点为行政部,相关更换与回收工作由各行政部负责完成,并登记备案。

  公共区域的钥匙由行政部管理,有关人员需使用钥匙时,须经主管领导批准。

  所有钥匙的使用者不得私配钥匙,因特殊原因须配置或更换钥匙时,需到行政部申报并注明原因,经行政部一级责任人批准方能配换。并由行政部负责将其它废旧的钥匙收回,并监管钥匙的更换与发放,保存正确的记录。

  为了更好的方便员工生活,给广大员工提供舒适的就餐环境和丰富可口的食物,合理膳食,保障员工的身体健康,使大家能以更好的状态投入到工作中,为合理规范公司员工食堂管理,特制定本制度。

  5.6.1行政部负责食堂的监督管理工作,定期收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的建议、意见及投诉。

  5.6.2行政部对食堂各种原材料及饮食制品进行不定期稽核,并调整饭菜口味及品种,严格核算成本。

  5.6.3行政部负责督促、检查食堂的卫生防疫、防火防盗等工作。

  5.6.4行政部负责落实食物验收制度和成本核算,做到日清月结,账务相符,定期清点。

  厨师负责菜品的制作与调配,每周公布菜谱,做到品种多样、营养均衡。各种菜肴做到烧熟煮透,咸淡适口,色、香、味、形俱佳,注意菜品的特色,保持菜肴的营养成分,隔餐菜应回锅烧透。

  厨师严格遵守炊事器具、工具的操作流程,禁止直接用菜勺品味;杜绝意外事故发生。

  厨房工作人员须做好食品安全防范工作。严禁采购、接受、使用过期、霉变、腐烂食材,防止意外事故发生。

  荤、素、生食品要拣清洗净,盛器整洁,分类摆放,不触地;生熟盛器、抹布、砧板分开;冷藏、冷冻食品(生、熟、半成品分开,鱼/禽/肉/豆制品分开),摆放整齐,标志明显;

  厨房工作人员下班前关好门窗,检查各类电源开关、设备等运行情况。

  厨房工作人员应注意个人卫生,勤洗手、剪指甲、更换工作服。每年进行一次健康体检,持健康证上岗;

  厨房工作人员负责厨房用具和食堂桌椅、地面、窗户的清洁卫生。

  非厨房工作人员不得进入厨房工作区域。

  员工就餐必须遵守食堂管理制度,注意保持公共清洁卫生,爱护公共财物,做到残留食物不乱扔、乱倒;

  为加强公司固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本制度。

  行政部负责公司固定资产的管理、调配、维修,监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率。

  行政部负责行政部负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记账卡,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

  行政部根据固定资产使用情况,组织、编制固定资产维修计划,按期编报固定资产更新计划。

  财务部负责组织公司固定资产的盘点;

  招标采购部负责组织公司固定资产的采购;

  各部门负责固定资产使用和保管,建立固定资产明细台帐,领用、调出、报废必须经行政部及总经办批准。未经批准,不得擅自调动、报废、外借、变卖。

  对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。

  公司固定资产盘点由财务部负责组织,行政部、招标采购部协助,各部门参与并配合。

  公司固定资产盘点周期:分为半年度、年度盘点。

  为保证固定资产的安全与完整,各部门必须对固定资产进行定期清查,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产,保证账实相符。

  行政部定期不定期对固定资产的数量、使用情况进行清查。遇到下列情况,应对有关固定资产进行全部或部分的临时清查:

  根据固定资产清查的范围和任务,财务部、行政部、使用部门、技术人员和实物保管人员成立清查小组。

  对固定资产进行清查以前,财务部必须检查有关固定资产增减变动的凭证是否齐全,如有尚未入账的会计事项,应当及时入账,主动与行政部、招标采购部以及固定资产使用部门核对,做到清查前的账目相符。

  固定资产使用部门在固定资产清查前,应将使用、保管的固定资产进行整理。对尚未点验入库和应当调拨出库的.固定资产,做好入库和出库手续,避免发生重点、漏点等差错。

  固定资产清查应当逐一点清实物,包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符,固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产,应当查明原因,及时入账。在清查中发现损毁情况,应当查明损毁的程度、原因和责任以后,在清查表内加以注明,并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产,都应当进行清查,并分别填制清查表。

  对固定资产清查以后,根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后,由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。 清查表单一式三份,行政部、仓库、财务部各存一份。

  对清查出的固定资产短缺和溢余核实后,经资产清查小组审核,报公司总经办审批。财务部根据审查核实后的清查表和审批意见,按照会计制度的规定,做账务的调整,使账簿记录与实际盘存的资料一致。

  各部门因工作需要购置固定资产的,必须提前向行政部提出申请,报总经办批准后,由招标采购部负责购置。

  固定资产入库前,由行政部及相关部门开箱检查、验收,并签字确认。

  固定资产入库时,要将固定资产的详细信息登记,建立台账。

  固定资产领用部门提交领用申请,公司批准后,行政部统一调配。

  固定资产的调拨与转移,必须通过行政部办理资产转移手续。调出、调入部门负责人及经办人签字后,由财务部办理固定资产台账调整手续。

  公司对外的固定资产调拨和转移实行有偿价调拨方式,行政部根据固定资产的使用年限、折后价值、新旧程度按质论价。调出的固定资产价值不得低于折后价值。对外处理固定资产,由招标采购部提出处理价值,报总经办批准方可处理,并办理账务手续。

  未经公司同意,各使用部门无权办理固定资产转移及处理。

  公司固定资产的报废处理,使用部门向行政部提出固定资产报废需求,并填写《固定资产报废单》,一式三份由招标采购部核定其净值,行政部上报总经办批复后,办理报废相关手续。

  超过使用年限,主要结构陈旧、精度低劣、耗能高,且无法维修的。

  绝缘老化,磁路失效,性能低劣且维修价格高于购买价值的。

  因事故或其他自然灾害,使固定资产遭受损坏无修复价值的。

  经批准报废的固定资产要及时作价处理,处理后的固定资产由行政部和使用部门一起办理固定资产的注销手续;对外处理报废固定资产时,由行政部、招标采购部提出处理意见,总经办批准后,变价收入上交财务部。

  凡停用三个月以上的固定资产由行政部封存、保管。

  闲置设备和封存设备启封由行政部填写启封单,总经办批准后方可使用。

  固定资产保管人、使用人玩忽职守,违反固定资产管理制度,造成固定资产损失者,应予赔偿。

  造成重大固定资产安全事故的,相关责任人须承担相应的处分及经济赔偿责任。

  为加强安保队伍的管理工作,使安保人员值勤执行任务有所依据,确保公司人员、财产、治安、消防安全,特制定本制度。

  安保人员须认真做好安保管理工作,自觉服从上级管理人员的工作安排,主动提供配合,做好交接班记录。

  安保人员代表本公司执行相关规章制度,公司其它部门员工应配合安保人员工作。

  公司安保勤务应每日24小时执行不间断,其各班各岗执勤时间,由安保队长进行合理安排。

  执勤中应时刻提高警觉,遇有重大灾变时,更应临危不乱,果断敏捷,作适当之处理,并立即报告上级。

  安保人员当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件,安保人员应稳定事态的发展,并对当事人双方进行劝阻,以制止事态的扩大。

  安保人员对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问,情况严重的可直接与公安机关部门联系。

  贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针、政策和有关规定,建立健全各项安保工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。

  依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

  管制出入公司的车辆,一般接洽业务或参观访问等人员所乘车辆,以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆,一律按指定位置依序停放,不按照规定者,安保应即时纠正。

  对于公司人员停放车辆一律要求一车一位,整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。

  物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行。

  公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者,暂扣留物品,并以下列程序处理:记录携带人所属部门、姓名、时间、地点;由携带者亲书理由,注明品名、数量、由何处取得等;情况严重时,不得让当事人离公司,应速呈报处理。

  公司内住宿人员携带个人物品出公司时,按下列所定处理:

  携带行李、包裹、提箱等大件物品者,应凭保安开具出门证放行。

  协助行政部,管制员工上下班、迟到、早退、加班人员情况。

  员工在上班时间因公或事(病)假离公司时,应查验请假记录或核对公出事实,始允其外出。各级人员公出或事(病)假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。

  辅导公司员工遵守各项规定,并制止不法行为的发生,维持公司库区及办公处所秩序。

  外界来宾到公司接洽业务或参观访问,以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至门岗办理进入公司的手续,发给访客证,并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者,不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。

  无明确探访对象的人员,所有推销,收废品等闲杂人员,在未明白来意之前,未经行政部允许,不得让其进入公司。

  内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度,安保人员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。

  合作单位派驻公司的工作人员,须凭胸卡、工作服或其他标识出入。

  外来人员出入须记录姓名、身份证号码、电话、来访对象等信息。

  白天:由安保队长或其指定安保人员负责巡查,监督公司内部治安、消防及生产安全,发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚,最大限度地避免安全事故隐患。

  夜间:由值班安保人员负责巡查,监督公司内部治安、消防及生产安全,发现违规行为及时制止并记录上报行政部,避免安全事故隐患;

  值班安保每日巡查安全保卫责任范围至少三次,并做好巡查记录,以确保公司安全。

  交换班时,应将执勤所需器械物品,注意事项交接清楚,并将执勤中所见重要事项或事故,以及巡逻时间等。

  认真执行消防法规,由安保队长负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实,消除火险隐患。定期进行消防设备的检测、保养、维修,及时排除消防设备故障,并向行政部报备。

  应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点,以免临急慌乱,对重要路口电灯、门窗、外墙等有缺损时,应立即上报行政部处理。

  密切注意、熟练操作消防控制器,及时处理火警、故障信号,做好记录。

  通过监视器密切监视出入公司人员情况,发现可疑人员及时通知附近有关人员注意和处理,并记录在案。

  当班人员不得无故私自离岗,针对天气突发情况要关好门窗等。

  发现窃盗时,以收回失窃物为首要,并应立即呈请处理。

  安保人员应熟练安全装备的使用,了解配置地点。紧急事件发生时应镇静,以最有效方法使灾害减少至最低限度,视情况按下列程序处置:

  判断情况若尚可解决消除时,迅速采取行动,并报告上级。

  夜间灾害除急报有关负责人外,判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120。

  夜间或休假日近邻发生灾难时,应将所知及判断是否波及本公司等情形,迅速通报有关负责人。

  5.8.7安保人员岗位管理制度

  安保员工作时间规定

  安保工作岗位纪律

  安保禁止在工作岗位上吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生,违者均按相关规定进行处罚。

  安保器械的保管由安全主管负责安排专人保管安保器械,严格遵照安保器械的领用和交接制度并做详尽记录。谁领用谁负责,如有人为毁损现象,照价赔偿。如属故意毁损,除照价赔偿外,从重严肃处理。

  执勤中应严守岗位,不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、玩手机、睡觉等违规行为。

  任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库,不得私自保留器械。

  值班人员须着装整洁大方,佩戴工作卡,上岗前整理好仪容。

  执勤中应整肃服装仪容,应急及防身器具等应随身佩带,或储备齐全,以应不时之需。

  平时应谨言慎行,执行职务时态度和蔼严正,不亢不卑。

  安保员在岗期间(站岗、坐岗)严禁玩手机、听音乐、抽烟、嚼槟榔、闲聊等,当值安保员罚款100元、安保队长罚款50元、安保副总罚款50元。当月内第二次违反的,当值安保员罚款200元、安保队长罚款100元、安保副总罚款100元。屡教不改者予以辞退。

  5.9

  奖惩管理细则

  为提高员工工作积极性,严明工作纪律,做到奖惩分明,增强工作效率,特制定本实施细则。

  维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故发生,减少经济损失;

  工作质量优、效率高;任劳任怨,竭尽所能达成任务的;

  通过发明创造、技术革新对提高公司经济、效益做出显著贡献的;

  对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益的;

  有以下表现之一的给予“晋职/加薪”:

  维护公司利益和荣誉,保护公共财产,防止事故发生与挽回经济损失有功的;

  当年度连续三次获得“表扬”的给予一次“嘉奖”奖励;连续三次获得“嘉奖”的给予一次“记功”奖励;连续三次获得“记功”的给予一次“晋职/加薪”。

  携带物品出入公司区域而拒绝保安询问检查或管理人员查询的;

  违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工,没完成工作任务的;

  有下列行为之一的给予“降职/降薪”:

  严重违反公司规章制度,造成公司经济损失或不良影响的;

  组织、煽动怠工,或采取不正当手段要挟领导,严重扰乱公司秩序的;

  员工违反上述行为,触犯法律的移交司法部门处理。

  其他违反《劳动合同法》条款的,按《劳动合同法》相关规定予以处理。

  员工对惩罚有异议的,允许其进行申诉。应于处分决定下达后七日内,进行申诉,申诉不影响处分执行。

  员工违反惩罚制度,给公司造成经济损失的,责任人除按惩罚规定承担应负的行政处罚外,按以下规定赔偿公司损失:

  造成经济损失5万元以下(含5万元),责任人赔偿20% ;

  造成经济损失5万元以上的,由行政部报公司总经办决定应赔偿的金额;

  5.10差旅管理制度

  为规范公司差旅管理,为员工出差提供良好的制度保障,特制定本管理制度。

  5.10.1出差标准规定:实行限额标准内实报实销,具体标准见表1

  5.10.2远途出差如利用夜间(21时以后至6时以前)乘车,住宿费减半报销.

  5.10.3出差时的招待费用:确因工作需要招待客人时,各分公司、各部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过 1500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过 3000 元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。

  5.10.4随同公司高层管理人员出行的普通员工,食宿随高层管理人员。

  5.10.5如因工作需要费用超出标准,需在《出差审批单》上列明原因。

  5.10.6出差人员返回企业后,5天内按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理与财务总监审批,予以报销。

  5.10.7业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理与财务总监审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予支付。

  为了规范公司档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。

  公司档案管理实行二级管理。一级管理:公司行政部;二级管理:各部门。

  公司设存放档案的档案室,由行政部安排档案管理员,负责所有档案资料的统一收集管理,各部门负责本部门档案资料的使用管理,定期转交给档案室.

  档案管理员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。

  行政部对各部门档案工作进行监督和指导,每年对各部门档案工作进行一次检查验收。

  档案室根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

  公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。

  凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

  公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。

  资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)。

  公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理、董事长批示后的各项工作流程、公司决定等)。

  工程进度计划控制文件(含各业务单位往来函件等)、工程初设、修改、竣工图纸。

  公司重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

  员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。

  其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料,上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

  归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,档案室保存复印件。

  业务活动中涉及金融财税方面的资料,由财务部保存原件;属于人事方面的资料,由人力资源部保存原件;属于工程建设方面的,由工程部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报行政部备案。

  由公司对外签订的经济合同,应保留三份原件,档案室保存一份,财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由档案室保存原件。

  在归档范围内的其他资料,由经办人整理后连同有关资料移交档案室。部门需要使用的可复印或复制,归档范围外的由各部门自行保管。

  凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。

  档案管理员应即时做好档案归档分类保管;各部门应在每季度最后一天前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷,向公司档案室提交备份。

  各部门应及时向档案室移交档案材料,如有些材料还需使用,也应先按立卷归档后再办理借阅手续;各部门必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。

  各部门向档案室提交备份档案时,要严格履行移交手续,按文件材料分类造册,随移交备份档案提供两联清单,注明移交人,待档案室管理员签收后各留存一联清单备查。

  归档案卷总要求:遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用。具体应做到下述几点:

  归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整;

  在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起,不得分开;文电应全在一起立卷;

  卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;

  卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷,应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷,应在卷内每份文件材料的右上方编号,图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号;

  按各类档案资料的保密级别、保存期限,案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录,对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名,有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写:没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚,填入有关项内;卷内文件目录放在卷目;

  声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

  案卷封面,应按规定用蓝黑色或黑色中性笔书写,字迹工整、清晰。

  档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

  借阅档案资料,须经公司总经理批准。阅档必须在公司指定的范围内,不得携带外出。需要借出档案的,须经董事长批准。

  借阅档案,必须履行登记、签收手续。

  借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的,须经董事长批准。

  借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。

  借阅档案资料者必须妥善保管档案资料,不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件,归还时保证档案材料完整无损,否则,追究当事人责任。

  借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。

  重要档案、机密档案不得借阅,必须借阅的要经分管副总经理同意,必须外借的,由总经理审批。

  二级档案应根据资料的性质和部门需要,每三年移交一次,必须保留的尽量留复印件,其余资料交给办公室统一保存。

  档案室定期对所保存的档案进行鉴定,对于保存期限已满的档案材料,档案鉴定工作由行政部组织,有关部门参加,组成档案鉴定小组,档案材料鉴定小组审定,并经总经理批准后,方可销毁。

  销毁档案材料,要由二人以上并在指定地点进行监销,监销人要在销毁记录单上签字。

  公司各部门凡违反本制度,无故延期或不交应归档的备份文件材料的,限期上交,经催交仍拖延不交的,除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外,各罚款100元-500元,并在公司内部予以内通报批评。

  公司所有员工凡泄露公司档案秘密的,涂改、拆散或未经行政经理批准转借、复印或携带档案外出的,对其部门领导和当事人各罚款500元-1000元,并予以通报批评;如造成恶劣后果者,视情况严重程度追究其法律责任。

  凡违反本制度,不按借阅期限归还的,限期归还并责令其当事人写出书面检查;遗失档案的,应立即报告,如因遗失档案,泄露公司商业秘密,造成恶劣后果者,视情况严重程度追究其相关责任;不按规定存放电脑档案,不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。

  档案管理员丢失、违反档案调阅流程或提供泄漏档案机密,应根据情节轻重,给予纪律处分及相应罚款,直至依法追究法律责任。

行政管理制度15

  公司行政制度是规范企业日常运营、确保高效管理的重要框架,它涵盖了公司的组织架构、职责分工、工作流程、人力资源管理、财务管理、资产管理、信息管理等多个方面。

  内容概述:

  1. 组织架构:明确各部门的.设立、职能划分和报告关系,确保各部门间的协调运作。

  2. 职责分工:定义每个职位的工作内容、职责范围,以及相互间的协作机制。

  3. 工作流程:制定各业务流程的操作指南,提高工作效率,减少误解和冲突。

  4. 人力资源管理:包括招聘、培训、考核、薪酬福利、员工关系等方面的政策和程序。

  5. 财务管理:规定财务报告、预算控制、成本核算、审计监督等财务活动的规则。

  6. 资产管理:涉及固定资产、流动资产、无形资产的购置、使用、维护和处置等事项。

  7. 信息管理:规定信息的收集、处理、存储、传递和保护的方式,确保信息安全。

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