绩效自评报告

时间:2023-02-14 16:30:40 报告范文 我要投稿

绩效自评报告15篇

  随着个人的素质不断提高,报告不再是罕见的东西,报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么一般报告是怎么写的呢?以下是小编精心整理的绩效自评报告,希望能够帮助到大家。

绩效自评报告15篇

绩效自评报告1

  根据《安徽省省级部门预算管理工作绩效考核暂行办法》(皖财预〔20xx〕452号)的要求,我单位在全面总结预算管理工作的基础上,对照预算编制、执行监督、预算绩效等多方面内容进行检查,实事求是地开展自评,现报告如下:

  一、严控一般性支出,科学编制预算。为规范预算编制科学化、精细化管理,领导高度重视,专门召开预算编制协调工作会议,结合本部门工作要求及时布置、精心实施;牢固树立过“苦日子”思想,严控一般性支出,加强全口径预算管理,部门所有收入和支出全部纳入预算,统一管理,统筹安排。基本支出按政策编制,项目支出预算在办公室与业务处室反复会商的基础上科学编制,符合项目储备机制要求。预算编制过程中,严格按照政府采购目录及省级资产管理有关要求,编制政府集中采购预算、新增资产配置预算、政府购买服务预算。改进各项工作,提高预算编制质量,按要求编写报送部门预算草案文本,文本规范、内容详实、完整。

  二、严格管理,预算执行稳定有序。年初制定详细的用款执行计划,执行过程中本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本年预算支付的各种因素,适时调整,按工作进度执行预算。预算执行做到基本支出按序时计划执行,项目支出按工作进度或合同约定支付,及时申报采购预算,并按要求执行完毕。

  三、强化责任意识,接受预算监督。主动接受人大、审计和财政部门监督检查,认真落实人大审查和审计监督意见。规范财务管理,完善内控体系,严格执行财务审批制度,强化研究经费监管和单位预算管理的监督检查。

  四、完善预算绩效管理,提高财政资金使用效益。按照省财政厅预算支出绩效考核的相关要求,我中心坚持全覆盖纳入、全过程管理、全方位评价,扎实推进项目预算绩效评价工作,切实提高财政资金使用效率和单位财务管理水平。由办公室牵头成立项目自评及整体绩效自评工作组织和相关联系人;制定评价及监督工作实施方案;设计符合本部门项目特点的科学、准确的评价指标,形成自评工作报告;下一步我们将继续强化绩效自评结果应用,把绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据,真正让财政资金发挥最大经济社会效益。

  五、加强决算管理,提高决算数据质量。根据《安徽省财政厅关于做好20xx年度部门决算工作的通知》(皖财库〔20xx〕1638号)要求,认真组织决算编报工作,按时审核和汇总报送本部门决算,决算数据真实、准确和完整;组织开展决算数据质量核查,并形成核查报告,提高决算数据质量。严格执行财政财务管理各项规定,真实反映预算资金执行结果,加强决算管理,强化数据分析,发挥决算功能作用,将发现的`问题反映到预算编制、执行、会计核算等环节中,发挥决算促进预算管理的作用,促进财务管理工作规范有效。

  六、依法规范,适时公开预决算。按照《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规的规定,认真履行预决算公开责任主体的职责,依法、规范、按时在安徽省政务公开网站和省政府发展研究中心门户网站上公开部门预决算。

  七、预算管理工作绩效自评结果。对照《安徽省省级部门预算管理工作绩效考核暂行办法》(皖财预[20xx]452号),我中心20xx年预算管理综合考评自评得分为97分。其中,预算编制30分,预算执行28分,预算监督10分,预算绩效管理9分,决算编制10分,预算公开10分。为了充分发挥财政资金绩效作用,今后,我们将进一步增强预算管理责任和预算绩效意识,切实提高预算管理的科学化精细化水平。

绩效自评报告2

  一、基本情况

  (一)项目概况

  1、项目背景

  全面贯彻党的十九大精神,按照大众创业、万众创新的新要求和省委、省政府部署,坚持“政府引导,市场主导,需求向导”原则,全面落实扶持农民工、大学生和退役士兵等人员返乡创业政策,重点实施7个“行动计划(20xx-2017年)”,大力支持返乡创业,拓宽就地就近转移就业途径,培育经济社会发展新动力,催生民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定新动能。

  在我国经济增速换挡和动能转换的背景下,推动大众创业、万众创新将成为经济增长新引擎。国务院办公厅印发《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》,推动农民工等人员返乡创业。为加快返乡人员创业步伐,吉林省人民政府办公厅出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》(吉政办发〔20xx〕88号);长春市人民政府办公室出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》(长政办发〔20xx〕144号)等创新机制政策。

  本项目建成后,为入驻园区的企业搭建功能完善的创业平台,建立良好的创业环境和秩序,加快优势产业集聚和中小企业发展,推进区域经济又好又快发展。

  2、项目主要内容及实施情况

  规划用地面积87,158.58m2,规划总建筑面积62,065.00m2(计容面积98,065.00m2),其中地上建筑面积59,975.00m2,地下建筑面积2,090.00m2。双创孵化产业园规划建设16栋建筑,其中研发服务中心3栋,框架结构,总建筑面积12,705.00m2(其中地上建筑面积11,240.00m2,地下建筑面积1,465.00m2);厂房8栋,层高6米~12米,门式钢架结构,总建筑面积49,050.00m2(其中地上建筑面积48,450.00m2,地下建筑面积600.00m2),计容面积86,540.00m2;泵房1栋,地上一层、地下一层,框架结构,建筑面积274.00m2(其中地上建筑面积24.00m2,地下建筑面积250.00m2);门卫4栋,砌体结构,总建筑面积36.00m2。配套建设供配电、给排水、供热、消防、弱电设施等及道路、绿化。

  项目目前处于在建状态,20xx年一期工程已完工,二期工程主体已完工,三期工程进行场地平整。

  3、资金投入和使用情况

  20xx年申请地方政府专项债券资金6,000.00万元,根据长春市双阳区财政局文件《关于长春市双阳区20xx年第一批专项债券项目资本金纳入财政预算调整计划的函》(长双财函[20xx]681号),项目资本金纳入区级财政预算调整计划,20xx年财政预算安排4,175.63万元。

  20xx年专项债券资金未支付,资本金支付1,632.96万元。

  (二)项目绩效目标

  1、总体目标

  项目按期竣工,产业园将会以创业创新资源整合及服务创新为发展战略,形成以市场为导向,集知识产权、技术转移、创业孵化、信息服务、教育培训、展览展示等功能一体的中小企业“双创”产业园。

  2、阶段性目标。

  20xx年计划一期和二期工程完工,三期工程完成主体工程。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目标

  根据评价项目的情况和特点,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方政府债券资金进行综合评价,全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响。通过绩效评价,为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理,提高专项债券资金使用效益,有效防范政府债务风险发挥作用。

  (二)评价对象和范围

  本次绩效评价主要内容为对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目申请20xx年地方政府专项债券资金的全年执行率、产出、效益和满意度进行综合评价。

  (三)绩效评价原则

  采用定量分析与定性分析相结合的比较法,对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方政府债券资金绩效情况进行客观分析和评价。

  (四)评价方法

  本次评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

  1、成本效益分析法,将投入与产出、效益进行关联性进行分析。

  2、比较法,将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较。

  3、因素分析法,综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

  4、公众评判法,通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

  三、综合评价情况及评论结论

  全年执行率和一级指标权重统一设置为:全年执行率10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%。总分由全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。

  通过本次绩效评价工作,长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方政府专项债券资金绩效评价最终得分60.65分。

  绩效评价得分汇总表

  指标类别全年执行率产出效益满意度合计

  权重10.0060.0020.0010.00100.00

  得分1.0533.6016.0010.0060.65

  得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%

  四、绩效评价指标分析

  (一)全年执行率

  20xx年计划投资规模15,495.55万元,全年执行数1,632.96万元,全年执行率10.54%。该指标满分10分,得分1.05分。

  (二)产出指标

  产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标,满分为60分,得分为33.6分。

  1、数量指标

  数量指标满分19分,得分4.5分。

  偏差原因分析及改进措施:20xx年申请专项债券资金6000万元,21年未支出,应加快资金支付进度;20xx年计划一期、二期工程完工,三期工程完成主体工程。实际建设内容:一期完工,二期主体完工,三期平整场地。按计划工程建设完成度为50%。

  2、质量指标

  数量指标满分18分,得分18分。

  3、时效指标

  时效指标满分18分,得分11.1分。

  偏差原因分析及改进措施:项目计划于计划20xx年8月竣工,截至20xx年底项目按期完工度为50%。

  4、成本指标

  成本指标满分5分,得分0分。

  偏差原因分析及改进措施:项目正在建设中,尚未完工,未发生运营成本。

  (三)效益指标

  效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标,满分20分,得分16分。

  1、经济效益指标

  经济效益指标满分4分,得分0分。

  偏差原因分析及改进措施:项目正在建设尚未竣工运营,尚未发挥经济效益。

  2、社会效益指标

  社会效益指标满分8分,得分8分。

  3、生态效益指标

  生态效益指标满分6分,得分6分。

  4、可持续影响指标

  可持续影响指标满分2分,得分2分。

  (四)满意度指标

  满意度指标满分10分,得分10分。

  五、主要成效

  项目单位组织机构健全、职责分工明确,制定了债券资金管理制度及各项业务流程管理制度,制定了专项债券资金使用计划并按严格按照专项债券资金专户管理办法进行债券资金拨付。

  项目建成后,产业园将会以创业创新资源整合及服务创新为发展战略,形成以市场为导向,集知识产权、技术转移、创业孵化、信息服务、教育培训、展览展示等功能一体的'中小企业“双创”产业园。

  双创孵化产业园建设项目孵化创业成果,培育中小企业及其它创业者自主创新能力,促进创新企业成长,并将着力打造完整的创新创业服务链,为入驻企业成长提供和营造良好的创业环境。开发区管委会办公室为进一步提升管理水平,提高生产效益,为中小企业等提供新的发展机遇和空间,将会把双创孵化产业园建设项目作为双阳经济开发区建设的重点工作,使产业园能够成为开发区的“双创”平台,科技创新平台。

绩效自评报告3

  为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和项目管理水平,根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》(桂财绩[20xx]7号)有关要求,现将20xx年国家综合档案馆新馆建设工程款绩效自评如下:

  一、专项资金基本情况

  (一)专项资金概况

  桂阳县国家综合档案馆新馆根据《档案馆建设标准》,档案馆建筑规模主要依据应保存的馆藏档案数量、公共服务、档案业务流程等因素确定,新馆实际建筑面积6938.6㎡,其中地上建筑4层,地下建筑1层,新馆于20xx年11月24日动工,20xx年10月31日完成建设任务。项目建设任务竣工后,经省委办公厅和县住建局、质监站、项目业主等单位组织专人验收,验收结果合格。20xx年5月正式投入使用。

  1、项目基本性质:本辖区内的国家综合档案馆建设项目经费,是中央、县财政局配套的专项项目。

  2、用途和主要内容:主要用于国家综合档案馆的建设。

  3、涉及范围:桂阳县辖区内各单位、团体及个人。

  4、验收审计情况:20xx年10月,经过审计,国家档案馆新馆建设项目需投入22242450元。

  5、项目建设资金已投入情况:20xx年-20xx年财政已拨付1462万元,已支付1462万元。

  6、20xx年,年中调整以桂财预行[20xx]35号下达预算指标300万元,实际到位120万元。

  7、项目建设还需拨付6422270元。

  (二)专项资金预期目标完成程度。

  项目总目标:国家档案馆新馆建设项目是我馆围绕县委、县政府的工作重心,认真贯彻档案工作重大战略部署,以推动我县档案工作计划落地见效,更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略。

  阶段性目标:20xx年

  项目完成后预期主要的经济效益、社会效益:满足档案存放、利用需求,将档案馆建设成为功能齐全的公共服务场所。

  可持续影响:使档案馆新馆成为、安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开现行文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所,在服务群众、维护稳定、推动桂阳档案事业发展等方面起到积极作用。

  (三)专项资金使用管理情况。

  1、专项资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

  根据桂阳县财政局年中调整预算的通知,以桂财预行[20xx]35号下达预算指标300万元。截止20xx年12月31日,本次绩效评价范围内的'县财政资金到位120万元,资金到位率为40%。

  (二)专项资金使用情况

  截止20xx年12月31日,根据单位提供的相关财务资料,本次绩效评价范围内的县财政资金已使用120万元,资金使用率为100%,用于支付新馆建设工程款。

  (三)专项资金管理情况

  本次绩效评价范围内的专项资金属于专款专用资金,严格按照县财政预算资金的安排合理使用,专项资金的形成、建立、提取和使用都必须符合财务制度的规定。建立专项资金使用管理责任制,提高其使用效率。在资金的使用上,坚持专款专用,量入为出的原则,由县会计核算中心专账核算,并严格按照项目批准要求执行,资金及时到位并支付,会计核算按照财政要求,付款申请审批程序到位,专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。

  二、专项资金主要绩效

  (一)主要产出指标完成情况。

  1、数量指标完成情况。新馆面积6938.6㎡,库房消防系统1套,库房恒温恒湿系统1套,安全监控系统1套,中央空调1套,库房密集架20xxm3。

  2、质量指标完成情况。新馆建设项目符合档案馆建设标准,顺利通过验收,项目获省优质工程称号。

  3、时效指标完成情况。项目于20xx年11月24日动工,20xx年10月31日通过验收,20xx年5月正式投入使用。

  4、成本指标完成情况。20xx年新馆建设经费预算300万元,实际到位和支付了120万元。

  (二)主要效益指标完成情况。

  1、社会效益指标完成情况。一是满足档案存放、利用需求。二是项目完成后查阅档案将更加便利。

  2、可持续影响指标完成情况。一是将档案馆建设成为功能齐全的公共服务场所。二是推动桂阳档案事业发展。

  3、满意度指标完成情况。新馆投入使用后,经问卷调查查档人员满意度达98%以上。

  三、存在的问题及建议

  (1)存在问题

  由于县财政困难,工程款不能按合同支付。

  (2)相关建议

  加强项目资金调度,及时拨付项目资金。

绩效自评报告4

  一、项目概况

  (一)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

  本项目为我单位20xx年电费类预算项目,项目资金预算40万元。根据海财预字[20xx] 126号文件批示,市财政补助我单位电费,主要用于广播电视专用设备及办公照明用电等。

  (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

  该项目的年度绩效目标为:1、控制全年用电量;2、保障广播电视专用设备及办公照明用电。截止至20xx年12月,顺利完成本年度各项工作任务。

  二、项目决策及资金使用管理情况

  (一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。

  1、项目实施的必要性和可行性:根据我单位工作计划,项目的实施可以满足我单位日常工作需求,确保我单位日常业务顺利开展。

  2、项目决策过程。我单位的决策依据符合我单位工作年度计划要求,电费能保障我单位工作有效运转,该项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

  (二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

  截止20xx年12月底,我单位申请项目资金40万元,已全部下达。

  (三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

  截止20xx年12月底,该项目实际支出金额40万元,支出进度100%。按照专款专用原则,在本单位严格监督下,该项目资金全部用于广播电视专用设备及办公照明用电费用,项目资金使用率为100%,资金的支付依据合规合法。

  (四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

  本单位严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金,设立项目资金专账,专人管理。制定严格的资金使用制度,做到专款专用,使项目达到预期目标。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。

  经过全面深入了解本单位工作需求情况,电费项目为确保设备正常运行、广播电视专用设备及办公照明用电,保障我单位工作正常运行。

  (二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。

  项目目标设定依据充分、明确、合理,各项符合相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研,再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

  其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的.效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

  我单位20xx年控制全年用电量,保障广播电视专用设备及办公照明用电,顺利完成本年度各项工作任务,部门满意度95%以上,达到了申报的绩效目标。

  项目的经济性分析:为保证财政资金的使用效率,我单位在项目执行过程中,严格加强费用控制,没有出现浪费现象,确保将费用控制在预算范围内。

  项目的效率性分析:本项目进度和质量均符合预期标准。本项目实施时间为20xx年1-12月。截止20xx年12月,该项目基本实现了预期质量目标。

  项目的有效性分析:通过对项目的执行,广播电视专用设备及办公照明用电得到了保障,顺利完成本年度各项工作任务,基本达到了项目的预期目标。

  项目的可持续分析:电费项目作为本单位电费类经费开支,项目的执行可以确保本单位日常工作的正常有序开展,为单位的日常办公业务活动提供支持和保障。

  (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

  无

  五、其他需要说明的问题

  (一)后续工作计划。

  根据20xx年电费项目的实际执行情况,我单位将调整相关工作目标,确保20xx年该项目的预算更精准。

  (二)主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。

  该项经费缺口较大,不足以支撑本单位日常使用,建议财政部分提高该项经费预算。

绩效自评报告5

  一、部门概况

  (一)部门职能职责概述

  负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

  (二)部门组织机构及人员情况

  安仁县农业农村局设12个内设机构,分别为办公室(对外交流与合作股、市场与信息化股)、人事股(科教教育股)、计划财务股、政策法规股、发展规划股(乡村产业发展股)、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、种植业管理股(种业管理股)、农产品质量安全监管股,农业资源保护与利用股(农田建设与农垦股友)、畜牧兽医股(渔业渔政管理股)、农业机械化管理股;6个股(站、中心),农业技术推广中心、农业综合服务中心、农作物服务中心、土肥和植保服务中心、农产品质量安全检验检测中心、安仁县农业行政执法大队;管理县农业产业发展服务中心、县农机事务中心、县畜牧水产事务中心、县农村经营服务站、县农业科学研究所、县柑桔场、县农业广播学校。

  (三)部门20xx年度重点工作计划

  1、抓好两项改革,激发乡村振兴内在活力

  (1)抓好县直部门机构改革。精心组织,周密部署,主动衔接,加强协作,确保职能整合到位,确保机构改革任务圆满完成;

  (2)抓好农村综合改革。深化农村土地制度改革,完善承包地“三权分置制度”,积极稳妥推进农村集体产权制度改革;加快供销改革步伐,建设好农村物联网、互联网和农村政务平台。

  2、抓实三个重点,引领农村全面进步

  (1)抓实产业发展。突出扶贫抓产业,结合精准扶贫,围绕“四跟四走”产业发展思路,坚持以产业助力脱贫,以扶贫促产业发展,持续提升产业扶贫质量和成果。一是继续完善现有产业扶贫实施方案,加强已链接企业监管和风险评估,确保贫困户分红到位;二是补齐村村建立合作社,非贫困村贫困户利益链接短板;三是激发贫困户内生动力,引导贫困户积极参与中药材、优质稻、特色种养等微企业发展。突出特色抓产业,制定《安仁县中药材产业转型提质实施意见》,坚持“枳壳+”发展模式,制定20xx年中药材实施方案,突出中药材由量向质转变,重点培植规模化、规范化种植合作社,建立健全中药材冷链物流销售体系。突出传统抓产业,稳住粮食面积70万亩,产量30万吨,油菜面积25万亩,烤烟面积5万亩,发展高档优质稻17万亩。

  (2)抓实美丽乡村创建。继续打造以稻田公园为核心的美丽乡村示范带,推进灵官镇整域推进试点,充分发挥龙海地热资源,打造龙海休闲康养镇,积极申报渡口乡石冲村省级美丽乡村创建以及永乐江镇山塘村国家级乡村振兴示范创建。

  (3)抓实农村人居环境整治。紧紧围绕建设“洁净乡村美丽安仁”这一目标,创新农村环境卫生制度和机制,巩固农村环境卫生已有成果,推进“厕所革命”步伐、持续开展“拆危拆旧”行动,强化农村污水治理。

  3、实现四个加强,推进农业全面升级

  (1)加强农产品质量安全监管体系建设。强力推进食用农产品追溯体系建设,建设好湖南农产品身份证平台,建立完善国家农产品溯源体系,创建安平镇、灵官镇、永乐江镇农产品监管示范乡(镇);

  (2)加强知名农业品牌建设。继续推进“三品一标”认证,培育和管理好安仁枳壳品牌,围绕优质稻、中药材等主导产业,以生平米业、鑫亮粮油、湘众药业等龙头企业品牌为重点,打造品质优、科技含量高、市场竞争力强的知名农业品牌;

  (3)加强农业龙头企业培育。加大生平米业、湘鲁脐橙、豪峰茶叶品牌创建和监管力度。鼓励鑫亮粮油、湘众药业实施“走出去”战略,寻求合作伙伴和商机。加快现代企业创建步伐,加大招商引资力度,积极与上海悦然科技公司对接,争取“甜叶菊”项目早日落户安仁。抓好省市级龙头企业申报工作,创造条件申报奎源11农业为省级龙头企业;

  (4)加强农业综合行政执法建设。学习贯彻中共中央《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》文件精神,持续深化农业综合行政执法改革,加快建设坚强有力的农业综合行政执法体系和执法队伍,努力实现依法护农、法治护农,为农业生产构筑安全防线。

  (四)部门整体收入支出规模、使用方向

  20xx年财政拨款收入1587.21万元,支出16,98.13万元,其中:工资福利支出1171.93万元,商品和服务支出185.79万元,对个人和家庭的补助38.36万元,对企业的补助支出302.05万元。

  (五)财务管理状况

  基本支出实行国库集中支付制度,手续齐全后由局长和分管财务的.副局长审核后报财政局国库集中支付局审核付款。建立健全农业局财务管理制度、财务开支制度、项目立项和审批制度、“三一大”集体议事表决制度、“内部控制”制度、绩效评价等十余项规章制度。

  二、部门专项资金组织实施情况

  (一)专项资金支出情况

  20xx年县级专项资金预算数为134.8万元。其中:农产品质量安全4万元,中草药办中草药发展资金24万元,植物保护4万元,农民劳模经费4.8万元,农村党风廉政建设工作经费10万元,院士工作站工作经费20万元,蔬菜质量检测4万元,农村环境整治16万元,菜篮子工程10万元,秸秆综合利用和禁烧5万元,农村能源建设9万元,新农村建设工作经费8万元,统筹城乡发展16万元。

  (二)专项资金管理情况

  财政项目资金按照专人负责、专户存储、专账管理、专款专用的“四专”要求,项目建设资金统一由县财政局农业局或经济建设股集中管理,资金支出实行报账制。确保项目资金安全高效,严格按照项目批复的预算开支,做到专款专用,不挤占、挪用项目资金。工程完工后由建设项目工作领导小组和财政相关部门组织验收,验收合格后视项目要求报审计局审计,审计合格后交省、市有关部门验收。

  (三)专项资金支出绩效情况

  三、扶贫项目资金组织实施情况

  (一)扶贫项目资金收支情况

  重点产业收入840万元,支出829.75万元,结余10.25万元上解国库;特色产业扶贫收入25元,支出21万元,结余4万元上解国库;贫困户自主创业:1300万元,支出1195.17万元,结余104.82万元上解国库;贫困户户厕改造收入124.97万元 支出57.63万元。结余67.34万元上解国库。高标准农田建设及高效节水灌溉1386.52已全部支出。

  (二)扶贫项目资金管理情况

  按安仁县扶贫资金使用管理办法设农业局涉农统筹整合资金专账,报账按安仁县财政涉农统筹整合资金报账审批卡走程序,实报国库集中付报账制。

  (三)扶贫项目资金支出绩效情况

  见涉农整合资金绩效评价报告

  四、总体评价情况

  一年来,农业农村工作取得了良好成效:中药材现代农业产业集聚区成功创建为省级现代农业产业园;安仁县在全省“稻油”“稻稻油”水旱轮作试点推进会议上做典型发言;全省场地无盘旱育秧技术现场观摩会在我县召开,安仁作典型发言;湖南省农作物秸秆综合利用项目实施试点县;安仁县农业农村局荣获20xx-2019年度湖南省“千企帮千村”先进单位;成功承办全市农村集体产权制度改革成员身份确认现场会。中央台“田间示范秀”节目专题推广安仁中药材助力脱贫。神乐园脐橙首次成功进入海关出口备案。

  (一)乡村振兴战略实施有序开展

  成立安仁县实施乡村振兴战略工作领导小组,由县委书记任组长,下设办公室,由县农业农村局等6个县直部门,成立产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴、城乡融合发展六个专项工作组。全县13个乡镇162个村居均成立实施乡村振兴战略工作领导小组,切实落实“五级书记”抓乡村振兴领导责任制,加强“三农”工作领导力量。编制完成《安仁县乡村振兴战略规划》《安仁县实施乡村振兴战略行动方案》《安仁县实施乡村振兴战略实绩考核暂行办法》等系列文件,为今后持续实施乡村振兴战略提供了坚实的政策指导。

  (二)主要农产品供给保障有效

  坚持抓好粮食生产。全县落实粮食播种面积66.25万亩,总产量28.49万吨;油菜冬播面积26.55万亩。创建3万亩稻油(稻稻油)水旱轮作样板。经济作物面积稳定,茶叶面积1.2万亩,柑橘面积4.6万亩。全县生猪生产基本稳定,目前生猪存栏21.32万头、肉牛4.21万头、肉羊0.495万只、家禽发展142.68万羽,水产品产量6580吨。

  (三)农业综合生产能力不断提升

  深入实施藏粮于地,藏粮于技战略,划定水稻生产功能区316700亩,油菜籽保护区面积210600亩。高标准农田建设项目2.7万亩任务扎实推进,预计20xx年3月按期完成建设任务。“大棚房”问题专项清理整治行动共清理排查出“大棚房”问题18个,违规占地面积33.34亩,除4个“大棚房”问题延期整改,其他的大棚房问题已全部按要求整改到位。继续实施农机“千社”工程,建设8家省级扶持的农机专业合作社。农机化综合水平70.1%,同比增长0.5%。

  (四)六大强农行动扎实推进

  大力实施“六大强农”行动,不断提高农业质量、效益和市场竞争力。品牌强农方面,组织全县农业企业积极参加20xx 湖南贫困地区优质农产品(北京)产销对接活动、中国中部(湖南)和湖南(郴州)特色农产品博览会等会展、产销对接活动30多场次。围绕优质稻、中药材等主导产业,以生平米业、鑫亮粮油等龙头企业品牌为重点,累计创建28个特色品牌和企业品牌。特色强农方面,重点培育壮大中药材特色产业,中药材产业由“种植”逐渐转型升级为“初加工”,新建药材加工厂4家,新培育标准化基地7000余亩。奎源22农业和中国科学院长沙亚热带研究所、国药集团、县政府签订了“四方协议”。质量强农方面,全县主要农产品质量安全例行监测合格率99.8%,省、市检例行监测合格率为100%。生平米业、豪峰茶叶、东南阳光公司等6个企业实行农产品身份证管理,规模以上企业产品赋码标识已纳入国家农产品追溯平台。“三品一标”认证产品达到9个。融合强农方面,新增市级龙头企业6家。目前全县国家级农业龙头企业1家,省级农业龙头企业4家,市级农业龙头企业18家,农民专业合作社843家,家庭农场344家。推出了湘赣边区域合作示范创建“渡口丹霞-稻田公园-莽山梯田-义海风光”的旅游精品线路。开放强农方面,培育东南阳光果业基地、豪峰茶业基地、安仁生猪基地为粤港澳大湾区生产基地。科技强农方面,扎实推进信息进村入户工程,按照“六有标准”建设县级运营中心1个,村级益农信息社125个。促进信息化与农业现代化与农民生产经营相结合,为乡村振兴战略提供了强有力保障。

  (五)农业污染防治攻坚战扎实开展

  推进农业废弃物资源化利用,全县畜禽粪便资源化利用率达到85%;规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上;深入实施化肥农药零增长行动,农药使用量较去年减少4.3%,完成测土配方施肥面积95万亩。继续抓好重金属污染加密调查,完成1766个加密点位与详查点位的样品采集工作。争取国家资金865万元,实施农作物秸秆综合利用试点建设项目,秸秆综合利用率达到了90.8%。

  (六)农村改革激发农业农村发展活力

  农村集体产权制度改革取得了阶段性成效,截至20xx年全县清查核实集体土地总面积165.97万亩。农村集体经济组织成员身份确认登记成员人数达37万余人,农村承包地确权颁证到户率95.9%。

  (七)农村人居环境整治有新面貌

  以“三清三改三拆”为工作重点,深入开展清扫清淤清庭院、改水改厕改环境、拆危拆旧拆旱厕工作,完成户厕2220座、公厕30座,户厕完成率111%,超额完成年度目标任务。创新开展“拆旧房,围菜园”行动,全县共拆除危旧房屋5618栋,总面积约572540平方米。在全县创建1个省级、1个市级、1个县级美丽乡村示范村或农村人居环境整治示范村。着力推进农村人居环境整治工作,打好实施乡村振兴战略第一仗。

  (八)争资力度促推农业农村经济发展

  20xx年农业农村局共向上争取中央、省市项目36个,总项目金额11986.102万元,有力促进了安仁农业农村经济发展。

  (九)主题教育夯实党建基础

  以机构改革为契机,切实提高政治站位。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,结合学与研,对照党章党规找差距精神;切实履行“两个责任”和党风廉政建设责任制,严控风险点,扎牢权力制约笼子。

  五、存在的问题和建议

  (一)乡村振兴开展困难。乡村振兴工作量大,要求高,目前受机构改革的影响,部分单位职能和人员转隶不到位,人力难以跟上乡村振兴战略实施步伐,影响了乡村振兴工作正常开展。

  (二)农村人居环境整治资金投入严重不足。农村人居环境整治工作涉及农村生活污水、生活垃圾、厕所革命、卫生保洁、村容村貌整治,需要大量资金投入,仅靠地方财力难以保证。

  (三)高标准农田工程项目推进困难。一是部门协调不顺畅。表现在县发改局的立项审核,县财政局的预算财评等各个环节,特别是我县财政局预算财评价格偏低,为工程质量埋下隐患。二是专业技术人员紧缺。由于机构改革,人员未到位,目前只设立一个临时机构,明确1名临时负责人,工作人员严重不足。

  (四)资金人才技术等要素支撑农业农村发展不足。一是资金支撑农业农村优先发展不足。二是基层人才匮乏。

  (五)农业农村公共基础设施建设任重道远。一是乡村垃圾、污水处理能力存在短板,乡镇、行政村层面的集中供水、供气设施、垃圾集中处理不能100%覆盖。二是农村改厕任务重。三是农村生产生活基础设施仍存在短板,农村水利灌溉问题突出,制约了农业产业的发展。

  (六)部分领域融合发展不够。一是一二三产业融合不够。目前“农业+”发展深度不足,与工业、旅游业、文化产业及物流业融合不够紧密。二是传统农业生产与现代农业对接难。

绩效自评报告6

  一、绩效目标分解下达情况

  1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

  20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元,其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元,创业致富带头人培训资金50万元。

  2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

  20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个,其中包括职业教育补助、实用技术培训,创业致富带头人培训项目。

  调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号,下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元,其中职业教育补助250万元,实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号,下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元,创业致富带头人培训资金50万元。

  二、绩效自评工作开展情况

  包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

  三、绩效目标自评完成情况分析

  以省市相关文件和乡结合,上级文件制订了当地的专项资金管理规定,项目实施情况已达到了规划预期效果。

  (一)资金投入情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  20xx年财政专项扶贫资金到位530万元,全部为财政涉农整合资金。

  2.项目资金执行情况分析。

  自桂东县扶贫开发领导小组下文以后,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元,结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段,计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。

  3.项目资金管理情况分析。

  严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的`审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

  (二)绩效目标完成情况分析。

  1.效益指标完成情况分析。

  我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%,资金拨付达到100%,完成项目验收率达到100%。

  2.满意度指标完成情况分析。

  自20xx年以来,我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段,暂未拨付到位,我们将在审核完成后及时拨付到位。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分95分。

  2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符。

  六、基本经验及主要做法

  一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。

  二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关,付款中全部要求请款单位提供正规发票,没用白条入账现象。

  七、存在的问题及原因

  通过对近几年项目总体情况分析和自查,发现存在以下问题:项目申报不精准,从而使项目资金结余。

  八、意见及建议

  进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。

绩效自评报告7

  水源保护经费项目支出绩效自评报告

  一、项目概况:

  通过水源保护资金使用,使水源保护宣传工作进一步得到加强;水源保护管理工作成效明显,确保水质达标,区域生态环境明显改善;有效解决水源保护与管理工作矛盾,促进保护与管理和谐发展。努力实现“保护生态、涵养水源、环境清洁、水质优越”的目标。

  项目资金xx年度资金预算总投入60万元,严格按区财政文件要求管理资金、使用资金,年末使用完毕。

  二、评价结论

  我街道办xx年水源保护工作经费绩效自评分94.71分,自评结果为优,达成了预期的绩效目标,切实做到了用实、用好财政资金。

  三、经验、问题和建议

  (一)主要经验及做法;

  水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开,重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。

  (二)存在的问题

  1、存在与市园林绿化局历史遗留问题。

  2、上级政府对入库河道水质标准要求严格,按照年头区政府与街道办事处签订的水质达标目标责任书,明确100%月份两河水质要达二类水质标准,因季节性原因,无法100%月份达标。

  3、水源保证工作任务重、开支大,但经费分配有限,缺口大。

  (三)建议和改进措施

  1、报请区政府协调市园林绿化局解决“农改林”历史遗留问题。

  2、严格按照水质达标目标责任书执行,强化综合整治执法,开展环境卫生、规划建设管理、安全生产、交通秩序、购物场所管理、餐饮经营规范管理、资源和环境保护等执法活动,打击并遏制破坏资源的行为,为水源地保护与生态发展营造良好的环境。

  3、加大对水源保护工作的经费投入,加强对水源保护重要性、必要性的宣传教育,根据历年支出,结合下年工作目标、计划,科学合理的分配各块工作资金,做到不遗漏,重点突出。

  正文:水源保护工作经费项目支出绩效自评报告

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  1、立项背景及目的。

  滇源街道地处松华坝上游水源保护区,东临嵩明县嵩阳街道,南接松华街道,西与阿子营街道毗邻,北与寻甸先锋乡接壤。街道据盘龙区40公里,国土面积298.7平方公里,海拔1970—2840米,辖18个村民居委会,99个村民小组,102个自热村,有耕地面积44811亩,有林地299489亩,森林覆盖率高达71%。辖区内有小(一)型水库1座、小(二)型水库8座、小坝塘58座。境内冷水河长14.6公里、牧羊河长11.7公里,丰水季节出水量分别在每秒0。5立方米以上,年产水量达2亿多立方米,占松华坝水库年蓄水量的90%,占水体年交换量的42%。

  通过水源保护资金使用,使水源保护宣传工作进一步得到加强;水源保护管理工作成效明显,确保水质达标,区域生态环境明显改善;有效解决水源保护与管理工作矛盾,促进保护与管理和谐发展。努力实现“保护生态、涵养水源、环境清洁、水质优越”的目标。

  项目资金xx年度资金预算总投入60万元,严格按区财政文件要求管理资金、使用资金,年末使用完毕。

  2、项目实施情况。

  (1)利用广播、黑板报、宣传标语、宣传册等多种形式广泛宣传水源保护工作重要性,提高村民对水源保护工作的认识和重视,增强群众对环境保护的主动性、积极性、自觉性。

  (2)通过开展水源保护监督管理联动巡察,加强饮用水水源日常动态管理,层层落实饮用水水源监督管理职责,及时发现和解决水源保护工作中存在的问题和隐患,全面提高饮用水水源管理水平。以各村委会为河道管理的实施主体,对滇源街道两条主要入库河道及四条支流沟渠实施网格化管理。签订“河道三包”责任书,全面落实“包治脏、包治乱、包绿化”的“河道三包”责任制。

  (3)重点对水源保护区内点源(小作坊、汽修厂、洗车场、工业企业、黑臭水体、集镇生活)、面源(农田种植、畜禽养殖、水土流失等)安全隐患进行排查,明确整改责任人限时整改。开展河道常态清淤。对东干渠、西干渠、东小河、西小河、窑河、干河、西河边共7条支流进行清淤。

  3、资金来源及使用情况。

  xx年度水源保护工作经费预算总投入60万元,已从区级财政全额拨付到位,年末使用完毕,项目资金主要用于拨付辖区各村委坝塘清淤、水源点治理补助;人畜饮水、水源保护综合环境整治经费;河道清淤整治经费;截污沟渠整治经费;水质监测费等。

  4、组织及管理情况。

  水源保护工作办公室为街道水源保护与发展工作的牵头部门,具体负责组织、协调相关部门做好水源区管理与保护工作,完成上级交办的各项工作任务。负责街道水源保护委员会领导小组办公室的日常工作。监督检查水源地保护与管理目标任务的完成情况。监督检查水源保护工作成员单位执行街道水源保护委员会决定、决议的情况,负责“农改林”土地管理牵头工作,协调处理历史遗留问题,负责街道本级河长制日常工作。承办河长制领导小组及督察组交办的工作,承接区河长制办公室交办的事项,指导下一级河长制办公室开展工作。组织实施河道常态化清淤。开展村、组人畜饮水水源点安全隐患整治。

  项目各项经费支出均通过相关报账手续后进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的'拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

  (二)绩效目标。

  1、总目标。

  全面推进水源地安全保障达标建设工作,严格落实水资源管理制度,调整农业产业结构,加大水环境综合治理,加强水源地水质监测,强化水源地应急能力建设和健全水源地日常管理机制等一系列举措,实现冷水河、牧羊河水质稳定在Ⅱ类水(《地表水环境质量标准》GB3838—20xx);村级水源地水质稳定达标。两河流域主要入库污染物总量控制目标,化学需氧量(COD)、氨氮(NH3—N)、总氮(TN)、总磷(TP)入湖总量较上年削减2%。

  2、年度目标。

  xx年度,水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开,重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。

  执行**市松华坝水库保护条例、上级党委、政府文件及其他证明文件。制作安装、修复水源保护宣传、警示标牌。组织实施村庄污水治理及河道常态化清淤。开展村、组人畜饮水水源点安全隐患整治。加强中所、甸尾段河道禁钓等管理工作。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

  (二)绩效评价工作方案制定过程。

  滇源街道办自评,根据资金管理使用情况进行自查,形成项目绩效报告(包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等)。财政所对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析,按照设定的绩效评价指标进行绩效评价,最后形成项目绩效评价报告。

  (三)绩效评价原则、评价方法

  1、绩效评价原则。

  (1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

  (2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监。

  (3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

  2、绩效评价方法。

  (1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

  (2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

  (3)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

  (四)绩效评价实施过程

  1、数据填报和采集。

  由项目负责科室进行项目总结,汇总填报项目相关情况,形成项目年度总结报告。绩效自评小组根据科室填报的数据及总结报告内容,初步审阅并追加采集需要的材料。

  2、社会调查。

  根据采集的数据,制定绩效评价指标体系,对于采用公众评判法作为考核依据的事项,设计调查问卷进行调研。

  3、数据分析和撰写报告。

  (1)汇总分析调研数据,编制调研报告,对相应指标进行打分评价。

  (2)根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作,形成评价底稿并汇总出评价结果。

  (3)根据评价过程及评价结果,撰写绩效评价报告。

  (五)本次绩效评价的局限性。

  本项目各指标均可进行相应的考评,绩效评价未存在明显重大的局限性。

  三、评价结论和绩效分析

  (一)评价结论。

  1、评价结果。

  该项目资金立项依据充分,立项程序规范,绩效目标明确,预算编制合理,各项支出均按规定使用,综合项目的投入、产出及效益,我办事处自评为94.71分。

  2、主要绩效。

  (1)通过播、黑板报、宣传标语、宣传册等多种形式的广泛宣传,提高广大人民群众环境保护意识,增强了对环境保护的主动性、积极性和自觉性。

  (2)结合滇源街道实际,建立健全水源保护工作组织领导机制,形成街道、部门、村三级综合治理体系,做到上下联动、齐抓共管,事有专管、人有专责,为街道水源保护工作提供坚强的组织保障。明确了街道水源保护工作委员会及水源保护工作成员单位职责。

  (3)制定下发《滇源街道办事处水源保护工作组织领导机构及职能职责》、《水源保护监督管理联动巡查工作实施方案》。通过开展水源保护监督管理工作联动巡查,加强饮用水水源日常动态管理,层层落实饮用水水源监督管理职责,及时发现和解决饮用水水源保护工作中存在的问题和隐患,全面提高饮用水水源管理水平,保证饮用水水源保护区的水质符合规定标准。

  (4)突出重点,全力整治

  一是根据《盘龙区松华坝水库水源保护区综合整治工作方案》,取缔百合花、康乃馨系列花卉种植5021。74亩;关停一级区内汽修厂、洗车场10家;开展一、二级区鱼塘关停整治工作,严格管理三级区鱼塘工作,做到只减不增。

  二是开展河道常态化清淤。对东干渠、西干渠、东小河、西小河、窑河、干河、西边河共7条支流(沟渠)进行了清淤,累计清除淤泥、杂草等7291立方米。

  三是开展集中式饮用水水源地专项排查整改工作。对一级保护区内有废弃纯净水厂约200平方米、一级保护区内有废弃水厂养殖场进行了整改;重点对水源保护区内点源(小作坊、汽修厂、洗车场、工业企业、黑臭水体、集镇生活等)、面源(农田种植、畜禽养殖、水土流失等)安全隐患问题进行排查,排查工作自6月份起至中央环保督察组“回头看”检查工作结束止。明确整改责任人及整改时限,对存在问题做到立行立改,确保中央环保督察组“回头看”检查工作期间滇源街道水源地环境安全无隐患。

  (二)具体绩效分析。

  1、项目决策(满分20分):该项自评得分合计19分。

  水源保护工作经费立项与部门中长期规划目标匹配,立项依据充分,立项规范,项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理,设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

  但该项目为持续性项目,根据相关文件政策进行执行,社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标指标难以量化,导致绩效目标反应预期产出和效果的完整存在一定局限性,故扣1分。

  2、项目管理(满分20分):该项自评得分合计20分。

  水源保护工作经费资金的使用符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目管理制度健全、制订的各项管理、监管制度能够有效执行,物资采购流程符合相关规定。同时,项目资金的使用严格按照相关规定进行,制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。

  3、项目绩效(满分60分):该项自评得分合计55.71分。

  水源保护工作经费资金的投入保障了水源地环境的整洁,保护了水源地水质质量。辖区公共卫生、秩序更加干净整洁,生活垃圾管理进一步规范。项目实施以来产生了良好社会效益,对辖区环境产生了积极的影响,项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行,项目运行以来的政策制度能持续执行,居民满意度达到90%以上。

  但在部分项目处理上因不可控因素导致无法保证达到预期计划,故扣4.29分。

  四、成本效益分析

  xx年度水源保护工作经费预算总投入600,000.00元,已从区级财政全额拨付到位,年末使用完毕,项目资金主要用于老坝垃圾清运补助费7,500.00元;大哨等村委会坝塘清淤费226,000.00元;竹箐口、甸尾村委会人畜饮水、水源保护综合环境整治经费66,230.00元;水源办购打印机耗材费2,660.00元;小营等村委会河道清淤44,000.00元;陈家营河道整治费70,000.00元;白邑集镇污水管网清淤费15,000.00元;中所禁钓鱼费25,000.00元;周达清理卫生死角费3,000.00元;麦地冲村委会清淤补助15,000.00元;南营截污沟渠整治经费70,000.00元;项目支出调账7,490.00元;食堂水源保护会议费3,720.00元;付尘清环境监测公司水质检测费44,400.00元。

  该项目各项经费支出通过相关报账手续后进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,基本做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保了资金使用效率。

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法;

  水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开,重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。

  1、管理保障

  (1)建立健全管理保护机构。结合实际,健全街道水源地管理保护机构,切实加强全街道水源地的管理保护工作。

  (2)严格执行补助办法。贯彻执行《xx市主城饮用水源区扶持补助办法》,全面落实水源地生态补偿政策。

  (3)完善应急机制。每年至少组织开展1次应急演练。

  (4)加大督查督办力度

  2、水量保障

  (1)加强供水设施、取输水工程的管理。

  (2)实施绿化造林工程。对成活率达不到85%、保存率达不到80%的地块抓住造林节令开展补植补造,确保造林成效。

  3、水质保障

  (1)设立隔离防护设施和警示、宣传标志。

  (2)严格执行项目审查制度。落实“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目”要求。

  (3)严格政策落实和执法管理,做到有法必依,执法必严,违法必究。

  (4)提升村镇污水收集处理能力,采取分散与集中相结合的方式,因地制宜建设村镇污水处理设施,提升村镇污水收集处理能力,并结合农田灌溉、村庄绿化等推行中水利用。

  (5)持续开展入库河道整治,保持水面清洁、水系畅通,最大限度降低藻华产生的可能性。

  4、监控保障

  (1)健全水质监测机制

  (2)建立健全日常巡查机制

  (3)健全监管机制

  5、统一思想,提高认识

  (1)强化宣传教育,健全公众参与机制,让广大群众懂法守法,自觉参与到水源地管理保护工作中来,营造爱水、惜水、护水的良好社会氛围。

  (2)细化目标,层层落实任务,加强目标任务的考核,建立科学的考评体系,把水源地管理保护工作纳入各部门年终综合考核内容。

  (3)畅通信息渠道,加强信息报送工作,各职能部门于每月25日前将本月水源地管理保护工作情况报街道水源办。

  (二)存在的问题

  1、存在与市园林绿化局历史遗留问题。

  2、上级政府对入库河道水质标准要求严格,按照年头区政府与街道办事处签订的水质达标目标责任书,明确100%月份两河水质要达二类水质标准,因季节性原因,无法100%月份达标。

  (三)建议和改进措施。

  1、报请区政府协调市园林绿化局解决“农改林”历史遗留问题。

  2、严格按照水质达标目标责任书执行,强化综合整治执法,开展环境卫生、规划建设管理、安全生产、交通秩序、购物场所管理、餐饮经营规范管理、资源和环境保护等执法活动,打击并遏制破坏资源的行为,为水源地保护与生态发展营造良好的环境。

  3、加大对水源保护工作的经费投入,加强对水源保护重要性、必要性的宣传教育,根据历年支出,结合下年工作目标、计划,科学合理的分配各块工作资金,做到不遗漏,重点突出。

绩效自评报告8

  一、城乡一体化调查记帐户调查补贴

  (一)项目实施方案:县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展,按季进行考核;考核合格后,由县统计部门按照补贴标准,并按季度发放到位。目前全县住户调查共xx个调查点,xx户记帐户,人均调查补贴xx元/月,措施电子记帐户再加通讯费xx元/月。

  (二)预算测算依据及标准:目前全县住户调查共xx个调查点,xx户记帐户,按每户xx元/月补贴标准。

  (三)资金来源:本级财政安排。

  (四)项目历年执行情况:xxx年度安排预算经费xx.xx万元,实际发放补助经费xx.xx万元;xxx年度安排预算经费xx.xx万元,实际发放补助经费xx.xx万元。

  (五)xxx年执行情况:xxx年度安排预算经费xx.xx万元,实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计xx.xx万元;占实际执行率xx%,自评得分x分.

  二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助

  (一)项目实施方案:县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况,进行年度考核;考核合格后,由县统计部门按照补助标准,一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计xx人,纳入补助范畴联网直报企业xx户。

  (二)预算测算依据及标准:首席统计员xx名,按每人每月xx元补助标准;辅助统计员xx人,按每人每月xx元补助标准;联网直报企业xx户,按每年每户补助xxx元标准。

  (三)资金来源:本级财政安排。

  (四)项目历年执行情况:xxx年度安排预算经费xx.xx万元,实际发放补助经费xx.xx万元;xxx年度安排预算经费xx.xx万元,实际发放补助经费xx.xx万元。

  (五)xxx年执行情况xxx年度安排预算经费xx.xx万元,实际发放补助经费xx.xx万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助xx.xx万元,全年执行率xx%,自评得分x分。

  三、第七次全国人口普查经费

  (一)项目实施方案:县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况,依据我县普查工作需要,分阶段支付相应的普查经费。

  (二)预算测算依据及标准:

  (三)资金来源:本级财政安排。

  (四)项目历年执行情况:xxx年度安排预算经费xx万元,

  (五)xxx年执行情况:xxx年度安排预算经费xx万元,上级补助收入xx万元,xxx年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费xx.xx万元,执行率为xx%,自评得分x分。

  四、视频会议系统建设项目

  (一)项目实施方案:县统计部门根据视频会议项目运行情况,按照协议规定,一次性支付项目租用经费x.x万元。

  (二)预算测算依据及标准:根据x省统计局赣统字【xxx】xx号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用x移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统,每会场每年租用经费x.x万元整。

  (三)资金来源:本级财政安排。

  (四)项目历年执行情况:xxx年度安排预算经费x.x万元,实际发放补助经费x.x万元;xxx年度安排预算经费x.x万元,实际发放补助经费x.x万元,xxx年度安排预算经费x.x万元,实际发放补助经费x.x万元。

  (五)xxx年执行情况:xxx年度安排预算经费x.x万元,实际发放补助经费x.x万元。执行率为xx%,自评得分xx分。

  五、全国脱贫攻坚普查经费

  (一)对接省、市工作部署,协调我县各部门人力物力资源,确保及时接收上级统计机构传达的工作要求,保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。

  (二)预算测算依据及标准:根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的`PAD等普查设备的数量。

  (三)资金来源:本级财政安排。

  (四)项目历年执行情况:xxx年度安排预算经费xx万元。

  (五)xxx年执行情况:xxx年度安排预算经费xx万元。普查宣传,装备等购置费用实际支出xx.x万元,全年执行率xx%,自评得分x分。

绩效自评报告9

  为提高财政资金使用效益,合理配置公共财政资源,根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》(津财绩效〔20xx〕12号)等文件要求,天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组,于20xx年9月-11月,对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分,评价等级为“良”。有关情况如下。

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.项目背景

  为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能,改善居民居住条件和居住环境,根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》(建办城函〔20xx〕243号)《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办规〔20xx〕15号)《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》(宝坻政发〔20xx〕2号)等,天津市宝坻区住房和建设委员会(以下简称“区住建委”)实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程,改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题,提高居民生活品质。

  2.主要内容

  项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种,更换断桥铝合金门窗,外檐粉刷、楼道粉刷,完善小区大门、楼宇门、小区电子监控,维修屋面防水、路面重修、管网管线整理,维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区,涉及111栋楼宇,7200户居民,建筑面积74.77万平方米。

  3.项目组织管理

  本项目实施主体为区住建委,主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划,具体实施提升改造工程,加强对旧楼区整治工作的监督和检查。

  4.资金投入和使用情况

  本项目批复概算为63500.12万元,其中,20xx年抗疫特别国债16005万元,同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元,中央基建投资资金8500万元,宝坻区政府统筹资金34336.12万元。本次绩效评价将以20xx年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。

  20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元,实际到位16005万元,到位率100%;抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金,共计应到位47495.12万元,实际到位13159万元,到位率27.71%。

  本项目实际支出29164万元,预算执行率为100%。

  (二)项目绩效目标

  本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万平方米老旧小区改造计划,改造7200户,改造楼栋111栋,改造小区13个。

  二、绩效评价情况

  (一)绩效评价方法

  结合项目具体情况,本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法,从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价,并对改造后的13个小区进行了现场评价,覆盖率100%。

  (二)绩效评价结果

  经过综合评价,本项目得分83.98分,评价等级为“良”。其中,项目决策16分,项目过程20.5分,项目产出35.41分,项目效益13.07分,因本项目自评材料提交不及时扣1分。

  评价结论:本项目绩效目标基本明确,预算执行合理,项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况;过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高,相关文件中对改造内容范围不够明确具体,工程未及时结算,设计合同尚未签订补充协议的情况;项目产出方面存在未进行档案验收的情况;项目效益方面存在安全隐患风险,生态效益还需要进一步提升,社区长效管理机制尚待健全。

  三、项目产出及绩效

  (一)项目产出情况

  本项目工作计划实施率为100%,房屋修缮总体完成率为90.61%,室外工程总体完成率为92.39%,其他设施修缮总体完成率为92.2%;本项目质量等级达到规定的质量等级标准,实施过程中未发生过质量事故,验收文件完整、合规、归档及时,但未进行档案验收;本项目未超出概算,各标段均及时完工,但共有11个标段发生变更,总体变更发生率为7.81%。

  (二)项目实现的效益

  1.社会效益-居民居住环境改善情况

  本项目改造后收到了3个小区的锦旗,改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是,发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题,易产生公共安全隐患。

  2.生态效益-生态环境改善情况

  本项目新设置垃圾桶1036个,满足天津市垃圾分类的规定;但绿地率约为12.44%,绿地率偏低。

  3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成

  本项目实施完成后计划由所在街道接收,截至20xx年9月30日,区住建委未提供相关合同,老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

  4.服务对象满意度

  经调查,本项目主管部门总体满意度为97.78%,居民总体满意度为95.68%。

  四、存在的主要问题

  (一)预算测算费用过高,客观性有待提高

  评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用,合同总金额为26279.37万元,概算为59279.76万元,概算测算的费用普遍高于合同价格。

  以一期工程中地质家园为例,部分概算测算费用高于合同价,二期工程中新保楼小区也存在同样的'问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。

  (二)抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低

  本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元,均已到位;抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元,实际到位13159万元,资金到位率偏低,为27.71%。

  (三)《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化,制度不健全

  本项目实际施工范围包含户内窗户更换,而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围,居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。

  (四)项目实施过程中部分制度执行不规范

  1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局,后期项目委托单位为区住建委,但委托单位发生变更后未签订补充协议。

  2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前,应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导,并对档案进行验收”的规定,进行档案验收。

  3.本项目共14个标段,竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成,大型项目一般不得超过3个月”的规定,应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日,本项目尚未开展结算工作。

  4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金,与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质(塑钢窗)不一致。

  (五)前期调研工作不充分,导致总体变更发生率大于5%

  本项目共14个标段,其中有11个标段发生变更,总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括:业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。

  (六)可视化对讲门利用率不高,易造成安全隐患

  评价组通过对13个小区的实地踏勘,发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题,易产生公共安全隐患。

  (七)城市生态环境改善效果有待提高

  经过评价分析,本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验,如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%,《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%,该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够,尤其是没有增加绿化面积的考虑,老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。

  (八)未按照规定进行长效管理

  本项目13个小区仍处于保修期内,改造的小区中,公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收,在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是,区住建委未提供与上述内容相关的合同,并且未明确公共设施(路灯、监控、岗亭、道闸等)、绿化、苗木的管理、养护责任者,不符合《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办规〔20xx〕15号)要求,老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

  (九)绩效管理意识需进一步深化

  区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日,自评材料提交时间不及时,绩效管理意识需进一步深化。

  五、相关建议

  (一)加强预算绩效管理,提高预算编制的精准性

  针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题,建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析,明确现实需求,为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作,例如,应充分考虑市场价格因素,保证预算编制的精准性,确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理,保证预算额度与绩效目标的匹配性,并符合行业造价水平。

  (二)建议统筹好财政资金,重视配套资金到位情况

  建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性,严格落实财政资金,强化资金保障,促进项目建设资金使用效益的充分发挥。

  (三)具体业务与改造范围要匹配,提高资金使用规范性

  建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围,尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内,避免出现资金使用不规范的情况。

  (四)加强制度执行规范性,推动项目提质增效

  根据《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)的有关要求,本项目结算已超过规定期限,建议区住建委尽快开展项目结算工作。

  (五)相关部门充分做好前期调研工作,减少工程变更

  建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作,如有基础资料不完善、与项目实际不符合的,应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图,并对地上各类管线进行集中调查清理。

  街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作,充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建,必要时可推行“一栋一策”,变“要我改”为“我要改”。

  同时,建议建立老旧小区改造项目库制度,列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证,在论证的基础上,选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目,按“成熟一个,实施一个”的原则启动改造。

  (六)加强项目使用效果考核,提高财政资金使用效率

  虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点,可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启,但是老旧小区内居民老年住户居多,广大老年人更熟悉传统服务方式,不习惯使用可视化门禁的功能,导致楼门长期开启,门禁系统形同虚设,无法达到预期效果,一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后,主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核,对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围,或降低改造比例,提高财政资金使用效率。

  (七)统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾,满足居民对环境绿化的需求

  老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分,要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善,在增设停车场地的同时,同步开展绿色社区建设,加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如,小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置;观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置;在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化,满足居民对环境绿化的需求。

  (八)推动建立健全长效管理机制,引进物业全覆盖

  老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造,更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制,改造后的效果难以长期保持,就会出现“改造—破坏—再改造”的现象,造成人力和资金的浪费。建议首先,做好小区居民思想工作,加强宣传引导,提高老旧小区居民购买服务意识,了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次,根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务,着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题,改善居民居住环境和生活品质,提高居民获得感、幸福感和安全感。最后,成立小区业主委员会,政府提供平台让居民充分协商,推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制,监督物业公司的管理行为,使改造后的老旧小区能够长效有序管理。

  (九)强化绩效管理意识,提升绩效管理水平

  建议区住建委强化绩效意识,以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,在推进自评工作开展时,结合评价工作实际情况,推动项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正客观,真实反映绩效,如实反映问题,提高自我评价质量。健全完善评价机制,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

  六、其他需要说明的问题

  (一)因本项目的结算工作尚未完成,经与区住建委沟通确认,将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据,不作为结算及其他审计工作的参考。

  (二)本项目尚未结算、决算,无法确定项目总投资,经沟通确认,暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析,不作为结算及其他审计工作的参考。

绩效自评报告10

  一、基本情况

  (一)项目背景、内容。

  为进一步壮大村级集体经济,增强村级自我保障和服务群众能力,提升农村基层党组织组织力,根据《中共丰都县委组织部关于下达20xx年扶持壮大村级集体经济项目资金计划的通知》(丰委组〔20xx〕36号),下达扶持壮大村级集体经济项目资金。

  (二)项目资金情况。

  截止20xx年12月“20xx年扶持壮大村级集体经济”项目资金到位50万元,已使用50万元。

  (三)绩效目标。

  入股丰都县兴竹农业专业合作社,新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备。

  (四)部门(单位)职能职责。

  负责农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  完成入股丰都县兴竹农业专业合作社,新建建筑面积200平米的'电商中心,装修配套相关的设施设备。

  (二)绩效指标完成情况分析

  绩效目标指标设置9项,其中数量指标新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备;质量指标享受入股资金额度每年5%的固定分红2.5万元;时效指标按期完成率100%;成本指标补助额度50万元;经济效益指标增加集体经济收入2.5万元;社会效益指标增加贫困人口就业人数15人;可持续影响指标电商中心持续使用年限5年;满意度指标群众满意度80%。

  (三)评价结果

  本项目自评得分100分,达到预期绩效目标。

  三、存在问题

  (一)项目管理方面的问题

  无。

  (二)资金使用方面的问题

  无。

  (三)项目绩效方面的问题

  绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

  (四)其他方面的问题

  四、下一步改进措施

  规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

  六、其他需要说明的问题

  无。

绩效自评报告11

  根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔20xx〕1号)等文件的要求,现将我市20xx年度就业补助资金绩效目标自评情况报告如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  (一)就业补助资金总体概况

  20xx年我市共收到中央及省级就业补助资金共4015万元。

  1.根据川财社〔20xx〕177号《财政厅人力资源社会保障厅关于提前下达20xx年度中央和省级财政就业创业补助资金预算指标的通知》,下达我市就业补助资金共2661万元。其中,中央补助资金2198万元,省级补助资金463万元。

  2.根据川财社〔20xx〕22号《财政厅人力资源社会保障厅关于关于下达20xx年就业创业补助资金(第二批)的通知》,我市就业补助资金共16万元。其中,省级补助资金16万元。

  3.根据川财社〔20xx〕44号《财政厅人力资源社会保障厅关于关于下达20xx年就业创业补助资金(第三批)的通知》,我市就业补助资金共1338万元。其中,中央补助资金1265万元,省级补助资金73万元。

  (二)项目绩效目标

  全面落实党中央、国务院稳就业工作决策部署,把“稳就业”、“保居民就业”两项工作作为重中之重,以服务助推就业创业工作开展,千方百计促进和扩大就业,保持就业局势长期稳定,落实更加积极的就业政策,努力推进更加充分和更高质量的就业,确保就业局势总体稳定。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人数作为绩效目标。

  20xx年,全市城镇新增就业人员10113人,完成目标任务8000人的126%;城镇失业人员再就业2238人,完成目标任务2000人的112%;就业困难人员就业605人,完成目标任务550人的110%;城镇登记失业率2.14%,低于4%的控制目标1.86%。超额完成省、市下达的各项目标任务,全市就业形势总体稳定。同时对各类补贴的申报、审核、公示、拨付严格执行相关文件。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1.项目资金到位情况分析

  20xx年中央及省级就业补助资金共4015万元,全部及时到位。

  2.项目资金执行情况分析

  20xx年我市就业补助资金共支出4030万元,其中就业创业服务补助386.5万元、社会保险补贴1237.88万元、公益性岗位补贴1729.83万元、就业见习补贴307.4万元,求职创业补贴231万元,其他就业补助81.37万元。

  3.项目资金管理情况分析。

  我市就业补助资金由江油市人社局规划财务股实行财政专户管理,人社部门根据工作开展进度,填报资金使用计划申请表,向财政部门申请拨入资金,并设立再就业资金银行专户,实行专款、专账、专户”管理;按规定配备会计和出纳岗位,设置会计账簿,建立总账、各项明细账,进行单独核算;对岗位设置、经办业务流程、操作权限、审批制度等进行严格管理;制定了就业创业补助资金拨付公示制度、支出报告制度、资金使用质询问责和跟踪反馈等制度,确保了资金安全、合理、有效使用。

  (二)绩效目标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)项目完成数量情况分析

  20xx年全年享受社保补贴2114人次,享受公益性岗位岗位补贴1441人次,享受就业见习补贴289人。求职创业补贴1540人。

  (2)质量指标。

  对各项补贴实行会审制度,在补贴审核过程中实行单位或个人申报,业务股室初审,人社局机关股室复审,领导审批,公示无异议后财务拨付的流程。各专项项目均符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,保证各类补贴资金全部准确发放。

  (3)时效指标。

  各项补贴在规定时间内及时发放到位

  (4)成本指标。

  职业培训补贴和职业鉴定补贴根据不同的培训工种,按标准发放补贴金额,社会保险补贴根据不同缴费情况,按规定标准发放补贴金额,公益性岗位按照最低工资标准1650元/月发放,就业见习补贴标准按当地最低工资标准的80%发放。其中,国家级见习基地补贴标准可上浮20%,省级见习基地补贴标准可上浮10%。

  2.效益指标完成情况分析。

  (1)项目实施的经济效益分析

  20xx年,全市城镇新增就业人员10113人,完成目标任务8000人的126%;城镇失业人员再就业2238人,完成目标任务2000人的112%;就业困难人员就业605人,完成目标任务550人的.110%;城镇登记失业率2.14%,低于4%的控制目标1.86%;成功扶持创业162人,完成目标任务160人的101%;发放创业担保贷款68笔1864万元,完成目标任务1620万的115%;开展各类补贴性职业培训7548人,完成目标任务6000人的125.8%;失业保险参保人数5.45万人,完成目标任务5.1万人的106.8%;农村劳动力转移就业24.76万人,实现劳务收入77.94亿元。

  ①强化公共就业服务,促进人力资源有效供给。一是推行“1+1+N”人力资源专员服务。建立局科级领导干部常态化联系企业和人力资源专员服务制度,“一对一”、“点对点”动态收集全市重点企业用工情况,对缺工企业实现企业用工需求与群众就业意愿精准匹配和援企政策与需求企业的无缝对接。二是开展“互联网+就业”线上招聘春风行动。在绵阳公共招聘网、江油人才网、市融媒体中心平台,举办“迎春送暖稳岗就业”、“春风送岗位、稳定促就业”网络招聘、直播招聘会8场次,提供岗位9583个,达成就业意向287人。三是深入乡镇社区,全覆盖开展送岗位下乡活动。在全市20个乡镇开展送岗位下乡精准对接活动,全面覆盖城区外各个乡镇,累计314家企业参加,提供了22452个就业岗位,通过精准对接活动,现场达成就业意向739人。四是多区域合作,打造劳务协作平台。我局同杭州建德市人社局签订了东西部劳务协作合作协议,同时与绵阳涪城区、科创区、杭州建德市等建立了联席沟通机制,共同合力推动双方人力资源互通互往、互利共赢。五是开展进校园招才揽才。积极和周边高校对接,根据我市产业人才需求分别于10月14日、10月26日组织13家、17家企业深入四川幼儿专科学校应用技术系、西南科技大学开展校园宣讲活动和22届毕业生江油专场招聘会,两场活动共收到相关学生简历61份。六是积极发挥公共人力资源市场作用。依托人力资源市场,做好常态化招聘求职服务,对求职人员实行“一对一”“面对面”精准服务。全年开展线上线下招聘会64场,提供就业岗位6.1万个,达成就业意向4500人,有效保障了劳动力供给需求。

  ②加快援企政策落实,促进企业纾困解难稳岗。全面贯彻落实援企稳岗相关政策,及时通过电视台、微信公众号、QQ工作群、进园区、进企业面对面地为企业解读、宣讲政策等方式加强政策宣传。精简申报流程和申报资料,及时跟进稳岗补贴申报进度,确保各项补贴及时审核发放到位。全年共为28家企业审核拨付吸纳就业困难人员、高校毕业生、建档立卡贫困劳动力就业补贴1229人191.89万元,审核通过380余家稳岗补贴363.28万元。

  ③加大创业扶持力度,努力推动创业带动就业。一是全力推进创业扶持政策落地落实。年初组织人行、财政、担保公司、金融机构主要负责人及经办人员,召开20xx年创业担保贷款工作联席会议,对20xx年工作进行了安排部署,联合印发了《进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》,通知进一步丰富了创业担保形式,降低贷款门槛。同时,加大创业扶持政策宣传力度,及时兑现高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员创业补贴,成功扶持创业162人,发放创业担保贷款68笔1864万元,发放创业补贴109人125.5万元。二是加强创业孵化基地承载能力和服务水平建设。通过“强化管理指导、强化服务培育、强化政策落地”三强化,努力推动江油市科技孵化园成功创建20xx年省级创业孵化基地。该孵化基地是绵阳地区唯一一家县级孵化基地进入并通过省级创业孵化基地验收。三是做好绵阳市第五届创业明星的争创工作,通过乡镇层层推荐,推选6名优秀创业人员参加绵阳评选,努力营造大众创业的良好氛围。

  ④坚持分类精准施策,促进重点群体充分就业。一是积极做好离校未就业高校毕业生就业服务。对反馈我市离校未就业高校毕业生703人通过电话回访、基层走访等渠道,获取未就业人员基本信息、就业意愿、培训需求等情况,并在实名信息数据库中动态更新,同时根据实际情况实开展就业帮扶服务,全年组织开展就业见习230人。二是积极做好就业困难人员就业援助。加强社区、乡镇对辖区内特殊就业困难人员的摸底排查、走访和政策宣讲,对符合政策规定的人员实施了就业援助,通过职业指导和职业介绍援助8人,灵活就业社保补贴援助5人,公益性岗位安置73人。三是积极落实灵活就业人员社保补贴政策。对就业困难人员、离校1年内未就业高校毕业生等重点群体,实现灵活就业并按时缴纳社会保险费的给予社保补贴,全年发放补贴资金896人241.19万元。四是切实做好公益性岗位托底工作。通过入户核查,了解其基本情况、就失业状态、生活来源等情况,对实在难以就业且家庭困难的就业困难对象实行公益性岗位托底安置,确保援助政策落地有声。全年安置农村公益性岗位1069人,社区公益性岗位427人,动态消除零就业家庭。

  ⑤立足需求开展培训,千方百计拓展就业渠道。一是围绕重点项目开展“培训+招聘”。组织11家培训机构将母婴生活护理、病患培训、小儿推拿等第三产业紧缺专项考核项目列入培训清单,深入乡镇、村社开展“家门口培训”,积极联系有招聘需求的企业深入培训班级,现场开展招聘宣传,30多名母婴生活护理培训人员达成就业意向,切实提高参训学员的就业成功率。二是因地制宜搞培训,确保培训实效。围绕乡村产业振兴,由人社部门根据乡镇需求“量身定制”培训方案,做好培训保障,已在武都镇开展“彩谷新村”乡村产业振兴技能培训2期。三是分类分层开展创业和技能培训。将高校作为创业培训主阵地,共组织294名非毕业年度在校大学生开展创业培训10期。将乡镇作为专项职业能力考核培训主阵地,共组织16个乡镇开展专项职业能力考核培训28期。

  ⑥建立健全工作机制,推动农民工工作取得实效。成立江油市了由书记、市长担任双组长的市农民工工作领导小组,形成了党政统筹抓、成员单位联动抓、社会各界参与抓的良好工作格局。实行农民工数据月报制,建立农民工服务5本台账,更新维护V2.0就业创业服务管理信息系统数据34.25万条。深化与杭州建德、绵阳涪城区、科创区劳务协作联系沟通机制,实现农村劳动力转移就业24.76万人,实现劳务收入77.94亿元。组织开展劳务品牌和返乡创业培训534人,回引优秀农民工返乡创业955名,创办企业327个,新创办企业实现总产值1.07亿元。“川科发建工”被评为全省首批20个“川字号”特色劳务品牌之一。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  目前就业创业工作越来越多地暴露出一些深层次矛盾和问题。一是因江油属于原三线建设中的老工业基地,改制之后,就业困难人员、下岗职工、大龄失业人员逐年增多,公益性岗位补贴占就业创业资金比例较大。二是由于培训意愿不强、文化程度低、工种不一致、人员居住分散、外出打工、年龄限制等因素,建档立卡贫困户培训任务完成难度较大。

  针对上述问题,我们将做好以下改进措施:

  (一)统筹推进疫情防控和稳就业工作。坚持把稳就业摆在更加突出位置,进一步健全就业创业联席会议制度,完善全市就业创业工作领导小组长效机制,更新完善人力资源供给两本台账,健全就业形势分析、失业预警机制。支持企业稳定和增加就业岗位,支持新经济、新就业形态发展,支持多渠道灵活就业。落实好重点企业人力资源专员服务机制,推进线上线下融合招聘,解决疫情期间用工难、招工难的问题,实现政府、企业、职工的精准对接服务。同时坚持做好疫情防控工作,加强对劳动者和企业的防疫指导,营造安全有序的就业环境。

  (二)着力促进重点群体就业。大力实施就业民生工程,通过开展高校毕业生就业创业指导、就业见习、创业活动等就业创业服务,帮扶鼓励大学生实现就业创业。加强招聘会组织、职业介绍,鼓励企业新开发工作岗位吸纳就业,支持农村劳动力转移就业、就近就业。加强创业担保贷款支持,强化返乡创业补贴落实,支持创业带动就业。加大就业援助力度,加强公益性岗位开发和管理,落实各项就业创业补贴政策,帮助就业困难人员实现就业,动态消除零就业家庭。

绩效自评报告12

  根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔2022〕6号)文件精神要求,全面评估20xx年度南县科学技术协会科普经费项目的实施情况和效果情况,以及专项资金使用的合理性和规范性,县科协按照绩效评价工作的一般准则,采用因素分析法、数据对比法等评价方法,同时辅以问卷调查、财务核查等证据收集方法,对“20xx年度南县科学技术协会科普经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况

  南县科学技术协会为中共南县县委领导下的正科级财政核拨的事业单位,属于参照公务员管理的群众团体,核定编制数8人,实际在编人数7人,临聘人员1人。单位主要职责:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和知识创新;围绕重点人群普及科学知识,提高全民科学文化素质;开展技术咨询服务,推广先进适用技术,促进科学技术成果的转化。

  (二)项目基本情况

  根据南县财政局20xx年部门预算单位经费安排,我会20xx年科普专项经费74万元。该专项资金主要使用范围包括:科普基础设施建设和维护,科普工作的能力和手段提升,科普人才队伍和基层科普组织建设,围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动。

  (三)绩效目标设定情况

  深入推进《全民科学素质行动计划纲要》,面向五大类

  重点人群开展科普惠农、全国科普日、科技活动周、防灾减灾日、科技三下乡、科普培训科技推广、科普馆升级维护等系列科普活动,搭建为科技工作者服务、为企业服务、为提高全民科学素质服务三大平台;深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程。具体目标:一是组织全民科学素质行动计划纲要成员单位深入到全县12个乡镇搞好2次科技三下乡活动;二是举办至少5场次的大型科普宣传活动,受众人数达到3万人;三是组织1次县级青少年科技创新大赛及青少年科技辅导员培训班;四是全力打造“科技工作者之家”,开展举荐、慰问优秀科技工作者活动;五是科普馆全年正常开放,部分设备升级改造;六是全年联合涉农部门开展各种高产种养技术培训班10期,培训人数达到2000人;七是积极扶持基层科协组织建设,科普惠农资金向村、社区科协倾斜,最少扶持10个以上的基层科协组织建设;八是扶持5个以上的农技协、基地做大做强,增强其辐射带动能力。扶持3家以上的县级企业的创新创业发展。

  二、项目实施基本情况

  (一)项目的组织管理情况;

  1、项目实施管理情况

  根据年初项目绩效目标,参照市科协和财政部门的科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,做到专款专用,投入到位,发挥效益。

  2、制度执行情况

  为保证财政安排给我协会的科普项目能够扎实有效实施,经费支出均按照中央八项规定要求,严格审批,手续齐全,合法合规,项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

  (二)项目财务管理状况

  1、项目投入情况

  20xx年,县财政下达我协会科普经费项目预算资金74万元,实际到位项目资金74万元,到位率为100%。

  2、项目支出情况

  根据年初项目绩效目标,20xx完成实际支出项目资金73.85万元,支出率为99.79%。主要用于开展重点科普活动、青少年科技教育活动、实用技术培训经费、科普设施建设、学术交流、支持乡镇(村、社区及企业)科协建设、支持全县各协会(基地)发展等科普专项工作支出。

  3、资金使用合法性、合规性

  我会的科普专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理,手续齐全,合法合规,未发现有违反财经纪律现象发生。

  三、项目绩效分析

  (一)项目绩效评价工作开展情况;

  我会项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式,运用成本效益法进行项目绩效评价。

  项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕,执行情况较好,达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评,结合20xx年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分,总得分为91分,绩效评价为“优秀”。

  (二)项目绩效目标完成情况;

  1、科普科技创新:一是南县籍院士专家联络服务持续开展。5位院士(两院院士陈庆云、黄伯云、周绪红、杨长风,俄罗斯国际工程院院士刘伯操),博导以上50多位专家,大部分已取得联系;二是召开20xx年“全国科技工作者日”座谈会。县科协工作人员、县科工局工作人员、县老科协机关工作人员及老科协县直分会会长、乡镇老科协会长及部分科技人员,县农业系统、县教育系统、县卫健系统、环保系统的.科技工作者代表、企业科技工作者代表参加会议;三是举办20xx年科技活动周启动式。活动周聚焦“百年回望:领导科技发展”,号召全县各级、各部门开展丰富多彩的科技宣传与科普活动;四是成立第一家省级专家工作站。20xx年7月12日,“中国科学院水生生物研究所—湖南金鳞农业发展有限责任公司专家工作站”揭牌仪式举行,11月通过省级专家评审;五是全国科普日活动精彩纷呈;六是首届青少年机器人大赛圆满收官。11月23日,南县首届青少年机器人大赛在南县一中体育馆举行。来自全县中小学校的71支队伍191名参赛选手、125名教练员和领队、裁判员、学生方阵等共计800余人参加本次活动。本次青少年机器人大赛是自我县2018年承办湖南省39届青少年科技创新大赛后的又一次科技赛事,它的举办开启了全市各区县青少年机器人大赛的先河;七是全力扶持三力士、伟业机械等县级企业科普科技创新。

  2、科普惠农:一是农民科技培训活动形式多样、异彩纷呈。县科协组织县农业局、畜水局、林业局、科工局、老科协等涉农、涉科单位在全县范围内开展了以水稻病虫害防治、富硒稻高产栽培、蔬菜栽培技术、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼高产栽培实用技术,共举办各类培训班12期,参加培训的农民群众12600多人次。农村科普知识竞赛活动群众参与踊跃、反响良好。南县老科协发挥余热,深入到各乡镇,举办“科技标竿户培训班”、“当家农民培训班”15期,培训人数300多人次;二是广利源生态农庄科普教育基地获评市级科普教育基地;三是科技志愿者队伍建设成效显著。20xx年科技志愿者注册人数达到1685人;科普信息员注册,达到2.2万多人,传播量97万多次,两项指标一直保持在益阳市前列;四是科技助力乡村振兴,全年围绕乡村振兴战略开展各类大小型培训活动26次、邀请专家座谈4次,通过推广农业科学技术,传授种植养殖方法,促进农业增效、农民增收;五是扶持一批基层科协组织及基地协会建设,增强其辐射带动能力。

  3、老科协经费:老科协是由我县一批离退休老领导、各行业离退休专家和工程技术人员组织起来,面向社会开展技术咨询和技术服务,以老有所为为宗旨的群众组织。他们的会员队伍大,凝聚了一大批我县优秀的专业技术专家,他们在参与科普宣传服务,参与技术推广工作、参与劳动就业培训服务等方面发挥着不可替代的作用。20xx年,他们组织开展农村实用技术培训班10期,举办社区科普讲座12期,编印科普宣传资料25000册,举办科普报告会4次,组织专家指导、扶持、服务金鳞渔业、河滨水产等农村专业技术协会和项目基地。

  四、项目支出绩效自评得分情况(91分)

  (一)项目决策(17分)

  (1)项目目标4分,县科协对科普专项资金的使用设立了明确的目标,且目标细化、量化到了具体的每一项工作,该项指标得4分。(佐证资料:年度工作计划、预算编制计划)

  (2)决策过程7分

  1、决策依据4分:科普专项资金的使用符合《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》的规定,制定了20xx年度科普工作计划;

  2、决策程序3分:项目资金的使用符合申报条件,批复及时,该项指标得3分。(佐证资料:《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》等文件,20xx年度工作计划和总结,科普惠农资金安排会议记录)

  (3)资金分配6分

  1、分配办法2分:县科协制定了科普专项资金管理办法,管理办法中有明确的资金分配办法,资金分配因素全面合理。(佐证资料:科普专项资金管理办法,20xx年度预算编制方案)

  2、分配结果方面4分:根据年初制定的预算计划,各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入,但总体上分配公平合理。(佐证资料:20xx年度科普经费使用公开说明)

  (二)项目管理(23分)

  (1)资金到位5分

  1、到位率3分。20xx年度县财政给县科协预算科普专项经费74万元,实际到位74万元。(县财政预算批复)

  2、到位实效2分。资金到位及时,没有影响科普工作的开展。(佐证资料:县财政预算批复)

  (2)资金管理9分

  1、资金使用6分。资金依法依规给付,无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。(佐证资料:各种活动经费发票凭证)

  2、财务管理3分:县科协制定了财务管理制度,坚持一支笔审批制度,费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才能予以报销,会计核算规范。(佐证资料:财务管理制度文件,经费支出凭证)

  (3)组织实施9分

  1、组织机构1分:县科协成立了专项资金管理领导小组,分工明确。(佐证资料:专项资金管理领导小组文件)

  2、项目实施3分:根据科普工作的实际,合理安排各项科普活动开展,并在相应的活动时间内完成工作任务。(活动开展的方案、计划、办法、图片等)

  3、管理制度5分:科普专项资金管理制度健全,在使用过程严格执行了相关管理制度,但也存在监督不到位的情况。(佐证资料:科普专项资金管理办法)

  (三)项目绩效(51分)

  (1)项目产出12分

  1、产出数量4分:根据年初制定的工作计划和预算编制计划,县科协开展了科技三下乡、科普进社区、科普日等各项科普活动,虽然因为各种原因造成计划赶不上变化,但总体上,完成了年初制定了工作目标。(各种活动开展的方案、计划、办法、图片等)

  2、产出质量4分:①科普宣传活动各项支出明细清晰。②科普培训举办了多期,受众人数达到预期。③青少年科技活动开展较好。④公民素质得到提升。⑤科普馆运行常态化。⑥科技工作者权益得到保障。

  3、产出实效3分。每一项项目活动的开展,虽力争在规定的时间内完成,但受一些因素的影响导致某些活动没有如期开展,比如科协去年的科普进社区活动,一切工作准备就绪,但因新冠疫情的影响导致延期直至取消。

  4、产出成本1分。20xx年科普专项经费预算资金74万元,到位74万元,实际支出科普专项经费73.85万元。(佐证资料:预算批复、支出明细)

  (2)项目效果39分

  1、经济效益7分:通过举办科普讲座培训的方式致力于引导群众改变农业产业结构。南县老科协发挥余热,组织各乡镇“土专家”,举办“科技标竿户培训班”、“当家农民培训班”,群众反响热烈。

  2、社会效益8分:通过开展科技三下乡、科普大篷车进社区等活动,大力普及科学知识,把科学送到基层;通过科普展览、印发科技资料、开展咨询服务、科普惠民服务等多种形式,普及农业关键技术,推进农村经济发展;通过举办青少年科技大赛、举办辅导员培训班、科学家进校园等活动激发了青少年爱科学、学科学、用科学的激情;

  3、环境效益8分:在科技三下乡、科普日等大型宣传活动中,我们都注重环境卫生的维护,没有给当地的环境造成破坏。

  4、可持续影响8分:通过各项科普活动的实施,努力在全社会营造了科普工作的良好氛围,激发了全体公民学科学、爱科学、用科学的热情,全面提升了全县公民的科学文化素质,为进一步推动《全民科学素质行动计划纲要》“十四五规划”的实施,提高广大公众的科学素质打下了基础。

  5、服务对象满意度8分

  通过对公众问卷调查,对科普工作(含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等)满意。

  五、项目存在的问题和改进措施。

  (一)存在问题:目前,我县开展各种科技培训的形式、手段相对落后,效果不明显,受众率不高。乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时没有详细的申报计划,县科协对于拨付到乡镇、村级科协的科普专项资金缺乏有效的监督,对其资金的使用了解不透彻。

  (二)改进措施:改进培训形式,选择经济、社会效益好、贴近实际、贴近生活、贴近公众的培训项目。对今后下拨到乡镇、村、社区及企业的科普专项资金实行项目申报,严格执行专项资金管理办法。

  六、下一步改进工作的意见和建议

  (一)加强项目实施过程管理和中期管理;合理制定项目实施计划,质量指标设置,使项目达到预期目标;健全财务管理制度,确定资金支出结构,规范资金的使用比例,做到专款专用,对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控;

  (二)加强项目绩效管理,制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益

绩效自评报告13

  一、基本情况

  (一)项目背景、内容。

  根据《20xx年重庆市重大传染病防控结核病防治项目实施方案》任务:发现可疑患者数1089(不低于任务数的85%),活动性患者总数309(规范治疗和随访检查的患者不低于任务数85%,患者治疗成功率不低于90%),耐药可疑者筛查数193人。

  (二)项目资金情况。

  截至20xx年12月31日“重大公共卫生”项目资金到位263.6万元,全年使用资金263.6万元,结余为0元。

  (三)绩效目标。

  年初设定目标:登记结核病患者、耐药可疑者筛查数、肺结核患者成功治疗率83.6%。

  (四)职能职责。

  拟定和指导实施全县急慢性的传染病、慢性非传染疾病等、防制对策与技术措施,并对实情况进行质量控制,组织开展全县免疫和预访接种工作,负责免疫预访技术指导效果监测与评价。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  认真负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种;及时处理公共卫生突发事件,开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。组织各级部门和有关单位共同努力,达到绩效目标。

  (二)绩效指标完成情况分析

  (1)数量指标。地方病监测完成率96%、职业健康核心指标监测县区覆盖率90%、食品安全风险监测任务数据及时上报率90%、艾滋病免费抗病毒资料任务完成率96%、血吸虫病监测任务完成率96%;

  (2)质量指标。传染病和突发公共卫生报告率96%;

  (3)时效指标。资金支付率100%、资金拨付及时;

  (4)成本指标。成本控制在预算资金内;

  (5)社会效益指标。城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高;

  (6)可持续影响指标。基本公共卫生水平不断提高;

  (7)服务对象满意度指标。群众满意96%;部门领导满意度97%。

  (三)评价结果

  本项目自评得分95分,达到预期绩效目标。

  三、存在问题

  (一)项目管理方面的问题

  无

  (二)资金使用方面的问题

  无

  (三)项目绩效方面的问题

  绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

  (四)其他方面的问题

  无

  四、下一步改进措施

  在今后的'工作中将继续做好绩效目标自评。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

  六、其他需要说明的问题

  本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

绩效自评报告14

  一、年度项目实施情况

  1.项目任务。2020年省下达我市新型职业农民培训任务1850人,其中培训新型农业经营主体带头人900人,返乡入乡创新创业者50人,产业扶贫带头人400人,专业生产型200人,技能服务型300人。

  2.经费投入。2020年项目总投入资金为547.5万元,其中埇桥区70万元,砀山县85万元,萧县152.5万元,灵璧县105万元,泗县135万元,按照省实施方案要求,均已全部及时拨付到位。

  3.实施范围。我市新型职业农民培训项目由县、区农业、财政部门共同组织实施,由经认定的培训机构承担具体培训任务。主要开展生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民培训,培训工作结合脱贫攻坚,各县区将贫困村中符合新型职业农民遴选条件的,优先确定为培训对象。

  4.培训机构。经过遴选,全市共遴选11家培训机构,其中砀山3家、埇桥区1家、萧县3家、灵璧2家、泗县2家。

  5.任务完成。截止目前,我市已完成培训人数1850人,完成全年任务数的100%。

  6.主要成效。通过培训,提升了学员现代农业发展新理念,开拓了思维,了解了先进生产技术、设施等,促进了自身农业生产工作。为全市加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑,取得了良好社会效益。

  二、绩效自评情况

  对照2020年新型职业农民培训民生工程绩效评价指标,我局认真进行了自评,自评得分110分。

  (一)投入(25分)

  1.组织保障(15分)。

  (1)目标管理(5分)。为摸清农民培训需求,我市及各县区在制定实施方案前,均都开展了摸底调研,摸清产业发展需求、农民理念知识技能需求,力求培训真正以农民为中心,与产业需求相适应,与农村发展相协调。省实施方案下达后,市农业农村局按照省农业农村厅2020年新型职业农民培训民生工程实施方案要求,提前谋划,精心组织,4月17日与市财政局联合下发了《关于印发2020年宿州市新型职业农民培育工作实施方案的通知》(宿农〔2020〕31号)。在方案制定出台过程中,各县区参照同步开展各项工作,并与财政局联合制定下发了实施方案。县区农业农村局结合当地农业发展实际,制定了分专业培训方案,明确了培训目标任务、完成时限、及培训合格率达到90%以上等。上述相关方案均按照要求及时上报了省科教处。

  自评得分5分。

  (2)申报审核(5分)。各县区学员遴选都严格按照实施方案要求,优先遴选新冠肺炎疫情影响较重地区的农民参训,采取个人申请、村委推荐、乡镇初审、县区农业农村局择优选择的方式严格遴选培训对象,重点选择种养大户、家庭农场、农民合作社骨干等。县区农业农村局在调查摸底的前提下,拟定了2020年学员培训需求培训上报市农业农村局。市农业农村局对县区上报培训需求进行了审核,并汇总形成宿州市2020年新型职业农民培育任务汇总表上报省农业农村厅。培训机构开班前均提交开班申请,各培训机构根据产业发展和专业特点,分班制定了切实可行的培训班计划,做到计划科学、可操作性强,经县农业农村局审核批复后才开班培训,为新型职业农民规范培训提供了保证。

  自评得分5分。

  (3)工作部署推动(5分)。

  市农业农村局对新型职业农民培训民生工程十分重视,省发案下发后,市里随即于4月28日召开了由各县区农业农村局分管领导、科教股股长参加的.全市新型职业农民培训民生工程工作会议,会议上交流了2019年新型职业农民培训开展情况及安排部署2020年新型职业农民培训工作,同时对2020年新型职业农民培训实施方案进行了解读。各县区也分别召开工作会议,切实加强新型职业农民培训民生工程建设。同时各县区围绕地方现代农业发展和全产业链需要,开展技术培训与跟踪服务,统筹利用各类教育培训资源,充分依托涉农职业院校、科研院所、推广机构、农业企业、技术服务公司、新型农业经营服务主体等资源优势,拓展面向高素质农民的培训服务,完善了多方力量参与的农民教育培训体系。同时各地分别建立新型职业农民培训师资库,并根据培训专业选择功能齐全、队伍优良、管理规范的实训基地,在优先选用部省教材的同时,为学员印制了专业培训教材。

  自评得分5分。

  2、资金落实(10分)

  2020年项目总投入资金为547.5万元,其中埇桥区70万元,砀山县85万元,萧县152.5万元,灵璧县105万元,泗县135万元,按照省实施方案要求,对培训实行分阶段按比例拨付,省资金达到县区财政后,均及时按80%比例拨付到培训机构,确保培训机构正常开展工作。在培训结束后,市、县区农业农村局与财政局联合对培训工作进行了验收,验收合格后及时拨付了剩余的20%资金,资金到位率100%,保障了项目资金正常支出和资金审计工作的开展。

  自评得分10分。

  (二)过程(15分)

  1、项目管理(12分)

  (1)政府采购执行情况(3分)

  按照实施方案要求,各县、区农业农村局会同财政局按照政府购买服务或定向委托等符合规范的方式,择优遴选确定培训机构,并与培训机构签订培训合同,同时将培训机构承担的培训任务情况上报省农业农村厅备案。经过遴选,全市共遴选11家培训机构,其中砀山3家、埇桥区1家、萧县3家、灵璧2家、泗县2家。

  自评得分3分。

  (2)监督检查(3分)

  一是强化工作调度。每月对县区培训进度等情况进行排名,上报市民生办,由民生办通报县区政府。二是建立随机抽查机制,加强制度保障,发现问题督促限期整改。为全面掌握培训的整体进展情况,市里在8月份开展了新型职业农民培训中期检查,并对检查情况进行了通报,并要求对通报存在的问题要及时整改到位。三是建立月报告制度,每月28日前将培训进度情况报送省和市民生办,及时了解和掌握培训进展。四是充分利用全国农业科教云平台信息管理系统,及时进行监管。五是按照民生工程实施要求和规定,认真做好年度绩效评价考核等。

  自评得分3分。

  (3)信息调度(6分)

  按照省农业农村厅要求,及时通过全国农业科教云平台、云上智农APP等,将培育对象、培育单位、培育师资、培育基地等信息及时录入信息管理系统,通过全国农业科教云平台和云上智农APP可查询在线组班、授课教师、课程设置、基地选用、学员评价等情况。每月28日前将培训进度情况报送省和市民生办,及时了解和掌握培训进展。市及各县区年度实施方案、分专业培训方案、培训机构承担培训任务情况、整改报告、工作总结等均按照要求及时上报了省科教处。

  自评得分6分。

  (4)资金使用合规性(3分)

  在培训中,按照《安徽省新型农民培训民生工程奖补资金管理细则》(财农〔2016〕609号)》要求,规范资金使用,设置专账,经农业农村局与财政局联合验收合格后,培训资金全部拨付到培训机构,培训机构及时进行了项目审计,审计报告均审计结论明确,不存在资金截留、挤占、挪用、虚报套取等现象。

  自评得分3分。

  (三)产出

  1、项目产出(30分)

  (1)年度培训任务完成程度(5分)

  截至11月,全市新型职业农民培训民生工程全部完成,共培训新型职业农民1850人,完成全年任务数的100%。

  自评得分5分。

  (2)质量达标率(8分)。

  2020年,全市培训任务1850人,培训合格率达到100%。各培训机构认真安排教学内容,制定了教学计划,认真按照要求实行分段培训,学员培训时间均达到128学时和48学时,参训学员参训率达到100%。培训工作完全符合省实施方案要求。

  自评得分8分。

  (3)培训质量(10分)。一是经过自查,每期培训班均建立了班主任制度、第一堂课制度、培训考勤制度、满意度调查制度、培训台账制度等五项制度。相关资料完善,整理规范。二是培训结束后,培训机构递交验收申请,农业农村局联合财政局制定验收办法,对培训机构进行考核验收,并且出具了验收报告。三是积极加强培训师资队伍建设,及时把师资信息登记入库,每班做到聘请一名以上省级专家授课,提高教学水平。四是按照相关文件要求,优先选用部省推荐教材,并结合地方农业生产,编制了自编培训教材。五是每班均按照要求制定了教学计划、分段实施培训、培训班学员人数符合要求。六是充分依托省现代农业产业技术体系综合试验站建立实践实训基地,加强农民田间学校、实践实训基地和创业孵化基地建设,2020年已入库实训基地19个,确保了培训的每个专业建立一个实训基地。

  自评得分10分。

  (4)完成时限符合率。(2分)

  均按照实施方案要求,按时完成培训任务。完成时限符合率100%。

  自评得分2分。

  (5)资金使用(5分)。全市547.5万元培训项目资金全部按照要求及时拨付到位。

  自评得分5分。

  (四)效果

  1、项目效益(30分)

  (1)社会效益(12分)

  通过培训,提升了学员现代农业发展新理念,开拓了思维,了解了先进生产技术、设施等,促进了自身农业生产工作,为全市加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑,取得了良好社会效益。泗县学员杨月,在丁湖镇向阳村和屏山镇大李村建立了乡村服务站,把科学的种植技术、成熟的机械化水平、稳定的产业订单带给了家乡父老。当年种植专用高粱4000余亩,带动农户400余户。他的农机合作社也实现了6000余亩的服务面积,服务的农户同比往年增收180元/亩。2020年,高粱种植面积扩大到12000余亩,带动农户800户,其中包括规模种植户20名,农机合作社服务面积8000余亩,带动新农机手20余名。

  2020年新型职业农民培训民生工程中,市县区高度重视宣传报道工作,强化政策宣传,提升民生工程知晓率。通过在中国农村远程教育网、安徽日报、宿州市电视台、县区人民政府网、省、市民生工程网站、中安在线、安徽经济报等国家级、省市级以上报纸刊物网络发布培训相关信息等不同形式加大宿州新型职业农民培训宣传力度。据初步统计,全市共在各类新闻媒体宣传新型职业农民培训民生工程政策、工作成效、先进典型等近100余篇,向省科教处报送《宿州市埇桥区“五好”举措 倾力做好高素质农民培训工作》、《小菊花 大产业》等多篇关于培育模式和典型案例的宣传材料,其中《宿州市埇桥区“五好”举措 倾力做好高素质农民培训工作》被省农业农村厅在《皖农交流》上刊载并供各地学习借鉴。

  全年没有发生被举报或被新闻媒体曝光的问题。

  自评得分12分。

绩效自评报告15

  一、基本情况

  (一)项目概况

  根据《红河州财政局关于下达20xx年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》(红财预发〔20xx〕15号)文件,批复红河州残疾人联合会20xx年部门预算安排835.65万元,其中:基本支出440.51万元(包含工资福利收支378.69万元,商品和服务支出57.27万元,对个人和家庭的补助收支4.55万元);项目支出安排预算为395.14万元,主要用于残疾人康复文体宣传费(本级)20.4万元,残疾人康复补助经费(下级)100万元,残疾人就业和扶贫经费(本级)49.6万元,残疾人就业和扶贫补助经费(下级)101万元,残联事业经费(本级)44万元,社区村委会残疾人联络员补助资金(下级)80.14万元。

  (二)项目绩效目标

  1.残疾人就业和扶贫年度目标(含下级)。目标一:征收残疾人就业保障金600万元以上。目标二:按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件。目标三:开展盲人初中级保健按摩师培训40人,提高盲人就业和创业能力。目标四:开展残疾人电子商务就业创业培训一期24人,通过培训提高残疾人就业创业能力。目标五:通过扶持13县市残疾人电商就业创业带头人26人,提高残疾人就业和创业示范带头作用。目标六:为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造100户,改善残疾人居家环境和生活质量。目标七:春节以扶贫形式慰问贫困残疾人。

  2.残联事业经费年度目标。目标一:开展全州残疾人工作者业务知识培训,提高残疾人工作者综合素质。目标二:发挥扶贫示范基地作用,帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富。目标三:推进残疾人托养中心建设。目标四:积极参与技能竞赛,拓展残疾人从业领域,引领残疾人就业培训工作。

  3.残疾人康复年度目标(含下级)。目标一:残疾人康复队伍培训57名;目标二:全国助残日等10个节日活动;目标三:残疾人4个肢残协会活动;目标四:指导13县市残疾人工作;目标五:0—6岁残疾儿童康复救助90名;目标六:残疾人假肢装配52名;目标七:残疾儿童预防监测4150名;目标八:残疾人运动员培训52名;目标9:残疾人文艺汇演1个。

  4.社区村委会残疾人联络员补助(下级)年度目标。按红政发〔20xx〕82号文件精神,除个旧、蒙自、开远、弥勒外对社区村居委会残疾人联络员每月给予补助,不断提高残疾人基本公共服务供给水平,残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升,残疾人生活质量有所提高。

  二、项目单位绩效报告情况

  (一)项目绩效情况

  根据《红河州财政局关于开展20xx年财政绩效评价和20xx年全程绩效管理指导工作的通知》(红财绩发〔20xx〕5号)、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(红财预〔20xx〕97号)的要求,完成了《红河州残疾人联合会20xx年部门预算编制报告》和《20xx年红河州残疾人联合会部门绩效运行监控自查报告》。

  20xx年共计申报4个项目(含下级),其中:残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标,截至20xx年12月31日,基本完成绩效指标36个;残联事业经费项目设定18个绩效指标,截至20xx年12月31日,完成绩效指标13个;残疾人康复项目设定46个绩效指标,截至20xx年12月31日,完成绩效指标46个;社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标,截至20xx年12月31日,完成绩效指标6个。

  (二)项目组织管理情况

  项目主管理单位由红河州残联负总责,13县市残联负责各县市工作,由州残联负责项目预算申报、管理、制度建设等工作,各县市负责组织联络开展工作。

  三、绩效评价工作开展情况

  (一)评价指标体系、评价方法

  1.残疾人就业和扶贫项目(含下级)预算执行情况10分,产出指标50分,其中,数量指标21分、质量指标21分、时效指标1分、成本指标 7分;效益指标30分;满意度指标10分,共计100分,评定等级标准为优≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  2.残联事业经费项目预算执行情况10分,产出指标50分,其中,数量指标15分、质量指标15分、时效指标5分、成本指标15分;效益指标30分;满意度指标10分。共计100分,评定等级标准为优≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  3.残疾人康复(含下级)项目预算执行情况10分,产出指标50分,其中,数量指标10分、质量指标20分、时效指标10分、成本指标10分;效益指标30分;满意度指标10分。共计100分,评定等级标准为优≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  4.社区村委会残疾人联络员补助(下级)预算执行情况10分,产出指标50分,其中,数量指标15分、质量指标15分;时效指标10分,成本指标10分;效益指标30分;满意度指标10分。共计100分,评定等级标准为优≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  详见红河州20xx年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表。

  (二)绩效评价工作过程

  1.前期准备。根据预算法的相关规定,在预算编制时,建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。印发绩效评价工作文件《红河州残疾人联合会项目支出绩效评价管理办法》。为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的部门项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

  2.组织实施。根据《红河州财政局关于印发20xx年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》(红财绩发〔20xx〕3号)、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(红财绩发〔20xx〕12号)、《红河州财政局关于开展20xx年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》(红财绩发〔20xx〕1号)要求,部门党组高度重视,积极组织力量,积极开展20xx年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况,财务人员协助,各科室提供佐证材料和依据。

  3.撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料,对部门项目支出绩效情况进行自评、打分,最后根据自评、打分的结果撰写红河州残疾人联合会部门项目支出绩效评价报告。

  四、绩效评价指标分析情况

  残疾人就业和扶贫项目(含下级)预算执行情况10分,自评得分10分;产出指标50分,自评得48.8分,其中,数量指标20分、质量指标21分、时效指标0.8分、成本指标7分;效益指标30分,自评30分;满意度指标10分,自评10分。自评合计98.8分,评价等级为“优”。

  残联事业经费项目预算执行情况10分,自评得分10分;产出指标50分,自评得分40分。其中,数量指标12分、质量指标12分、时效指标4分、成本指标12分;效益指标30分,自评得分24分;满意度指标10分,自评得分8分;评价合计82分,自评等级为“良”。

  残疾人康复(含下级)项目预算执行情况10分,自评得分10分;产出指标50分,自评得分48分。其中,数量指标10分、质量指标20分、时效指标8分、成本指标10分;效益指标30分,自评得分30分;满意度指标10分,自评得分10分。自评合计98分,评价等级为“优”。

  社区村委会残疾人联络员补助(下级)预算执行情况10分,自评得分10分;产出指标50分,自评得分50分,其中,数量指标15分、质量指标15分、时效指标10分、成本指标10分;效益指标30分,自评得分30分;满意度指标10分,自评得分10分。自评合计100分,评价等级为“优”。

  (一)项目资金情况分析

  1.项目支出拨付395.14万元。其中:残疾人就业和扶贫(州本级)拨款49.6万元,残疾人就业和扶贫(补助下级)拨款101万元;残联事业经费(州本级)拨款44万元,残疾人康复文体宣传费(州本级)拨款20.4万元;残疾人康复(补助下级)拨款100万元;社区村委会残疾人联络员补助(补助下级)拨款80.14万元。

  2.项目支出使用366.57万元。其中:残疾人就业和扶贫(州本级)43.03万元,残疾人就业和扶贫(补助下级)已经拨款101万元;残联事业经费(州本级)22万元,残疾人康复文体宣传费(州本级)20.4万元;残疾人康复(补助下级)已经拨款100万元;社区村委会残疾人联络员补助(补助下级)已经拨款80.14万元。

  3.项目资金管理情况分析。

  州残联各科室分别按职责分工管理所属项目执行,负责各自预算项目的统筹安排。具体来看,财务室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作;负责预算目标制定和分解,确保预算绩效目标任务的完成,对各科室进行预算目标日常督促检查指导工作。

  (二)项目绩效情况分析

  1.项目成本(预算)控制情况

  20xx年州残联项目预算合计395.14万元。其中:残疾人就业和扶贫(州本级)拨款49.6万元,残疾人就业和扶贫(补助下级)拨款101万元;残联事业经费(州本级)拨款44万元,残疾人康复文体宣传费(州本级)拨款20.4万元;残疾人康复(补助下级)拨款100万元;社区村委会残疾人联络员补助(补助下级)拨款80.14万元。按照厉行节约原则,我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施,严格执行各项费用支出审批制度,做到项目成本的最低化。

  2.项目完成质量

  20xx年州残联共计申报4个项目(含下级),其中:残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标,截至20xx年12月31日,基本完成绩效指标36个;残联事业经费项目设定18个绩效指标,截至20xx年12月31日,完成绩效指标13个;残疾人康复项目设定46个绩效指标,截至20xx年12月31日,完成绩效指标46个;社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标,截至20xx年12月31日,完成绩效指标6个。

  3.项目的效益分析

  (1)项目预期目标完成程度

  20xx年共计申报4个项目(含下级),其中:残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标,残联事业经费项目设定18个绩效指标,残疾人康复项目设定46个绩效指标,社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标,截至20xx年12月31日,4个项目均基本完成年初设定指标。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  残疾人就业和扶贫项目(含下级)的实施,认真锁定全州脱贫目标,着力抓好残疾人脱贫攻坚工作,落实各项残疾人就业和扶贫政策措施,着力维护残疾人合法权益,改善和提高残疾人的生活质量,稳定社会,稳定家庭。

  残联事业经费的实施,通过开展全州残疾人工作者进行业务知识培训,使残疾人工作者综合业务素质有所提高;通过对州级残疾人扶贫示范基地的扶持,使其发挥扶贫示范基地作用,帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富;通过补助残疾人托养中心项目建设,推进托养中心建设;通过残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛项目,使残疾人积极参与技能竞赛,拓展残疾人从业领域,引领残疾人就业培训工作。

  残疾人康复项目(含下级)的实施,充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体,做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道工作。进一步宣传残疾预防知识,动员全社会更加关注和支持残疾预防工作,加快残疾预防事业的发展,按照“政府主导、社会参与,部门联动、残联协调,统一规划、分步实施、稳步推进”的原则,开展残疾人康复工作,宣传残疾预防和早期康复知识, 探索建立早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复的工作机制,推动残疾人康复事业的发展。

  社区村委会残疾人联络员补助(下级)的实施,通过对社区村委会残疾人联络员给予补助,不断提高残疾人基本公共服务供给水平,残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升,残疾人生活质量有所提高。

  五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  残疾人就业和扶贫项目(含下级)自评分为98.8分,评价等级为“优”;残联事业经费项目自评分为82分,自评等级为“良”;残疾人康复项目(含下级)自评分为98分,评价等级为“优”;社区村委会残疾人联络员补助项目(下级)自评分为100分,评价等级为“优”。

  六、绩效评价结果应用建议

  州残联通过对整体支出绩效和预算项目资金全面自评工作,对州残联财政资预算执行情况、资金使用情况进行全面分析,总结预算资金管理的经验,找准存在的问题,为进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法,将绩效自评结果应用于下一年度预算编制中,对于年度执行率高,绩效目标实现程度好的项目,在下一年度预算编制中给予重点支持,对于执行率不高,绩效目标实现不好的项目,减少资金预算编制。

  七、主要经验及做法、存在的`问题和建议

  (一)要经验和做法

  完善部门预算绩效管理工作领导小组,负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度。

  (二)存在问题和建议

  1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统,由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成,四者紧密相连,缺一不可,但从目前管理现状看,绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需要进一步健全。

  2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进,预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显,而当前绩效管理没有成熟模式,绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验,容易在绩效管理工作中产生各种错误,导致绩效管理结果出现偏差。

  3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前,部门预算编制要求功能科目细化到项级,经济科目细化到款级,但在实际编制过程中,由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点,造成实际支出与预算编制不符,需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

  八、其他需说明的问题

  无

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