建筑企业财务工作流程

时间:2022-06-24 04:43:21 建筑/建材/工程/家居 我要投稿
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关于建筑企业财务工作流程

  建筑企业财务工作流程

关于建筑企业财务工作流程

  付款缘由。

  质量及进度状况。

  已付款、扣款及本次付款金额。

  提交预算所需资料。

  B:项目主管经理复核:

  主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额,并在<付款

  申请单>上签署意见后交预算部经理复核。

  C:预算部经理复核:

  预算部经理复核付款资料的齐全与准确性;复核已付款、扣款和本次付款金额。

  D:财务经理审核:

  财务经理审核是金额及根据合同、施工进度、项目公司资金情况等手续,并在审核栏内签署意见后交由预算部办事人员。

  E:总经理审核

  总经理负责审核上述内容并在<付款申请单>上签署意见后交预算部办事人员。

  E:财务部审核。

  财务部经办会计<付款申请单>及相关资料后察看审批签名过程,若有总经理和财务经理签字同意字样,则由财务经办会计在《付款申请单》“审核”栏内签字。交由出纳时开具支票或交付现金。

  F:预算部办事人员从财务部出纳处领取支票或现金。

  项目主办人向商户索取发票与预算部办事人员交换支票或现金。

  登记账目:

  项目经办人:

  项目主办人将支票或现金交给商户入帐。

  项目主办人应建立台帐,登记每笔付款、扣款情况,并接受项目主管经理的检

  查、监督。

  预算部办事人员:

  预算部办事人员应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况,并接受预算部经理的检查、监督。

  每月固定时间由项目主办人、预算部办事人员、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘录报总经理和财务经理。

  检查:

  总经理财务经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。

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