可行性研究报告

时间:2023-07-13 18:12:40 报告范文 我要投稿

可行性研究报告范文

  随着社会不断地进步,报告的使用成为日常生活的常态,不同种类的报告具有不同的用途。在写之前,可以先参考范文,下面是小编整理的可行性研究报告范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

可行性研究报告范文

可行性研究报告范文1

  项目可行性研究是投资活动的一项基础性工作,其研究结论是投资决策的重要依据,手写荧光板项目可行性研究报告。可行性研究报告适用于政府、企业、个人等各类投资主体所投资的工业、交通运输、农林水利、城市基础设施以及技术改造等项目的可行性研究工作,以满足我国各类投融资主体进行科学决策的需要。

  可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  本报告从新型汽车油电驱动器市场需求、项目的资源供应、建设规模、工艺路线、环境影响、资金筹措等方面对项目进行调查研究和分析比较,并在专家研究经验的基础上对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行科学预测,从而提出该项目是否值得投资、如何进行建设及项目建设进程等咨询意见,为项目决策提供依据。

  《手写荧光板项目可行性研究报告》用于多方面的专业运用,包括:用于向国家相关政府部门申请立项;向金融部门申请贷款的重要依据;向有关主管部门申请专项资金的重要依据;向证监会申请股票上市的重要依据;向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据;与项目有关的部门签订合作,协作合同或协议的依据;进口设备和对外谈判的依据;环境部门审查项目对环境影响的依据。

  报告目录

  第一章手写荧光板项目总论

  1.1 手写荧光板项目背景

  1.1.1 手写荧光板项目名称

  1.1.2 手写荧光板项目承办单位

  1.1.3 手写荧光板项目主管部门

  1.1.4 可行性研究工作的编制单位

  1.1.5 研究工作概况

  1.2 编制依据与原则

  1.2.1 编制依据

  1.2.2 编制原则

  1.3 研究范围

  1.3.1 建设内容与规模

  1.3.2 手写荧光板项目建设地点

  1.3.3 手写荧光板项目性质

  1.3.4 建设总投资及资金筹措

  1.3.5 投资计划与还款计划

  1.3.6 手写荧光板项目建设进度

  1.3.7 手写荧光板项目财务和经济评论

  1.3.8 手写荧光板项目综合评价结论

  1.4 主要技术经济指标表

  1.5 结论及建议

  1.5.1 专家意见与结论

  1.5.2 专家建议

  第二章手写荧光板项目背景和发展概况

  2.1 手写荧光板项目提出的背景

  2.1.1 国家或行业发展规划

  2.1.2 手写荧光板项目发起人和发起缘由

  2.2 手写荧光板项目发展概况

  2.2.1 已进行的调查研究手写荧光板项目及其成果

  2.2.2 试验试制工作情况

  2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

  2.2.4 手写荧光板项目建议书的编制、提出及审批过程

  2.3 投资的必要性

  第三章手写荧光板项目市场分析与预测

  3.1 市场调查

  3.1.1 拟建手写荧光板项目产出物用途调查

  3.1.2 产品现有生产能力调查

  3.1.3 产品产量及销售量调查

  3.1.4 替代产品调查

  3.1.5 产品价格调查

  3.1.6 国外市场调查

  3.2 市场预测

  3.2.1 国内市场需求预测

  3.2.2 产品出口或进口替代分析

  3.2.3 价格预测

  3.3 市场推销战略

  第四章产品方案设计与营销战略

  4.1 产品方案和建设规模

  4.1.1 产品方案

  4.1.2 建设规模

  4.1.3 产品销售收入预测

  4.2 市场推销战略

  4.2.1 推销方式

  4.2.2 推销措施

  4.2.3 促销价格制度

  4.2.4 产品销售费用预测

  第五章建设条件与厂址选择

  5.1 资源和原材料

  5.1.1 资源评述

  5.1.2 原材料及主要辅助材料供应

  5.1.3 需要作生产试验的原料

  5.2 建设地区的选择

  5.2.1 自然条件

  5.2.2 基础设施

  5.2.3 社会经济条件

  5.2.4 其它应考虑的因素

  5.3 厂址选择

  5.3.1 厂址多方案比较

  5.3.2 厂址推荐方案

  第六章手写荧光板项目技术、设备与工程方案

  6.1 手写荧光板项目组成

  6.2 生产技术方案

  6.2.1 技术来源途径

  6.2.2 生产方法

  6.2.3 技术参数和工艺流程

  6.2.4 主要工艺设备选择

  6.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标

  6.2.6 主要生产车间布置方案

  6.3 总平面布置和运输

  6.3.1 总平面布置原则

  6.3.2 厂内外运输方案

  6.3.3 仓储方案

  6.3.4 占地面积及分析

  6.4 土建工程

  6.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

  6.4.2 特殊基础工程的'设计

  6.4.3 建筑材料

  6.4.4 土建工程造价估算

  6.5 其他工程

  6.5.1 给排水工程

  6.5.2 动力及公用工程

  6.5.3 地震设防

  6.5.4 生活福利设施

  第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

  7.1 手写荧光板项目选址及用地方案

  7.2 土地利用合理性分析

  7.3 征地拆迁和移民安置规划方案

  第八章资源利用与节能措施

  8.1资源利用分析

  8.1.1土地资源利用分析

  8.1.2水资源利用分析

  8.1.3电能源利用分析

  8.2节能措施分析

  8.2.1土地资源节约措施

  8.2.2水资源节约措施

  8.2.3电能源节约措施

  第九章手写荧光板项目原材料供应及外部配套条件

  9.1 主要原材料供应

  9.2 燃料、加热能源供应

  9.3 给水供电

  9.4 外部配套条件

  第十章手写荧光板项目进度与管理

  10.1 工程建设管理

  10.2 手写荧光板项目进度规划

  10.3 手写荧光板项目招标

  第十一章环境影响评价

  11.1 建设地区的环境现状

  11.1.1 手写荧光板项目的地理位置

  11.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

  11.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

  11.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

  11.1.5 现有工矿企业分布情况;

  11.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;

  11.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;

  11.1.8 交通运输情况;

  11.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料,规划方案《手写荧光板项目可行性研究报告》。

  11.2 手写荧光板项目主要污染源和污染物

  11.2.1 主要污染源

  11.2.2 主要污染物

  11.3 手写荧光板项目拟采用的环境保护标准

  11.4 治理环境的方案

  11.4.1 手写荧光板项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

  11.4.2 手写荧光板项目对周围地区自然资源可能产生的影响

  11.4.3 手写荧光板项目对周围自然保护区、风景游览区等

可行性研究报告范文2

  第一章 概况

  合营企业的名称

  合营企业的地址

  中方负责人

  外方负责人

  1.合营的由来

  介绍双方从接触到签约的简单经过、中方企业的生产历史及寻求外资合营的目的。

  2.项目主办人简介

  介绍中方企业的简况,包括企业的地理环境、厂房设施、职工队伍、技术力量、生产能力及能源交通等。介绍外方的生产情况、技术能力以及国际地位等。

  第二章 合营目标

  1.合营的模式

  2.合营的规模

  确认合营企业的总投资额和注册资本,双方各占投资总额的比例及投资的方式。

  3.工艺过程

  包括工艺流程、产品纲领及生产工艺等。

  4.市场预测

  介绍合营企业产品的市场销售情况及双方的'销售责任(应附国际国内市场供应情况的调查报告)。

  5.产品销售方案

  作出若干年内产品外销与内销的计划,并规定双方的销售渠道与销售责任。

  第三章 合营企业的组成方案

  董事会的组成及权限,整个合营企业各办事机构的组成框架(附图)

  1.公司职工定员

  2.职工来源及培训

  职工来源包括管理人员和工人。培训应作出初步计划,对不同层次的职工进行不同级别的培训。

  3.薪金及工资

  第四章 生产原料供应方案

  1.主要原料

  说明每一种主要原料所需求量以及供应的渠道。

  2.水、电、燃料

  说明每日(或每年)的消耗量和解决的途径。

  3.包装材料

  说明年需求量和解决的途径。

  4.主要设备生产能力的预算及购置计划(应列表说明)

  第五章 安全环保

  应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。

  1.污染物的处理

  说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施。

  2.环境美化

  3.劳动安全保护措施

  第六章 技术经济分析

  1.技术上的合理性和可实现性

  说明本企业与外方合营的条件,本企业的生产历史、技术力量和管理经验,外方的生产历史、技术力量和国际信誉,两家合营后产量与质量可能达到的水平。

  2.经济分析(参见财务分析表)

  3.外汇流量表(参见财务分析表)

  第七章 资金来源及项目组成

  具体说明双方投资的金额和投资的方式。

  如:中方可以厂房或土地使用费、开发费抵部分或全部投资;外方可以先进的设备及生产流水线抵部分或全部投资。

  如果双方投资需要分期投入,那么说明每一期投资的金额和方式。

  第八章 实施计划

  具体列出完成可行性研究报告、办理营业执照、有关商务谈判、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试车、投产等一系列主要工程的时间。

  第九章 评 语

  本合营企业符合国家利用外资的方针、政策(有利于产品更新换代和赶上世界先进水平,在经济上双方均有利可得)在经济效益方面的效果。

  第十章 财务分析

  (一)设计能力

  (二)总投资费用及奖金筹措

  (三)财务分析(附财务分析表)

  合营双方一致同意由甲方做可行性研究报告。上报主管部门审批。

  ×年×月×日

  附件:财务分析目录(各类表格)

  国内外市场预测(调查报告)

  投资估算表

  XXX

  日期:20xx年X月XX日

可行性研究报告范文3

  第一章、总论

  1.1墙纸墙布项目背景

  1.1.1墙纸墙布项目名称

  1.1.2建设性质

  1.1.3墙纸墙布项目承办单位

  1.1.4墙纸墙布项目建设地点

  1.1.5研究工作依据;国家政策、行业发展规划、地区发展规划;墙纸墙布项目单位提供的基础资料

  1.1.6研究工作范围

  1.2可行性研究结论

  1.2.1市场预测和项目规模;市场需求量简要分析;目标市场的确定;产品方案及销售收入预测;墙纸墙布项目拟建规模

  1.2.2原材料、燃料和动力供应

  1.2.3厂址

  1.2.4环境保护

  1.2.5工厂组织及劳动定员

  1.2.6墙纸墙布项目建设进度

  1.2.7投资估算和资金筹措;投资估算;资金筹措

  1.2.8墙纸墙布项目财务和经济评论

  1.2.9墙纸墙布项目综合评价结论

  1.3主要技术经济指标表

  表1-1主要技术经济指标表

  第二章、项目背景与投资的必要性

  2.1墙纸墙布项目提出的背景

  2.1.1行业政策背景

  2.1.2墙纸墙布项目背景

  2.2投资的必要性

  2.2.1墙纸墙布项目的建设是市场的需要

  2.2.2墙纸墙布项目是增加地方的财政税收的需要

  2.2.3墙纸墙布项目是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要

  2.2.4墙纸墙布项目是企业自身发展的需要

  第三章、市场分析

  3.1市场整体趋势

  3.2市场规模

  3.3市场预测

  3.4产品的竞争力分析

  第四章、建设条件与厂址选择

  4.1墙纸墙布项目区概况

  4.1.1概况

  4.1.2选择原则

  4.1.3场址概述

  4.1.4工业集中区简介

  4.2厂(场)址建设条件

  4.2.1地理。气候

  4.2.2资源概况

  4.2.3交通区位

  4.2.4社会经济条件

  4.3主要原辅材料供应

  4.3.1主要原材料

  4.3.2燃料动力

  第五章、工程技术方案

  5.1墙纸墙布项目组成

  5.2生产技术方案

  5.2.1技术来源

  5.2.2生产工艺流程

  5.3工程方案

  5.3.1土建;设计规范和标准;设计原则;工程概况;建筑要求和效果

  5.3.2厂区防护设施及绿化

  5.3.3道路停车场

  第六章、总图运输与公用辅助工程

  6.1总图运输

  6.1.1总图布置方案的要点及说明;设计依据及基础资料;总图布置原则

  6.1.2总图布置方案

  6.2场内外运输

  6.2.1运输量

  6.2.2运输工具及运输方式

  厂外运输

  厂内运输

  6.3公用辅助工程

  6.3.1给排水工程设计依据、设计范围;给水水源及用水量排水

  6.3.2电气工程;设计依据;设计范围及内容;负荷等级与供电电源的确定;低压配电设计;防雷及电气安全接地系统;综合布线系统设计;有线电视系统设计

  6.3.3暖通

  6.3.4维修

  6.3.5通讯设施

  第七章、节能

  7.1用能标准和节能规范

  7.1.1原则和标准

  7.1.2规范和依据

  7.2能耗状况和能耗指标分析

  7.3节能措施

  7.3.1建筑节能

  7.3.2节电措施

  7.4节水措施

  第八章、环境保护

  8.1环境保护执行标准

  8.1.1环境质量标准

  8.1.2污染物排放标准

  8.2环境和生态现状

  8.3主要污染源及污染物

  8.3.1建设期对环境的'影响;大气环境影响分析;水环境影响分析;声环境影响分析;固体废弃物影响分析

  8.3.2运营期对环境的影响;水环境影响分析;大气环境影响分析;噪声环境影响分析;固体废弃物影响分析

  8.4环境保护措施

  8.4.1建设期污染防治措施

  8.4.2运营期污染防治措施;废水治理方案;废气治理方案;噪声治理方案;固体废弃物治理方案;全厂绿化措施

  8.5环境监测与环保机构

  8.6公众参与

  8.7环境影响评价

  第九章、劳动安全卫生及消防

  9.1劳动安全卫生

  9.1.1设计依据

  9.1.2劳动安全;厂区布置与厂内运输安全;防火防爆;防机伤、摔伤;电气事故预防;防雷与接地

  9.1.3职业卫生;防噪音;防暑降温、防寒和防温;降低劳动强度;女工保护

  9.2消防安全

  9.2.1设计主要依据

  9.2.2消防原则及措施

  第十章、组织机构与人力资源配置

  10.1组织机构

  10.2人力资源配置

  10.2.1劳动定员

  10.2.2人员来源

  10.2.3人员培训

  10.3项目管理

  10.3.1财务管理

  10.3.2设备物资管理

  10.3.3工程管理

  第十一章、墙纸墙布项目管理及实施进度

  11.1墙纸墙布项目建设管理

  11.2墙纸墙布项目监理

  11.3墙纸墙布项目建设工期及进度安排

  第十二章、墙纸墙布项目投资估算与资金筹措

  12.1投资估算

  12.1.1编制依据

  12.1.2编制方法

  12.1.3建设投资总额;工程费用;工程建设其他费用;工程建设预备费;建设期利息

  12.1.4流动资金估算;估算依据;估算结果

  12.1.5投资估算结果

  12.2资金筹措

  12.3投资使用计划

  12.3.1投资使用计划

  12.3.2借款偿还计划

  12.4投资估算表;详见经济附表:;建设投资估算表;;建设期利息估算表;;流动资金估算表;;资金筹措与使用计划表。

  第十三章、工程招标方案

  13.1总则

  13.2墙纸墙布项目采用的招标程序

  13.3招标内容

  13.4招标基本情况表

  第十四章、墙纸墙布项目财务评价

  14.1财务评价依据及范围

  14.2基础数据及参数选取

  14.3财务效益与费用估算

  14.3.1年销售收入估算

  14.3.2产品总成本及费用估算

  14.3.3利润及利润分配

  14.4财务分析

  14.4.1财务盈利能力分析

  14.4.2财务生存能力分析

  14.5财务清偿能力分析

  14.6不确定性分析

  14.6.1盈亏平衡分析

  14.6.2敏感性分析

  14.7财务评价结论

  第十五章、墙纸墙布项目风险分析

  15.1风险因素的识别

  15.2风险评估

  15.3风险对策研究

  第十六章、墙纸墙布项目结论与建议

  16.1墙纸墙布项目结论

  16.2墙纸墙布项目建议

  第十七章、附表

可行性研究报告范文4

  随着市场竞争的日益激烈,现代企业要求人才不仅要具有精深的业务技能,而且还需要具备良好的综合能力。我国已经加入世贸组织,对人才更是苛求多元化和国际化。公关礼仪,是其中至关重要的方面,它关系到个人和组织的发展,影响到品牌的树立。

  一、协会宗旨

  活跃校园气氛,丰富课余文化生活,培养和发展同学们的爱好与专长,增进同学之间的相互了解和信任,有效化解矛盾和冲突,推进人际和谐与社会和谐,提高同学们适应现代社会的节奏和思维方式,促进各项公关活动的开展。

  二、协会目标

  以增强同学们的公共关系意识,锻炼会员的公共关系能力,信息处理能力、组织领导能力、社会交际能力、宣传表达能力、自我推销能力,以达到全面提高全体会员的综合素质的目的为目标。

  三、公关论述

  公共关系,是指社会组织与社会公众之间的社会联系状态,反映社会公众对社会组织的认知、评价、支持与合作的程度和趋向。

  公共关系是一种社会联系状态,一个组织无论是否意识到公共关系,是否从事公共关系活动,它总是与其他组织和个人存在着广泛的联系,公共关系的存在是不以人的意识为转移的客观的社会现象。

  公共关系由社会组织、社会公众和信息传播三个要素构成。

  公共关系是一门应用性很强的综合性的边缘学科。它既包括一整套理论体系,又包括理论指导下的实务操作范畴,是一门专门研究社会组织与有关公众之间传播沟通的行为、规律和方法的综合性学科。

  四、公关前景展望

  根据中国公共关系协会20xx年初调查统计,20xx年中国内地公关服务市场营业额超过45亿元人民币,较20xx年的33亿元人民币,增长超过36%。 从政府来看,最近几年各级政府通过传播塑造城市形象以及对危机公关事件的专业管理逐渐认识到公关作为管理的'重要性,并以公共关系作为中国社会和谐的助力、经济腾飞的动力。从个人与社会的角度来看,个人、组织与社会之间的沟通和理解日益成为现代社会的基本问题,现代公共关系的使命是通过有效的商务手段和方式在个人和社会之间建立彼此理解和互相信任、互相支持的桥梁。

  五、公共关系对于个人的必然

  公关能力表现为一个人在社交场合的介入能力、适应能力和协调性等方面。良好的公关能力是现代人的重要素质之一,公关能力的提升是时代的需要和历史的必然:首先,公关能力培养是适应社会化大生产、市场经济发展的客观需要。其次,良好的公关能力有助于提升人脉,提高情商,增强人际吸引力。再次,公关能力的强化,可以提高人们思想道德修养,培养高尚的道德情操,美化人的心灵和行为。公关能力要求我们有强烈的形象意识,学会自觉地控制和调整自己的行动,时时处处注意保持良好的形象,乐于助人,重视公众利益,体谅他人的难处,维护他人的正当利益。最后,培养公关能力有利于提高人的知识能力素质,增强其在人才市场的竞争力。公关能力的培养有助于增进人与人之间的相互了解和信任,能有效化解矛盾和冲突,推进人际和谐与社会和谐。

  六、国际走向

  国际教育的趋势早已表现出了重视公关能力的趋向。1999年4月联合国教科文组织召开了第2届国际技术与职业教育大会,大会指出:21世纪对人的素质的要求更重要的是对人的应变能力、生存能力及发展能力的要求。大会在改革教育内容方面突出强调以下理念:

  (1)加强基础文化和基础能力的教学,以增强岗位变化和职业转换的适应性,以及继续学习的可能性;

  (2)加强非技能性的能力教育(合作能力,公关能力等);(3)培养创业精神;(4)加强社会文化学习和外语学习。公关能力是其中非技能性教育的重要内容。

  七、会员组织方式

  1. 会员

  会员拟面向全院招收。

  2. 会员部门管理成员

  会员部门管理成员拟通过协会成立大会暨会员部门管理成员竞选大会选举产生。

  3. 理事会及常务理事会成员

  理事会成员由各部门推荐,经过常务理事会讨论、选举产生。常委理事会成员由会长及各个部门干部组成篇二:辩论协会成立可行性分析报告

可行性研究报告范文5

  1、标题:

  ×××项目可行性研究报告

  2、内容:

  根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

  (1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

  (2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

  (3)产品(或建设)规模方案的选择。

  (4)工艺技术方案(或建设标准)选择。

  (5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

  (6)公用设施建设方案。

  (7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

  (8)生态环境影响和对策。

  (9)节约能源、水和土地资源措施。

  (10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

  (11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

  (12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

  (13)经济分析和风险分析。

  (14)综合评价及结论。

  3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。

  4、项目可行性研究报告编制单位:

  ×××单位或委托×××院、所编制。

  5、项目可行性研究报告编制时间。

  ×××年×××月 ×××日。

  6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

  可行性研究报告:可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大孝经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。

  主要内容:

  1。总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。

  2。产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。

  3。主要技术与设备的选择及其,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备及其条件与责任。

  4。选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的'发展条件等)、所定

  厂址的优缺点及最后之选定结论。

  5。企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与、培训计划及要求。

  6。环境保护内容。

  7。资金概算及其,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。

  8。项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。

  9。经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。

  10。综合评价结论。

可行性研究报告范文6

  随着智慧城市越来越普及,其在政策上也得到了相关部委越来越多的支持。20xx年8月工信部、国家发改委等八部委更是强强联手,共同起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,在政策上率先进行了整合统一,结束了智慧城市各自为政的混乱局面。该指导意见重点推进五方面工作、启动十个领域智慧工程建设、组织一百个城市开展试点示范工作。其中重点推进五方面工作包括:做好统筹规划设计;围绕城市发展特点;发挥信息资源的价值潜能;应用先进适用的信息技术;确保信息安全。启动十个领域智慧工程建设涵盖:智能交通;智能电网;智能水务;智能环保;智能医疗;智能养老;智慧社区;智能家居;智慧教育;智慧国土。

  北京国宇祥工程咨询公司认为国家已从战略层面上肯定了智慧城市在利用新一代信息技术、提高社会管理和城市运行水平中的积极作用,并成为国家鼓励支持信息化发展的新方向,也为智慧城市的健康发展提供了明确的指导方针。

  一、总 论

  (一)项目背景

  1、项目名称

  2、建设单位概况

  3、可行性研究报告编制依据

  4、可行性研究报告编制单位

  (二)项目实施的背景及必要性

  1、实施背景

  2、实施必要性

  (三)项目概况

  1、拟建项目

  2、建设规模与目标

  3、主要建设条件

  4、项目总投资及效益情况

  5、主要技术经济指标

  (四)主要问题说明

  1、项目资金来源问题

  2、项目技术设备问题

  3、项目供电供水保障问题

  二、市场预测

  (一)项目市场分析

  1、智慧城市简介

  2、国外智慧城市建设

  3、国内智慧城市建设

  (二)市场需求预测

  (三)主要竞争企业分析

  (四)营销策略

  1、服务策略

  2、技术领先策略

  3、客户定位策略

  三、项目架构方案及商业模式

  (一)项目总体架构方案

  (二)重点领域架构方案

  1、数据中心

  2、公共信息平台

  3、智慧应急

  4、智慧交通

  5、智慧城管

  6、智慧医疗

  7、智慧养老

  8、智慧农业

  9、智慧排水防涝

  (三)项目B2B、B2C、O2O相结合的商业模式

  四、场址选择

  (一)场址所在位置现状

  1、地点与地理位置

  2、场址土地权属类别及占地面积

  3、土地利用现状

  (二)场址建设条件

  五、技术方案、设备方案、装修方案

  (一)技术方案

  1、数据中心

  2、公共信息平台

  3、智慧应急

  4、智慧交通

  5、智慧城管

  6、智慧医疗

  7、智慧养老

  8、智慧农业

  9、智慧排水防涝

  (二)技术要求

  1、数据中心

  2、公共信息平台

  3、智慧应急

  4、智慧交通

  5、智慧城管

  6、智慧医疗

  7、智慧养老

  8、智慧农业

  9、智慧排水防涝

  (三)设备方案

  1、设备及软件选配原则

  2、设备选型表

  3、软件选型表

  (四)数据中心装修方案

  1、编制依据

  2、装修要求

  3、装修工程量及造价

  六、主要原材料、燃料供应

  (一)主要原料材料供应

  (二)燃料及动力供应

  (三)主要原材料、燃料及动力价格

  (四)主要原材料、燃料年需要量表

  七、场地使用、公用辅助工程

  (一)场地布置

  (二)公共辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、通信系统设计方案

  4、通风采暖工程

  5、防雷设计

  6、防尘设计

  7、接地系统

  8、安防系统

  9、消防系统

  八、节能措施

  (一)节能措施

  1、节能规范

  2、设计原则

  3、节能方案

  (二)能耗指标分析

  1、用能标准与能耗计算方法

  2、能耗状况和能耗指标分析

  九、节水措施

  (一)节水措施

  (二)水耗指标分析

  十、环境影响评价

  (一)场址环境条件

  (二)项目建设和生产对环境的`影响

  1、项目建设对环境的影响

  2、项目运营对环境的影响

  (三)环境保护措施方案

  1、设计依据

  2、环保措施

  (四)环境保护投资

  (五)环境影响评价

  十一、劳动安全卫生与消防

  (一)劳动安全与职业卫生

  1、设计依据

  2、设计执行的主要标准

  3、设计内容及原则

  4、职业安全

  5、职业卫生

  6、辅助卫生用室

  7、职业安全卫生机构

  (二)消防

  1、设计依据

  2、总平面布置

  3、建筑部分

  4、电气部分

  5、给排水部分

  十二、组织机构与人力资源配置

  (一)组织机构

  1、项目法人组建方案

  2、管理机构组织方案

  (二)人力资源配置

  1、工作班次

  2、项目劳动定员

  3、职工工资福利

  4、员工来源及招聘方案

  5、员工培训

  十三、项目实施进度

  (一)建设工期

  (二)项目实施进度安排

  (三)项目实施进度表

  十四、招标方案

  (一)编制招标计划的依据

  (二)招标内容

  十五、投资估算

  (一)投资估算依据

  (二)建设投资估算

  1、建筑工程费

  2、安装工程费

  3、设备购置费

  4、软件购置及开发费

  5、期间费

  (三)铺底流动资金估算

  (四)项目总投资

  (五)投资使用计划

  十六、融资方案

  (一)资本金筹措

  (二)融资方案分析

  十七、财务评价

  (一)计算依据及相关说明

  1、项目测算参考依据

  2、项目测算基本设定

  (二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  1、销售收入

  2、销售税金及附加费用

  (三)总成本费用估算

  1、直接成本

  2、工资及福利费用

  3、折旧及摊销

  4、修理费

  5、其它费用

  6、总成本费用

  (四)财务评价报表

  1、项目损益及利润分配表

  2、项目财务现金流量表

  (五)财务评价指标

  1、投资利润率,投资利税率

  2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

  (六)不确定性分析

  1、敏感性分析

  2、盈亏平衡分析

  (七)财务评价结论

  十八、项目经济效益与社会效益

  (一)经济效益

  (二)社会效益

  十九、风险分析

  (一)项目风险因素识别

  1、规划风险

  2、组织机构风险

  3、人才体系风险

  4、技术风险

  5、资金风险

  6、实施风险

  7、运营模式风险

  8、信息安全风险

  9、支撑环境风险

  (二)项目风险防控措施

  1、规划风险防控措施

  2、组织风险防控措施

  3、人才体系风险防控措施

  4、技术风险防控措施

  5、资金风险防控措施

  6、实施风险防控措施

  7、运营模式风险防控措施

  8、信息安全风险防控措施

  9、支撑环境风险防控措施

  二十、结论与建议

  (一)结论

  (二)建议

  附 表:

  1、附表1 项目设备购置费估算表

  2、附表2 项目软件购置费估算表

  3、附表3 流动资金估算表

  4、附表4 项目总投资估算表

  5、附表5 项目总投资使用计划表

  6、附表6 项目销售税金及附加费用

  7、附表7 项目摊销估算表

  8、附表8 项目折旧估算表

  9、附表9 项目总成本费用估算表

  10、附表10 项目损益及利润分配表

  11、附表11 项目财务现金流量表

可行性研究报告范文7

  英德现有人口105万,国土面积5671平方公里,是广东省国土面积最大的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。

  近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。目前我市英德-佛冈的客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要通过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通英德至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。 班线客流概况 英德与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在英德、佛冈开办工厂,设立公司。随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的开通,两地旅客纷纷诉求开通英德至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。 运营方案 为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客提供安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆23+1+1座少林SLQ6792CE中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行英德至佛冈。每天约(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)时发车,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)时返回,途经大站、下石太等地。

  效益分析 1、拟投入两辆20万元/辆左右25座/辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。 2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0.16元/人公里,最高上浮0.208元/人公里,公路客运附加费0.03元/人公里,车辆通行费45元/(45公里X45%)=0.067元/人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。同时开通英德至佛冈班线对促进两地的`经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。 其它相关经营者产生的影响: 英佛一级公路属新开通公路,与英德、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。

  因此,开通英德至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。 综上所述,我们认为新开通英德至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。开通英德至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。

可行性研究报告范文8

  [摘要]近年来,国家的教育事业蓬勃发展,人们对教育的投入也越来越大,对于在教育途中遇到的各种问题也会找专业人士解答,尤其是高考填报志愿,但市场上还未有完善的机构可以解决这一问题。我们根据这一市场现状,进行了需求,前景,投资,风险等有关方面的分析,确定其具有一定的可行性后,提出方案,创建了高考咨询服务机构。

  [关键词]市场;需求;创新;可行性

  一、总论

  (一)项目的主要内容

  宏图高考教育咨询服务有限公司是一家针对高考生填报志愿进行咨询的服务型公司,公司通过引进经国家认证的先进高考志愿填报技术,聘请资深心理咨询师进行高考生的优势分析、兴趣分析、行为特点分析、职业性格分析、等人才测评结果,分析该学生最适合的就业发展方向,聘请资深高考报考指导教师为学生介绍相关专业及其未来发展情况,给学生制定出系统化、合理性的方案帮助学生进行报考选择,提供高考志愿填报方案。

  (二)项目背景情况

  据统计,辽宁省2013年有254000名学生报名参加高考,沈阳市有39000人参加高考。近年来,随着人们对教育投入的不断加大,教育产业得到了快速的发展。同时,数以万计的考生家长,对于孩子高考填报志愿等诸多选择都会遇到各种各样的问题,但是目前还没有这样一个针对性强、服务完善的机构为其答疑解惑,类似的高考教育咨询服务公司非常缺乏。经专业人士分析,目前市场有三种志愿填报咨询体系。通过考察及分析,发现各体系都有其利弊。这些服务具有片面性、短暂性和缺乏长期跟踪的环节,导致无法彻底、全面、系统的解决问题。

  二、项目技术可行性分析

  (一)项目产品市场调查和需求预测

  公司对大学生进行相关市场调研,研究数据显示仅有12.9%的大学生是根据父母的意见进行志愿报考,约17.3%的大学生根据老师建议进行志愿报考,13.4%的大学生由专业人士指导进行报考,5.9%的大学生是根据网上模拟志愿填报系统进行高考报考,42.6%的大学生根据自己喜好进行志愿报考。经市场调研,在不充分了解自己性格爱好的情况下,报考自己不熟悉或是不喜欢的大学及专业的大有人在。因此,在报考志愿时做相关高考志愿咨询是必要的,也将是大多数学生及家长将会考虑选择的一项服务。

  (二)项目的创新性概述

  我公司通过引进经国家认证的先进高考志愿填报技术,聘请资深心理咨询师进行高考生的优势分析、兴趣分析、行为特点分析、职业性格分析、等人才测评结果,分析该学生最适合的就业发展方向,聘请资深高考报考指导教师为学生介绍相关专业及其未来发展情况,给学生制定出系统化、合理性的方案帮助学生进行报考选择,提供高考志愿填报方案。在后期发展中,公司后期将业务扩大到转向艺体生发展方向、出国留学前期准备上,对此类学生进行专业性指导;并对处于叛逆期的学生进行心理疏导,挖掘特长,激发潜能,从而把他们打造成为可用之才。

  三、项目实施方案

  本公司聘请资深心理咨询师及高考志愿报考辅导老师组建咨询团队。每个团队配备一名资深心理咨询师及高考志愿报考辅导老师。目前公司已成立“指南针”高考志愿咨询团队、“逐梦”高考志愿咨询团队、“骄子”高考志愿咨询团队。每个团队收费标准不同,供顾客选择,同时接受咨询服务的项目不同,收费标准也不同。以下为接受最高价位咨询服务步骤:1.预约指导团队(通过网络、电话),签署《高考志愿咨询服务登记表》及《高考志愿咨询服务协议》;2.咨询服务一:通过“志愿宝”体系,根据考生分数制定相关专业及大学报考方案;3.咨询服务二:由该团队的心理咨询师对考生进行性格特长等专业分析;4.咨询服务三:由该团队的资深高考志愿报考老师为学生分析各专业发展前景,供顾客选择;5.将最终方案提供给考生及家长。

  四、筹资决策

  公司筹集资金40万元,由宏图内部出资40万元,其中租赁办公场地24000元,置办办公设备10000元。

高考咨询服务机构创新方案及可行性研究报告

  五、经济效益分析

  (一)经济效益

  根据净现值(NPV)是反映投资方案在计算期内获利能力的动态评价指标。投资方案的净现值是指用一个预定的基准收益率(或设定的折现率)i,分别把整个计算期间内各年所发生的.净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和。)

  NPV=164.7037(万元)期初投资40万元,164.7037-40>0。所以说明计算期内项目盈利能力很好,投资方案非常可行。除此之外,动态投资回收期就是把投资项目各年的净现金流量按基准收益率折成现值之后,再来推算投资回收期,净现金流量累计现值等于零时的年份P't=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值。

  经计算,投资回收期为1.92年,即23个月,投资回收期较短,投资方案可行。

  (二)项目的风险性和不确定性

  1.市场风险:创业初期,品牌尚未形成,推广需要一定时间,与地方高校建立友好合作关系及宣传方面需要投入大量资金和精力。通过更大的营销努力提高市场份额:初期针对重点中学进行营销,接着拓展普通中学,加大营销力度。

  2.营销风险:随着越来越多的人对教育咨询服务行业发展空间的了解和认识,同行业的竞争会越来越激烈。组织具有专业素质的营销队伍,建立及时有效的信息反馈渠道,随时了解市场动态。

  3.技术风险:竞争者的技术追随。对策:(1)增加技术研发的费用投入;(2)多元化经营,化解对单一服务的依赖性风险。

  4.管理风险:人才的流失,公司规模的不断扩大,公司组织结构、管理方法的不适应性。随着公司的不断发展,要根据具体情况对公司的组织结构以及管理方法做适应性的改变,同时倡导组织创新、思想创新。

  5.财务风险:公司发展初期,资金短缺风险,即资金不能满足公司快速发展的需要。对策:(1)完善和加强公司自身的“造血”机制;(2)加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率,实施财务预决算制度。

  参考文献

  [1]王建宗.中国高考向何处去[J].北京文学(社会科学版),2006(5):124—126.

  [2]王泽.透视四川美术高考培训现状[J].艺术教育研究(社会科学版),2012(5):96—97.

  [ 3 ] 伍振.给“高考经济”热降降温[ J ] .西部大开发( 社会科学版),2006(6):16.

可行性研究报告范文9

  贵州重点项目-遵义智慧遵义云计算

  中心建设项目可行性研究报告

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的'工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

  资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

可行性研究报告范文10

  一、 基本概况

  xx县xxx位于xx县南部,距县城50公里,是xx县油气田开发区。全乡共辖10个行政村,全乡有11482人。其中0—6岁儿童将近20xx人,近年,随着经济文化的发展,人们的教育意识逐年增加,对幼儿的教育愈来愈重视。但多年来,杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园,仅附设为学前班或附设为幼儿园,严重制约着杨米涧乡教育的发展,制约着整个杨米涧乡人文素质的提升。因此,根据省市县有关规划的精神,拟在乡内建一所寄宿制幼儿园。

  二、项目概况

  1、项目名称:新建靖边县杨米涧乡中心幼儿园项目

  2、项目申报单位:xx县xx学区

  3、法人代表:边宇

  4、项目属性:新建类

  5、预算投资总额:150万元

  6、申请项目金额:150万元

  三、项目实施的必要性

  随着xx乡经济社会的快速发展,幼教资源紧缺与需求的矛盾日益突出,已很难满足人们对优质教育、均衡教育的迫切要求。而杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园,只有附设学前班或附设幼儿园,其办园条件、师资力量、园务管理、保教质量均受到严重制约,与幼儿教育的规范要求相比存在着巨大的差距,严重制约着杨米涧乡教育的发展,制约着整个杨米涧乡人文素质的提升,成为杨米涧乡幼儿教育乃至整个教育事业健康发展的瓶颈。因此,杨米涧乡须新建一所规模较大、条件合格、管理科学、质量上乘的`公办幼儿园,这对促进幼儿教育跨越式发展,促进幼儿身心全面健康发展,促进社会经济和谐发展,普及义务教育,完善幼儿教育布局、促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。

  四、项目实施的可行性

  1、乡村领导高度重视,杨米涧乡的幼儿教育引起了乡领导的关注和村班子的重视,经多方协商,乡党委、乡政府决定无偿提供人口集中、交通便利的韩伙场九年制学校的4.2亩土地作为幼儿园的园址。

  2、该项目符合社会发展要求,项目建成后将极大地促进我乡幼儿教育发展水平,可大面积解决幼儿入园难的问题,因此,本项目的实施是必要的。

  3、本项目的实施,可彻底解决我乡范围内幼儿入学难的问

  题,可以让当地农民安心发展当地农业,也可以让专心在城里供幼儿学生的家长返回本乡达成供学挣钱两不误的效果,既可以缓解城镇幼儿园人数多,班额大的诸多压力,也切实减轻了农民的经济负担,也带动了当地的经济发展。

  4、可以有效扩充杨米涧九年义务教育生源,进而缓解城镇学校人数多,班额大的诸多压力,有利于促进教育的均衡发展。

  该项目经深入调查,项目建成后,具有良好的经济、社会效益,对带动和促进全乡幼儿园建设具有重要的现实意义,项目积极可行。

  五、项目规划及资金概算

  建成后的杨米涧乡中心幼儿园,将有教师5名,教学班级3个,可容纳120名适龄儿童。该园占地面积2500平方米(约3.7亩),其中建筑面积1000平方米。

  计划新建活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等,概算需建设资金600万元。

  1、新建活动及辅助用房800平方米,每平方米造价1500元,需资金120万元;

  2、新建办公及辅助用房100平方米,每平方米造价1500元,约需资金15万元。

  3、新建生活用房100平方米,每平方米造价(内容来源好 范文网)1500元,需资金15万元。

  以上各项共计需用资金150万元。

  六、建设后的社会效益

  该项目的建成,将极大地改善我乡幼儿事业的落后现状,提升幼儿教育整体发展水平,解决120名左右的幼儿入园难问题,为我乡社会力量承办的幼儿园起到榜样性的示范、引领和辐射作用。对规范幼儿教育管理,切实提高保教质量,为幼儿终生发展,为当地经济建设服务,为促进幼儿教育均衡发展,促进教育公平都将起到巨大的助推作用。因此,本项目的建设能取得良好的社会效益。

  专此报告

可行性研究报告范文11

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析汁匕较以及预测建成后的社会经济效益。

  一、项目背景

  1 、 项目名称:

  居住小区(暂定名)

  2、可行性研究报告的编制依据:

  (1)《城市居住区规划设计规范》

  (2)《a市城市拆迁管理条例》

  (3)《城市居住区公共服务设施设置规定》

  (4)《住宅设计规范》

  (5)《住宅建筑设计标准》

  (6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》

  (7)《城市道路绿化规划及设计规范》

  (8)《高层民用建筑设计防火规范》

  3、项目概况

  1 )地块位置:该基地东起,南至路,西至 路、北至,围合区内土地面积约平方米,该地块属a市 类地段。

  2 )建设规模与目标:

  土地面积:亩(平方米)

  容积率:

  开发周期:

  土地价格: 元/亩(a市国有土地使用权挂牌出让起价)

  建筑面积(预计):总建筑面积:㎡

  3 )周围环境与设施

  (1)步行约10 分钟可至a市中心。

  (2)西侧为 市城市中心景点。

  (3)东侧为城市绿化带,南侧为广场。

  (4)西南靠近a市小学。

  (5)北面为a市人民银行。

  4 、项目swot分析

  优势及机会

  (1) 该项目地处a市最具发展潜力的地段,周边环境在不久的将来是最佳的居住区域。

  (2) a近几年的经济发展和市政建设步伐,使得该区域的房地产具有较大的升值空间。

  (3) 东侧 的成功开发,为该区域的房价定位提供了市场认可性。

  (4) 周遍日趋成熟的居住配套及商业氛围的逐步形成,为该项目的商铺价格奠定了一定的基础。

  (5) 拆迁的当地居民选择就地回迁的比例较大,对该项目的资金流压力有一定的缓解作用。

  (6) 该项目以毛地出让,起价元/亩,使得取得该地块的前期资金较少。

  (7) 该项目规划定位为a市第一个小高层住宅小区,我公司在b市开发小高层的经验可以为之借鉴。

  (8) 我公司与a市的政府及建设主管部门的良好公共关系背景,有利于我公司今后在当地的发展。

  (9) 物业管理公司在a市的先行介入,为今后该项目的物业管理,具有一定的优势互补的性。

  (10) 拆迁的难度较大使得外地的`资金有所顾虑,为我们取得这次竞价成功创造了一定的机会。

  劣势及威胁

  (11) 拆迁密度过大,拆迁成本及风险是该项目成功与否的关键。

  (12) a市拆迁实施细则的即将出台,拆迁成本的预测具有一定的风险性。

  (13) 市政设施的带拆带建,因其标准的不确定性,使的成本的测算具有一定的不确定性。

  (14) 外来资金的介入,有可能使得土地的挂牌价抬的过高。

  (15) 规划中对于地块的居住用地的定位,今后商业的规划能否通过,具有一定的不可确定性。

  (16) 小高层的居住观念的形成,物业管理费、电梯的运行和维护等,将给今后的销售带来一定的抗性。

  (17) 该地块的居民大多是二次拆迁,拆迁的难度较大。

  (18)花园的日趋完善,又是多层住宅,与本项目的竞争将比较激烈。

  (19) 拆迁的难度,使该项目的建设周期具有延期的可能。

  (20) 周遍的生活配套设施及交通不够完善。

  二、市场分析

  1 a市概况(参考)

  a市位于

  河南岸,面积

  平方公里,人口 万。

  生态环境优良。境内有国家级森林公园、国家级野生动植物保护区、国家级水禽湿地保护区。全市森林覆盖率达56%,1996年和1997年被国家批准为国家生态经济示范区和实施《中国21世纪议程》地方试点。

  投资环境良好。交通通信便捷,公路已形成了以国道、省道及沿江公路为骨架的交通运输网;水运以长江干流的重要港口——a港为枢纽,拥有国家对外开放口岸,年设计吞吐能力达500万吨,a港泥洲新港区一期工程已动工;通信已形成以数字传输、程控交换为主的多种通信方式和多功能通信服务网络。

  项目所在区位于 江中下游南岸,与b市接壤,是a市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里,人口62万,辖8个乡、13个镇、4个街道办事处。城区人口12万。

  2 a市房地产住宅市场分析

  a市房地产业从起步到发展,大致经历了三个阶段:1988年至1993年为第一阶段,以房屋统代建为主,所建住房多为福利性,商品化率低,房地产业处于萌芽状态。1994年至1998年为第二阶段,统代建行为逐步消失,商品房开发逐渐兴起。1999年至今为房地产业发展与规范阶段。以城区南门“两点一线”旧城改造和西苑小区的成片开发为起点,掀起了城市建设新一轮高潮。尤其是地改市后,城市基础设施建设步伐加快,城市建成区人口、规模迅速扩张,城市建设与房地产开发两者良性互动,房地产场进入有序发展时期。到目前为止,a市房地产业基本实现了创业任务,完成了原始积累。居民住房质量显著改善,产业结构趋向合理,市场体系基本建立。

  二oo三年,a市房地产业主要特征表现在以下几个方面:

  表现之一:投资增幅大。房地产开发投资完成4.6亿元,投资增幅达33.4%,占全市建设系统投资65%,占全市固定资产投资12.6%。

  表现之二:市场供销两旺。主城区竣工商品房面积 20.04万平方米,销售面积22.04万平方米,消化空置房2万平方米。城市人均住房建筑面积已达26平方米。

  表现之三:房价平稳上升。城区商品住宅价格较去年上涨17%,净增400元/m2左右。

  表现之四:交易市场持续升温。全市全年共办理各类房产交易1.12万起。a市城区共办理各类房产交易7938起,面积达89.62万m2,比上年度分别增长25%和35%,其中存量房买卖2305起,面积24.40万m2,成交金额8800万元。

  表现之五:拉动经济效果显著。房地产业增加值占全市gdp增加值14%,带动相关产业产值8.87亿元,带动社会商品销售6.16亿元;房地产业上缴国家税收2800万元。

  对今后市场的预测:

  ---—从购房能力看

  伴随着经济增长,城镇居民可支配收入逐年增多,XX年到XX年,城镇居民可支配收入从5222元上升到6028元。尽管去年房价涨幅较大,但消费市场仍保持旺热。

  ——从投资角度看

  由于股市长期低迷,银行利率多次下调,而房地产业保值、增值功能显著,使得房地产市场成为投资的重要领域。加上银行信贷的支持,大大刺激了市场的需求。目前通过按揭贷款购买商品房的比例为42%,年增幅达16%。

  ——从消费结构看

  随着房地产市场的发展,居民住房消费观念发生了明显的变化。人们已不能满足于“够住就行”的传统观念,改善型住房的需求较为明显。住房消费正由“居住型”向“享受型”转变。二次置业、三次置业的消费群体逐步扩大。据调查,汇景花园一期95%以上购房户均为房改房换房。

  ——从需求关系看

  根据城市总体规划,城市建城区面积将由14.6平方公里发展到27.8平方公里,城市人口由12万人增加到30万人。在不考虑有效购买力的情况下,单从住房需求分析,a市每年人口增长拉动的住房需求,加之城市外来人口的购买需求和城市拆迁需要,将为房地产业提供广阔的发展空间。

  3、主要竞争项目分析

  住宅小区详细情况如表:

  项目

  套数 建筑面积(万㎡) 平均单价(元/㎡) 位置

  向阳小区 1500

  22

  1400

  宝山路

  新华小区 785

  8

  1344

  黄河街

  银河小区 170

  1460

  银河街

  成光小区 130

  1400

  学院路

  太阳神小区500

  6.9

  1508

  英雄路

  部分商业网点详细情况

  项目

  面积㎡

  单价元/㎡

  位置

  汇丰花园 40~~80

  4000~5600

  新城区

  秋爽花园 50~~70

  5000~1XX

  市中心

  碧苑小区 36~~50

  6800

  建设路

  桃园小区 车库

  550

  秋浦路

  荷花村

  车库

  550

  建设路

  三、项目财务分析

  (一)、拆迁成本分析

  围合区域内房屋均为砖混结构,其中4栋5层住宅楼房(实验小学职工二栋40户,四建公司职工住宅一栋16户, 拆迁公司拆迁安置房一栋,30户)。其它房屋均为二——四层。

  根据挂牌文件附图及现场核结,围合区内需拆除房屋面积:住宅34329平方米,经营性用房600平方米,合计住户约205户。住户成份多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证,规划建房证,房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。

  拆迁成本估算:

  按照a市《城市房屋拆迁管理办法》规定和拆迁补偿评估报告。

  1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元

  2、经营性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元

  3、附属物(水、电、电话、空调以上其它)

  住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元

  经营性用房:600平方米*45元/平方米=27000元

  4、室内装饰:34929平方米*80元/平方米=2794320元

  5、阁楼、围墙院内地坪等:

  34929平方米*48元=1676592元

  6、搬家费、临时过渡费等:

  1)、搬家费:

  住宅:200户*300元=60000元

  经营性用房:9户*500元=4500元

  小计:64500元

  2)、过渡费:

  住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元

  经营性用房:600平方米*16元/平方米*6个月=57600元

  小计:632535元

  其他费用

  3)、 管理费,委托拆迁费:

  34929平方米*15元/平方米=523935元

  4)、 房屋拆迁评估服务费费:35000元

  5)、 奖励:

  34929平方米*100元/平方米=3492900元

  上述所有费用小计:38533208元,折抵每平方补偿金额为1103.18元。

  按照a市人民政府令,对a市城市区域内房屋拆迁,在XX年上半年尚可以执行,自省《城市房屋拆迁管理办法》,在XX年7月1日开始执行后。a市城市房屋拆迁就困难重重,特别全国城市房屋拆迁大气候政策,向被拆迁人倾斜,裁决司法强制拆迁基本停止。

  1103.18元/平方米+100元/平方米 =1203.18平方米

  1203.18元*34929平方米=42025874.2元

  (二)建筑成本分析

  对该宗地块的建设规模作了初步的规划方案,沿东湖路建两栋二层网点,占地面积:50*10*2=1000㎡,建筑面积:XX㎡。

  主入口设在东湖路两栋网点之间,次入口设在 路靠近 小区的桥旁。沿建设东路建二层裙房,形式基本同s小高层,裙房上建三栋12层住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三栋12层住宅建筑面积:29.4*13.8*12层*3栋=14606㎡,合计建筑面积:17906㎡。

  地块内大致布置

  一栋 15层29.4*13.8*15层;

  一栋 12层29.4*13.8*12层;

  三栋 12层40*15*12层;

  一栋 15层40*15*15层;

  占地面积:3211㎡,建筑面积:41554㎡

  总占地面积:5861㎡,建筑密度:20.7%

  总建筑面积:61460㎡,容积率:2.17

  高层均设计地下室,面积为4861㎡,总户数约为297户。

  建设成本估算

  (一)、工程前期费:

  1、拆迁成本

  2、土地出让金

  3、城市基础设施配套费:61460㎡*50元/㎡=307.3万元

  4、人防基金:配套建地下室

  5、规划技术服务费:56160*1.4+5300*2.2=9.03万元

  6、墙改:61460*8=49.168万元

  7、散装水泥:61460*2=12.29万元

  8、白蚁防治费:61460*2=12.29万元

  9、质量监督费:61460*2=12.296万元

  10、施工图审查:61460*1=6.15万元

  1、防雷审查:61460*1=6.15万元

  2、消防审查:

  3、文物:0.2万元

  4、规划设计:10万元

  5、建筑设计:XX*12+59460*30=180.78万元

  6、地质勘探:61460*2=12.29万元

  7、测量定位:10万元

  8、煤气增容:2500元/户

  9、供水管网配套费:20元/㎡

  小计:627.93万元

  8、19项代收代缴,未计)

  (二) 工程成本

  1、桩基:59460*100元/㎡=594.6万元

  2、地下室:4861*600元/㎡=291.66万元

  3、主体:59460*900+XX*500=5451.4万元

  4、电梯:9栋*50万元/栋=450万元

  5、室外水电气工程:61460*50=307.3万元

  6、小区绿化、道路等工程:61460*60=368.76万元

  7、监理费:6337.66*1%=63.38万元

  小计:7527.1万元

  总计、8155.03万元

  (三)项目费用分析

  依据比较定价和市场定价相结合的原则,就该项目的预算定价为:

  小高层住宅1900元/㎡ 商铺6000元/ ㎡ 地下车库800元/㎡

  销售收入 住宅1900*56160=106704000

  商铺6000*5300=31800000

  地下室4861*800=3888800

  总计:142392800元

  营业税及附加 142392800*5.5%=7831604

  各项费用

  142392800*4%=5695712

  总成本:拆迁成本+建安成本+税收+费用+土地成本

  =42025874.2+81550300+7831604+5695712+x=137103490.2

  毛利润:销售收入—总成本

  =142392800-137103490.2

  =5289309.8元

  四、项目费用分析结论

  如土地挂牌竞价在五百二十八万以内,该项目具有一定的利润空间,项目可行。如超出项目风险较大,项目不可行。

可行性研究报告范文12

  高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于1992年成立后,根据开发区创新管理体制的总体要求,总公司在牢固树立服务第一、效率第一的同时,不断强化内部各项管理,充分调动社会各方面的积极因素,不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟,为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进,在开发区组建一个机动车辆管理机构,有效的实施人员与车辆的管理,已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。

  一、组建交安委的必要性

  1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆xx余辆,驾驶人员xx余人,根据二期扩建规划,预计到明年底机动车辆将增加到xx余辆,机动车驾驶人员也将增加到xx余人。

  2、已经和即将进驻开发区的外地的,以及在其他交安委上户的机动车辆和人员,由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便,待开发区交安委组建后,必将有一批机动车辆和人员转入管理。

  3、高新技术开发区位于XX市南部学府街,地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场,加之长风大街的开通,东西南北,四通八达,车流量较之以往成倍增加,具有良好的组建条件和管理环境。

  二、交安委的管理方案和管理规模

  1、管理名称及法人

  1、1管理名称:XX市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会

  1、2隶属单位:XX市高新技术产业开发总公司

  1、3法人代表:xxx

  1、4负 责 人:xxx

  2、组织机构:

  2、1主任:1人

  2、2内 勤:1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕

  2、3车管员:2人

  2、4安全管理:1人 3、 管理办法 3、1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。 3、2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。 3、3制定岗位实施细则,严格各项管理规定。 3、4实行年度测评、奖优罚劣、竞争上岗,采取末位淘汰的新机制。 4、办公地址:鉴于高新技术开发区的极佳投资环境,场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。 三·经济分析:

  1、市场前景1、1XX市高新技术产业开发区,正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个非常时期,开发区机动车辆与驾驶人员增长较快,要求简便快捷的管理需求量较大。

  1、2高新技术开发区目前尚无具有一定规模,且又具有较强竞争实力的.交通管理机构。总公司交安委的组建成立,依托开发区良好的投资环境,通过先进合理的计算机管理手段,必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理,具有稳定的管理基础。

  1、3随着人们生活水平的日益提高,家用汽车的普及,通过不断完善管理服务意识与管理服务质量,以严格的管理,规范的运作,良好的服务,树立诚实可信的管理形象,必将吸引周边地区一大批机动车辆和驾驶人员入户挂靠。逐步拓展管理范围。

  2、资金来源

  2、1申请国家预算内拨款

  2、2向国内各大银行及财政信托公司贷款

  2、3自筹组建初期投资和铺底流动资金xx万

  3、费用估算:先期 投资年费用约xx万余元

  其中:场地租赁费:

  xxxx元

  办 公 设 备: xxxx元

  人员 费 用: 编制定员5人,年平均工资xxxx元, 年工资总费用为xxxx元

  其他 费 用: xxxx元

  4、效益估算

  4、1目前开发区现有车辆xxxx辆,单车年管理费xxxx元,年收益xxxx元。

  4、2随着管理规模的不断扩大,预测在明年底前将吸纳各类转户迁移机动车辆xx余辆,年收益xx万元。

  4、3随着管理人员业务素质的不断提高和服务意识的增强,高效便捷的管理手段,必将吸引众多零散和家用私车车主的入户挂靠,在极大便利广大群众购车上户的同时,所产生的社会效益无法估算。

  综上所述,组建高新技术产业开发总公司交安委,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇,依托开发区组建交安委具有明显的优势,投资利润率较高,有一定的抗风险能力,在管理上是可行的,在经济上是合理的,交安委组建后,对开发区和社会都具有明显的经济效益和社会效益。

可行性研究报告范文13

  第一章 总 论

  一、申请项目概述

  本项目已有核心技术是黄颡鱼种质选育与繁殖技术,苗种转食培育技术及无公害养殖技术。本次申请中试的主要内容是利用核心技术进一步提高黄颡鱼繁殖的“三率”和转食苗种培育成活率,实现模式化苗种生产,开展无公害养殖。创新点是鄱阳湖黄颡鱼选育与人工繁殖、采用投喂天然饵料生物与开口人工饲料相结合方法进行转食育苗、按照无公害水产品生产标准进行从亲鱼培育至鱼种与成鱼养殖等技术的创新。该成果居国内外同类研究领先水平,可广泛在黄颡鱼繁养殖业、池塘和大水面养殖中应用。中试成功后,可有效解决黄颡鱼转食苗种供应的“瓶颈”问题,提高养殖效益,对推动黄颡鱼产业化开发具有重要的作用。

  二、项目预计目标

  (一)总体目标

  1、计划投资额:

  项目总投资300万元。其中近期已完成投资50万元,尚需新增投资(项目执行期内)250万元(固定资产投资190万元,铺底流动资金60万元)。新增投资中,项目单位自筹150万元,需申请农业科技成果转化资金无偿资助100万元。

  2、项目完成时的成果熟化程度:

  项目完成后黄颡鱼选育与人工繁殖技术、苗种转食培育技术、无公害养殖技术等“三大”核心技术呈规范化、模式化。项目后续期,可完全按照该技术标准放大规模进行推广应用。

  3、项目结束时达到的主要经济技术指标:

  (1) 黄颡鱼选育与繁殖技术主要技术指标:选择鄱阳湖黄颡鱼,培育亲鱼4500公斤(雌鱼100克以上、雄鱼150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌亲鱼怀卵量5000粒以上,产卵量达2500粒以上,受精率达90%以上,孵化率达90%以上。

  (2)转食育苗技术指标:将卵黄苗进行专池人工转食培育,在8—12个日龄时进行转食驯化,经30—40天的培育,鱼苗的规格可达4cm以上,育苗平均成活率达70%以上。生产4cm以上转食鱼苗1000万尾以上。

  (3)冬片鱼种培育技术指标:将经人工转食驯化的4cm以上鱼苗转入鱼种池和鱼种网箱中进行培育,池塘亩放养3-4万尾、网箱每平方米放养3000尾,主要投喂浮性配合饲料,经4—5个月养殖,可生产8—10cm的鱼种,池塘亩产达300公斤、网箱每平方米达25公斤,鱼种总产量达425万尾,平均成活率达85%以上。

  (4)无公害养殖经济技术指标:池塘亩放8—10 cm鱼种40—50公斤、网箱每平方米放养8—10cm鱼种4—5公斤,主要投喂浮性配合饲料,按无公害标准养殖,经6—8个月的.饲养,池塘亩产500公斤、网箱50公斤/m2,生产成鱼200吨、后备亲鱼10吨,养殖成活率达90%以上,品质达到出口要求。

  4、中试后可获得的经济效益、社会效益、生态效益:

  中试后,该项目可获得较高的经济效益、良好的社会效益和生态效益。

  (1)社会效益:中试后,每年可生产4cm以上黄颡鱼1000万尾,其中可向社会提供500万尾;可向社会提供后备亲鱼10000公斤;生产8—10cm鱼种425万尾,其中向社会销售200万尾;生产商品鱼200吨。本项目向社会提供的亲鱼、鱼苗和鱼种,经社会繁殖和养殖每年可实现产值3000万元以上,新增就业人数200余人,为农民增收创造了空间。至20xx年可直接按项目标准化技术放大5倍生产规模,在短期内可形成产业化经营,对推动渔业产业结构的调整有重要的作用。

  (2)经济效益:中试达产年可实现产值554万元,新增利润82.43万元,新增税收71.52万元。

  (3)生态效益:项目本身就是一种生态型的繁、养殖项目,整个养殖过程完全按照无公害养殖技术要求进行, “三废”排放均符合标准,对环境不但不造成污染,还可有效地保护资源和生态环境,实现渔业可持续发展。

  (二)阶段目标:

  第一阶段目标:(20xx年6月—20xx年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)

  本阶段主要利用已采集的鄱阳湖黄颡鱼亲本2500公斤和已投资建设的繁殖与苗种培育设施,进行人工繁殖和苗种培育。尚需购置实验仪器和检测设备(含电脑)49台(套)件、鼓风机和供气系统各2套。生产4cm转食夏花650万尾以上(其中250万尾用于销售,400万尾用于自养)。本阶段共需落实资金49.1万元,其中固定资产投资19.1万元,流动资金30万元。可实现销售收入25万元(销售250万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。

  第二阶段目标:( 20xx年7月—20xx年12月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)

  本阶段需新增投资159.8万元,用于技术研究开发,购置增氧机10台、自动化投饵机10台、鱼种网箱100个(800平方米)、成鱼网箱100个(1600平方米)、鼓风机和供气系统各2套、活鱼运输车一辆,新建亲鱼与鱼种培育池100亩、流水产卵池10个(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工厂化鱼苗培育池100个(1600平方米)。可生产8—10cm鱼种340万尾(100万尾用于销售、240万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达90%以上;培育后备亲鱼5000公斤;建立无公害养殖池塘100亩、网箱200个,利用上一年生产的120万尾鱼种,开展无公害养殖,生产尾重90克以上的商品鱼100吨,成活率达90%以上。该阶段共需落实资金259.8万元(从上一阶段的销售收入、企业自有资金和国家无偿资助资金中解决),其中新增固定资产投资159.8万元、流动资金100万元。实现销售收入277万元(销售冬片鱼种100万尾、后备亲鱼5000公斤、商品鱼100吨)。

  第三阶段目标(20xx年1月—20xx年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)

  本阶段需新采集或选育亲鱼20xx公斤,形成具有繁殖能力的亲鱼4500公斤,购置增氧机10台、自动化投饵机10台,生产4cm夏花苗种1000万尾以上(其中500万尾用于销售,500万尾用于自养)。共需落实资金57.1万元,其中固定资产投资7.1万元,流动资金50万元。实现销售收入50万元(销售500万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。

  第四阶段目标:(20xx年4月—20xx年2月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)

  本阶段需培训技术工人20人(次),利用自有水库和池塘开展网箱和池塘养殖鱼种与成鱼,购置成鱼网箱100个(1600平方米)。池塘养殖鱼种60亩、成鱼100亩,网箱养殖鱼种100箱、成鱼200箱。生产4cm夏花1000万尾,8—10cm鱼种425万尾(200万尾用于销售、225万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达85%以上;培育后备亲鱼10000公斤;利用上一年生产240万尾鱼种,生产无公害商品鱼200吨,成活率达90%以上。该阶段需投入固定资产资金4万元,流动资金200万元,共需落实资金204万元(从上年度和上一阶段的销售收入中解决)。

可行性研究报告范文14

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的.技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

可行性研究报告范文15

  (一)总论、建筑、结构

  1、报告已提供净用地面积、绿化率、停车位数量,未提供基底面积和道路面积,建议报告补充完善。既为三期工程,应先说明地块现有设施。市场预测应针对项目内容进行。

  2、“建设用地规划条件意见书”要求本项目建筑密度<20%,而本项目实施方案确定的建筑密度为26.5%,超出规划条件,建议说明理由,并重新确定实施方案建筑密度。

  3、“建设用地规划条件意见书”要求本项目建筑高度<80米,而本项目实施方案虽说明各建筑总层数,但未提供实施方案各建筑高度,也未说明主要建筑高度是否满足规划条件,需补充实施方案各建筑高度。

  4、完善建设项目的平面布局、建筑功能、交通组织设计方案。

  5、细化建筑方案内容,各建筑应分别说明,特别关于地下室应单独说明功能。

  6、补充结构设计内容,说明建筑结构基础的形式、埋置深度及地基承载力的`设计要求,完善建设项目上部结构和下部结构的建筑结构形式及设计要求等。

  7、补充建设项目规划总平面图、建筑的相关图纸。

  (二)建筑设备

  1、核实市政给排水、供热、燃气、电力、电信的条件和参数,补充室外管道和设施平面布置图,明确主要水池、设备、管道等的规格和数量,补充主要设备材料表。

  2、各建筑的设备工程应分建筑分别说明。

  3、补充负荷估算的内容,如用水量、排水量、供热负荷、用电负荷、空调冷热负荷等。

  4、细化动力设计内容,如换热站等。

  5、补充说明设置空调和燃气供应的范围,细化设计方案说明。

  6、校核消防设计内容。

  (三)投资估算

  补充建设规模确定依据、土建、装饰工程估算指标测算过程。

  1、编制说明:补充工程概况并说明建设地点、建设规模构成(x栋、x层)、投资估算编制基准期及总投资;编制依据应为09届造价依据;补充工程费用估算编制方法及土建、装饰估算指标测算过程;并计取基本预备费。

  2、单项工程估算表:

  ①主体工程建设规模缺乏依据,土建、装饰估算应分列,校核给排水、暖通、电气估算指标;

  ②小区辅助和基础设施工程应在补充工程量依据(图纸)基础上,其估算指标应重新测算,并补充给水泵房、换热站、配电室、燃气调压箱等设备分摊投资。

  ③按照《建设项目投资估算编审规程》及当地文件,合理计取工程其他费用,土地及拆迁安置补偿费应附依据。

  (四)经济评价意见

  完善销售价格的测算过程、核实开发成本、销售费用数据,调整评价指标。

专家组签字:xxx

  二〇一X年八月二十八日

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